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会计手工账余额怎么算的
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Me 发表的提问:
我用会计学堂里的Excel手工账模版做账,总账科目下的明细账科目期初余额怎么录入呢?
你好,明细科目期初余额是在各明细科目录入的,或者你截图下手工账模板图,方便解答
16楼
2023-01-10 07:54:12
全部回复
Me:回复王瑞老师 这个是在哪里录入呢?
2023-01-10 08:39:46
Me:回复王瑞老师
2023-01-10 09:06:49
王瑞老师:回复Me你点开最末端明细科目,有链接吧,在那里录入
2023-01-10 09:33:10
王瑞老师:回复Me图二期初余额不能录入吗
2023-01-10 09:45:24
Me:回复王瑞老师 那里啊,老师,我没看到呢
2023-01-10 10:04:27
王瑞老师:回复Me你发的最后一个图科目余额表期初余额,
2023-01-10 10:32:56
Me:回复王瑞老师 这里只能填总账余额,没有明细账余额啊
2023-01-10 10:50:07
王瑞老师:回复Me你发的图一点开最末端科目没有链接吗 比如点银行存款 农业银行
2023-01-10 11:06:33
Me:回复王瑞老师 没有呢
2023-01-10 11:34:34
王瑞老师:回复Me你好,你问下给你模板的老师,看是不是模板哪里有问题,
2023-01-10 11:57:46
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ annie 发表的提问:
老师您好,接手上一任会计的账务,是输入余额表的数据举行做账吗?余额表怎么填?
这个就是需要有一份截止某个月末时间点的全部末级科目的明细账,才能初始化数据,做账处理
17楼
2023-01-10 09:18:29
全部回复
annie:回复江老师 比如有6月份科目的明细账,现在做7月份要怎么做的?
2023-01-10 09:45:11
江老师:回复annie这个就是按6月30日的科目余额表进行初始化数据,初始化后,再 做7月份的凭证
2023-01-10 10:06:50
annie:回复江老师 怎么做初始化
2023-01-10 10:29:46
江老师:回复annie这个就是按最末级的科目余额表进行初始化。用软件做账才存在初始化,如果是手工做账,就不存在初始化
2023-01-10 10:47:59
annie:回复江老师 我知道软件,是只要填有余额的项目吧
2023-01-10 11:09:57
annie:回复江老师 是只要填期初余额吗?
2023-01-10 11:28:28
江老师:回复annie如果是中途进行建账,就会存在年年累计的数据
2023-01-10 11:56:38
annie:回复江老师 本年累计的数据也要填吗?
2023-01-10 12:19:21
江老师:回复annie是的,这个本年累计的数据也是需要填写,不然7月的本年累计数据就是错误的
2023-01-10 12:33:12
annie:回复江老师 6月份的期末余额就是期初余额吗?
2023-01-10 12:59:13
江老师:回复annie是的,就是这样的,就是6月末的期末余额就是7月份的期初余额
2023-01-10 13:27:16
annie:回复江老师 我7月份接手的,启用期间选7月吗?
2023-01-10 13:42:37
江老师:回复annie是的,启用期间选择 7月份
2023-01-10 14:10:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 从容的小笼包 发表的提问:
刚接手的账,上任会计银行余额账上多了60多万,要怎么处理
你好,是什么原因造成的
18楼
2023-01-10 10:28:01
全部回复
从容的小笼包:回复邹老师 不知道唉,漏记吧可能
2023-01-10 10:50:42
邹老师:回复从容的小笼包漏记就把漏记的业务补齐就是了
2023-01-10 11:19:19
从容的小笼包:回复邹老师 我不确定什么情况,一般会有什么问题
2023-01-10 11:38:16
邹老师:回复从容的小笼包你好,没有对上余额肯定是不行的
2023-01-10 11:59:59
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 玮琴 发表的提问:
刚接手的账,9月科目余额表应付职工薪酬的贷方余额是18784,我要怎么核对明细账,原来会计只做了五险和工资这两个明细科目
您好,要根据明细账和工资表对应的核对
19楼
2023-01-10 11:26:27
全部回复
玮琴:回复小黎老师 我核对了工资表和明细账有784的差额,不知道错哪里,
2023-01-10 11:47:00
玮琴:回复小黎老师
