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会计财务审计的岗位职责
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王磊博老师
职称:注册会计师,初级会计师,CMA
4.94
解题: 0.07w
引用 @ 酥烤 发表的提问:
公司财务岗位职责里的成本核算是什么内容
成本核算是指将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行分配和归集,以计算总成本和单位成本。成本核算通常以会计核算为基础,以货币为计算单位。成本核算是成本管理的重要组成部分,对于企业的成本预测和企业的经营决策等存在直接影响。进行成本核算,首先审核生产经营管理费用,看其已否发生,是否应当发生,已发生的是否应当计入产品成本,实现对生产经营管理费用和产品成本直接的管理和控制。其次对已发生的费用按照用途进行分配和归集,计算各种产品的总成本和单位成本,为成本管理提供真实的成本资料。
61楼
2023-09-21 21:23:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
怎么解决出纳与会计岗位职责不明确对策
你好!编写制度,写明岗位职责域范围。
62楼
2023-10-09 19:16:32
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 有内涵不简单 发表的提问:
有没有工业的财务组织架构和岗位职责的文件。
你好,没有的,这个一般时要看企业自身的
63楼
2023-10-09 19:39:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 马老师 发表的提问:
请问一下,有个岗位职责是主办会计 能说一下这个主办会计和会计的职能区别吗
您好!这个是公司内部的,一般主办会计相当于会计主管。
64楼
2023-10-09 20:03:20
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涵涵老师
职称:中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 无色无味 发表的提问:
财务部的审计岗位主要工作是做些什么
你好!审计岗位主要是对会计资料和其他经济信息所反映的经济活动的检查。既包含了检查会计账目,又包括了对计算行为及所有的经济活动进行实地考察、调查、分析、检验,即含审核稽查
65楼
2023-10-09 20:25:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 实务必过 发表的提问:
审计用会计报表上,单位负责人和财务负责人能为同一人么、
你好,一般是不同的 财务负责人是会计主管 单位负责人是法人代表
66楼
2023-10-09 20:50:59
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实务必过:回复邹老师 没有会计主管,我是会计,不想写我的名字,怎么办?
2023-10-09 21:16:44
邹老师:回复实务必过你好,只有你是会计,那么财务负责人就是 你的
2023-10-09 21:42:51
实务必过:回复邹老师 写了财务负责人就要承担责任,是么
2023-10-09 22:04:26
邹老师:回复实务必过你好,需要承担财务负责人应当承担的责任 比如对提供数据的真实性,完整性承担责任
2023-10-09 22:21:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ sun 发表的提问:
老师 成本会计岗位职责都有哪些 应该怎么做
你好; 参考下;   1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核; 2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益; 3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购; 4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票; 5、随时抽查企业原材料供应情况; 6、根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告,向财务经理提供资料; 7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档; 8、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理; 9、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理; 10、负责核算企业工资、基金情况; (1)每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确;负责督促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误; (2)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放; (3)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金,按列支科目填制记账凭证; (4)核算个人所得税及其他应扣款项; (5)配合生产部做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据; (6)定期核对各部门实发奖金数,核对发人数和发出数是否一致,并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等; (7)掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续支出。 11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用; 12、办理其他与成本计算有关的事项; 13、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;
67楼
2023-10-10 19:12:28
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 曦曦 发表的提问:
老师有财务部各岗位职责的范本吗?发我一下呢
你好,下载中心都有的哦,可以去看下
68楼
2023-10-10 19:40:47
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曦曦:回复朴老师 下载中心在会计学堂app里的吗
2023-10-10 20:05:51
曦曦:回复朴老师 没找到呢
2023-10-10 20:19:49
朴老师:回复曦曦不是 在电脑网页上有,就是我们的网站
2023-10-10 20:41:01
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 辣辣 发表的提问:
有没有会计各岗位职责大全的收藏类书籍介绍呀?
会计岗位实操大全
69楼
2023-10-10 20:00:05
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
企业作假账被查到,由财务总监和记假账会计员负责,这两个岗位承担的责任程度一样吗?会不会重罚会计员,轻罚财务总监?
这个一般视实际情况而定了,比如如果是财务负责人要求或逼迫会计员操作的那肯定重罚财务负责人,如果是会计员主动隐瞒做的假账,那肯定重罚会计员。
70楼
2023-10-10 20:19:42
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 欢喜的果汁 发表的提问:
财务科长兼出纳与科长本身岗位职责有冲突吗?
你好 这个应该不好!看公司给科长的职责是什么,如果有监督检查财务人员的工作的话,那就是不相容职务
71楼
2023-10-10 20:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 爆炸 发表的提问:
老师,学堂有酒店财务各岗位职责及工作流程的单件吗
酒店财务岗位负责全宾馆的财务工作,包括:组织全宾馆的经济核算工作,控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表,控制各种固定资产的购置和基建项目,组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。
72楼
2023-10-11 19:44:58
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爆炸:回复朴老师 老师,酒店各岗位的工作流程有课件吗,我搜索不出来
2023-10-11 20:04:08
朴老师:回复爆炸这个没有,只有酒店的会计课程
2023-10-11 20:27:04
爆炸:回复朴老师 好的,我知道了,谢谢老师
2023-10-11 20:53:10
朴老师:回复爆炸不用客气,欢迎再来提问
2023-10-11 21:05:04
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 豆豆同学 发表的提问:
我想详细的问一下,一个公司的出纳和会计的岗位职责
出纳的岗位职责:做好现金、银行存款的收支管理;会计岗位职责:做好整个企业的财务核算工作,并完成领导交办的其他事项
73楼
2023-10-11 19:51:13
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
制作国有企业财务部的岗位职责,有什么需要注意的吗?
你好,需要注意 1 熟悉企业的主要业务,只要收支和税务处理 2 要积极和领导沟通汇报财务情况 3 和各个部门沟通好 4 认真处理账务,同时认真学习各种税务会计新政策 5 遇到审计的,要积极配合审计部门和税务部门
74楼
2023-10-11 20:15:58
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会计学堂:回复紫藤老师 我这事业单位的,预算会计,金额填应发5400还是实发4635.1??
2023-10-11 20:37:14
紫藤老师:回复会计学堂你好,就看你财政补助走的金额了,一般是填应发的
2023-10-11 20:53:45
郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Lppin 发表的提问:
ABC 会计师事务所的 A 注册会计师负责审计多家被审计单位 2017 年度财务报表。与存货审计相关的部分事项如下:
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
75楼
2023-10-11 20:37:46
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郑裕期:回复Lppin1)不恰当,注会应当要了解生产和存货循环相关的内部控制。 2)恰当 3)不恰当,在被审计单位盘点结束前,注册会计师应当:①再次观察盘点现场,以确定所有应纳入盘点范围的存货是否均以盘点;②取得并检查已填用、作废及未使用盘点表单的号码记录,确定其是否连续编号,查明已发放的表单是否均已收回,并与存货盘点的汇总记录进行核对;所以在次日进行核对不恰当。 4)不恰当。评价管理层有关存货盘点指令和程序的设计属于了解内部控制,未进行检查管理层盘点的程序,不足以评价控制的有效性,不能缩小其抽盘范围。 5)不恰当,应当将拟销毁商品其纳入监盘范围,实际检查其存货状况,分析是否存在减值迹象。 6)不恰当,如果存货对财务报表是重要的,注册会计师应当实施下列审计程序,对存货的存在和状况获取充分、适当的审计证据: ①在存货盘点现场实施监盘(除非不可行); ②对期末存货记录实施审计程序,以确定其是否准确反映实际的存货盘点结果。
2023-10-11 21:29:05

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