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卖固定资产收入会计分录
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
卖出的固定资产怎么做分录,但是之前也没有录入固定资产去,我们老板意思就做收入。
你说的是内帐把?如果之前固定资产没入账的话这时候就做营业外收入就可以了
31楼
2023-09-13 21:22:45
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ yf 发表的提问:
卖车银行收入22700,固定资产清理为25290,固定资产处理分录及数值怎么算
你好,借:银行存款 22700 贷:固定资产清理22700/(1+税率) 应交税费——应增(销)22700/(1+税率)*税率 借:固定资产清理25290-22700/(1+税率) 贷:固定资产清理
32楼
2023-09-13 21:31:21
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yf:回复立红老师 税率按13?还是按简易征收?(1+13)/13%*2%?
2023-09-13 21:56:01
立红老师:回复yf你好,您当初购入时抵扣过进项税么 如果抵过,按13%,如果没有抵过,按3%
2023-09-13 22:22:49
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 墨暗 发表的提问:
把未提折旧的固定资产卖了,如何做会计分录
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 然后根据固定资产清理科目的余额结转营业外收入或营业外支出
33楼
2023-09-13 21:47:59
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墨暗:回复王老师1 当月买的固定资产,当月卖了,还需要提折旧吗
2023-09-13 22:05:10
王老师1:回复墨暗您好,这个是不需要的
2023-09-13 22:26:16
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Avril 发表的提问:
老师,我们以前的会计固定资产计提折旧完之后直接做分录: 借:累计折旧 10000 贷:固定资产10000 那现在我们卖电脑,做账分录: 借:银行存款 5000 贷:固定资产清理5000 借:固定资产清理5000 贷:营业外收入-处置固定资产净收益5000 请问老师,这样操作可以吗?
你好 既然折旧冲减过了 这么做也可以!
34楼
2023-09-19 20:39:50
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Avril:回复轶尘老师 那我卖了得到的收入需要通过固定资产清理过度吗?
2023-09-19 20:58:27
轶尘老师:回复Avril是的 还是通过固定资产清理过度
2023-09-19 21:18:19
Avril:回复轶尘老师 好的,明白,谢谢老师!
2023-09-19 21:33:01
轶尘老师:回复Avril不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-09-19 21:52:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小财迷 发表的提问:
一个已经折旧完的固定资产现在卖出去了,要怎么做分录。 固定资产原值113247.68元 累计折旧 107585.3元 残值 5662.38元 卖了15000元 求会计分录
您好 借:固定资产清理 5662.38 累计折旧107585.3 贷:固定资产 113247.68 借:银行存款 15000 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
35楼
2023-09-19 21:08:16
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小财迷:回复bamboo老师 如果要交税?税率怎么计算啊?
2023-09-19 21:29:45
bamboo老师:回复小财迷请问购进的时候有没有抵扣进项税额
2023-09-19 21:53:29
小财迷:回复bamboo老师 已经抵扣完了
2023-09-19 22:12:47
bamboo老师:回复小财迷按现在按13%的税率计算 借:银行存款 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税费——应交增值税——销项税额 15000/1.13*0.13=1725.66
2023-09-19 22:23:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
卖固定资产收入补交的增值税金分录怎么做
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
36楼
2023-09-19 21:17:00
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 温婉的月饼 发表的提问:
固定资产暂固入账的会计分录,
您好,借固定资产贷应付账款~暂估
37楼
2023-09-19 21:26:44
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温婉的月饼:回复小林老师 老师这个哪能找到
2023-09-19 21:39:35
温婉的月饼:回复小林老师 还有确认不暂估怎么处理啊
2023-09-19 22:00:07
小林老师:回复温婉的月饼您好,没发票都确认暂估。
2023-09-19 22:28:20
温婉的月饼:回复小林老师 那确认估价高了或低了怎么处理啊
2023-09-19 22:40:03
小林老师:回复温婉的月饼您好,后期跟据发票金额做调整。最终还是与发票金额相同,
2023-09-19 23:05:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蓝梦 发表的提问:
公司注销变卖固定资产 累计折旧1200 资产原值2200 卖价 800 这个会计分录要怎么做?
你用企业会计准则还是小企业会计准则?
38楼
2023-09-19 21:35:58
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蓝梦:回复maize老师 小企业会计准则
2023-09-19 21:55:35
maize老师:回复蓝梦按下面这个做就可以
2023-09-19 22:18:16
蓝梦:回复maize老师 下面三个金额都是销售的金额?
2023-09-19 22:33:16
蓝梦:回复maize老师 要缴纳增值税?
2023-09-19 22:50:23
maize老师:回复蓝梦借银行 贷固定资产清理,应交税费应交增值税这个是销售价格,需要交增值税
2023-09-19 23:20:01
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户5jkqs6 发表的提问:
固定资产收入的累计摊销会计分录是什么
您好,这个是 借 管理费用 贷 累计摊销
39楼
2023-09-20 20:52:16
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
固定资产验收入库会计分录怎么做?
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款)
40楼
2023-09-20 21:03:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 会计 发表的提问:
公司的固定资产挖掘机卖掉了,怎么做会计分录呢
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
41楼
2023-09-20 21:19:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 正直的大雁 发表的提问:
公司卖了一台固定资产的旧车,只收到购买人1000元定金,要怎么做会计分录
你好,借;银行存款 贷;其他应付款
42楼
2023-09-20 21:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 大白 发表的提问:
固定资产售卖,小规模公司,小企业会计准则,固定资产原值(入固定资产金额)3.2万,现在可使用寿命为0期(已经摊销完毕),净残值上面显示还1600元,售卖处置收入1万元,请问分录怎么处理
借固定资产清理1600 累计折旧3.2万-1600 贷固定资产3.2万 借银行存款1万,贷固定资产清理1万 借固定资产清理10000-1600 贷营业外收入
43楼
2023-09-21 20:32:28
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大白:回复郭老师 最后一步:固定资产清理,不是贷方吗?
2023-09-21 20:57:02
大白:回复郭老师 哦,是借方,对的,刚弄错了
2023-09-21 21:25:53
郭老师:回复大白不用客气,工作愉快。
2023-09-21 21:45:48
大白:回复郭老师 老师,帮忙看下,我7月做的和你的不一样,分录,但现在奇怪的是科目余额表与利润表上的营业外收入金额相差1600元,(利润表是对了,但是科目余额表的金额错的,少了1600)
2023-09-21 22:04:10
郭老师:回复大白你好 销售固定资产的时候,你把固定资产清理放到了营业外收入。
2023-09-21 22:32:31
大白:回复郭老师 对的,第二步错了,但是不影响我营业外收入的最终金额
2023-09-21 22:58:06
郭老师:回复大白影响 你多了一个贷方营业外收入
2023-09-21 23:15:22
大白:回复郭老师 那可以怎么处理??现在汇算清缴的时候我才发现问题?
2023-09-21 23:40:40
郭老师:回复大白你现在不要调整了,按这个来做就行。
2023-09-21 23:52:06
大白:回复郭老师 但现在科目余额表与利润表相差1600(营业外收入)
2023-09-22 00:03:35
郭老师:回复大白把借方营业外收入放到贷方负数
2023-09-22 00:16:54
大白:回复郭老师 老师,能否具体讲下怎么做? 借:? 贷:营业外收入 负数1600??
2023-09-22 00:39:55
郭老师:回复大白你好,对的是的,是这么做的,因为营业外收入他是贷方发生额,你放到借方的话,它就会影响你的科目余额表和利润表不一致,应该你的利润表是正确的。
2023-09-22 01:02:04
大白:回复郭老师 老师,对的,利润表是正确的,只有科目余额表(营业外收入)多1600元,现在的问题是我发现22年的科目余额表上不显示21年的错误了,我现在调整也是在22年4月的账目内体现,会不会不对啊???然后这个调整的分录我觉得还是不会,具体该怎么做调整
2023-09-22 01:29:08
郭老师:回复大白你好,你能反结账修改吗?反结账修改的话,按照我写的那一个来做就可以的,我给你写上了分录,你可以看一下的,把你的分录删除。
2023-09-22 01:41:26
大白:回复郭老师 反结账,这个会影响损益,不能乱反结账,等会收不了场了,21年7月的,反结账麻烦。。。汇算按利润表,科目余额表的不管 有问题吗
2023-09-22 02:04:10
郭老师:回复大白如果不反结账的话,就忽略这个就可以的,跨年了,你再没法调整的。 涉及到利润分配未分配利润。
2023-09-22 02:21:56
大白:回复郭老师 老师,请看图,我的结转损益当时是没有错的,我之前做的分录也是营外金额是没错的,(但是做的是借方1600元,贷方9900.99,实际贷方余额就是9900.99-1600元=8300.99元,)所以当时出具的利润表也是没有错,不知道现在为何科目余额表怎么错了,我现在也不知道怎么修正,22年肯定没法弄了,如上,您回复:如果不反结账的话,就忽略这个就可以的,跨年了,你再没法调整的。 涉及到利润分配未分配利润。 但是我现在的本年利润没有问题呀(是按8300.99元营外结转的)
2023-09-22 02:46:14
郭老师:回复大白知道你的科目余额表为什么是错误吗?因为你把营业外收入放到了借方,不是告诉你了放到贷方吗?
2023-09-22 03:01:28
郭老师:回复大白就是这个原因才导致的不一致,才导致的错误。
2023-09-22 03:16:02
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小辛辛 发表的提问:
固固定资产被替换部分 取得变价收入 会计分录怎么写
您好,借:银行存款 贷:营业外支出
44楼
2023-09-21 20:42:07
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小辛辛:回复宸宸老师 为什么是营业外支出
2023-09-21 21:03:06
宸宸老师:回复小辛辛您好,也可以是营业外收入 的,这个是书上那么写的
2023-09-21 21:25:05
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问:
固定资产原值21000,己计提3977,现了全部卖了收入1200,请问入怎做帐,分录是
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益
45楼
2023-09-21 21:07:13
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蓝精灵:回复辜老师 能写下数据吗,不会
2023-09-21 21:22:50
辜老师:回复蓝精灵借:固定资产清理 17023 累计折旧3977 贷:固定资产21000 借:银行存款 1200 贷:固定资产清理 17023 应交税费—应交增值税—销项税 138.05 资产处置损益 -15961.05
2023-09-21 21:45:53
蓝精灵:回复辜老师 资产处置损益是会当月结转损益吧?
2023-09-21 22:13:00
辜老师:回复蓝精灵是的,当月结转到本年利润的
2023-09-21 22:37:03
蓝精灵:回复辜老师 资产处置损益在哪找?损益里
2023-09-21 23:04:10
蓝精灵:回复辜老师 损益里
2023-09-21 23:33:41
蓝精灵:回复辜老师 损益里
2023-09-21 23:49:20
蓝精灵:回复辜老师
2023-09-22 00:18:15
辜老师:回复蓝精灵这个是新增科目,要新增这个科目的
2023-09-22 00:45:12
蓝精灵:回复辜老师 在哪里新增
2023-09-22 01:01:03
辜老师:回复蓝精灵在资产减值损失后面新增
2023-09-22 01:25:17
蓝精灵:回复辜老师 是在资产里吗,也没有资产减值损
2023-09-22 01:43:19
辜老师:回复蓝精灵这个是在损益里面的
2023-09-22 02:04:54

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