2023-01-10 12:04:18
小黎老师:回复玮琴您好,这个要看社保公积金公司和个人扣除的比例是不是不对
2023-01-10 12:19:15
玮琴:回复小黎老师 实际扣除的就是697.54
2023-01-10 12:33:11
小黎老师:回复玮琴您好,那入账的时候入的对吗
2023-01-10 12:52:34
玮琴:回复小黎老师 为什么发放的时候却是641.54
2023-01-10 13:13:03
小黎老师:回复玮琴你好,还要看计提的金额有没有问题
2023-01-10 13:33:41
玮琴:回复小黎老师 入账是正确的
2023-01-10 13:59:43
小黎老师:回复玮琴您好,那是发放的时候没有全部发放吗?你这个通过明细帐和工资表是可以推算出哪里有问题的
2023-01-10 14:26:25
玮琴:回复小黎老师 我怎么检查应付职工薪酬的账哪里出现问题了
2023-01-10 14:39:11
小黎老师:回复玮琴您好,检查借方和贷方,然后还有工资表对起来
2023-01-10 15:03:49
玮琴:回复小黎老师 是的有几个月工资没有发,工资表就是应发数的9000减掉五险的部分
2023-01-10 15:19:28
玮琴:回复小黎老师 哪些科目的贷方和借方,应付职工薪酬-工资和五险、还有管理费用-工资吗?然后和工资表核对吗
2023-01-10 15:43:57
小黎老师:回复玮琴你好,是 的 你需要这样每个月都仔细核对才可
2023-01-10 15:57:30
玮琴:回复小黎老师
2023-01-10 16:12:39
玮琴:回复小黎老师 这个是1-9月的本年累计借贷方发生额,我怎么算
2023-01-10 16:27:20
小黎老师:回复玮琴您好,看下工资表计提的数是否对的上
2023-01-10 16:47:56
玮琴:回复小黎老师 计提的是9000
2023-01-10 17:04:39
玮琴:回复小黎老师 784有个差额不知道怎么查
2023-01-10 17:34:25
小黎老师:回复玮琴你好,差额一般就是计提 和发放直接的差额
2023-01-10 17:46:39
玮琴:回复小黎老师 老师,昨天的问题还没有解明白
2023-01-10 18:16:19
小黎老师:回复玮琴您好,是这样的 我只能告诉你方法呀,具体账务还需要您自己去查的 就是科目余额表首先看平不平,每个月的明细账 跟工资表核对,计提分录和发放分录 这样已核对就能发现差额
2023-01-10 18:34:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
,老师有余额的手工总账怎么结转?
你好,同学。 总账,你要看是什么科目 , 这个按凭证正常登记结转处理。
20楼
2023-01-10 12:47:39
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深呼吸:回复陈诗晗老师
2023-01-10 13:09:50
深呼吸:回复陈诗晗老师
2023-01-10 13:23:10
深呼吸:回复陈诗晗老师 怎么传不过来?
2023-01-10 13:37:54
陈诗晗老师:回复深呼吸什么意思, 没太明白你的意思
2023-01-10 14:05:14
深呼吸:回复陈诗晗老师 以前可以发图年,现在怎么发不了?
2023-01-10 14:33:04
陈诗晗老师:回复深呼吸还是可以发的,插入图片。
2023-01-10 14:51:22
深呼吸:回复陈诗晗老师 在哪里点?
2023-01-10 15:03:51
陈诗晗老师:回复深呼吸看下面图片,同学
2023-01-10 15:16:21
深呼吸:回复陈诗晗老师 老师标红的您看一下,第一次做不知道19年有余额后2020怎样结转余
2023-01-10 15:45:15
深呼吸:回复陈诗晗老师 老师,本年累计后面还要不要结转下年这一
2023-01-10 16:04:28
陈诗晗老师:回复深呼吸你这里有余额直接结转下年就可以了
2023-01-10 16:16:43
深呼吸:回复陈诗晗老师 您的意思是本年累计后不需要做结转下年这一行?
2023-01-10 16:27:51
陈诗晗老师:回复深呼吸需要啊,本年累计,如果有余额,再提一行,结转下年。
2023-01-10 16:46:43
李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 所有考试一次必过 发表的提问:
请问手工账年末的余额怎么结转
您具体问什么余额,本年利润吗?
21楼
2023-09-11 21:20:41
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所有考试一次必过:回复李李老师 比如年末应收账款借方有20万,结转下年时20万是填在借方还是贷方
2023-09-11 21:42:21
李李老师:回复所有考试一次必过您好,还是在借方的
2023-09-11 21:54:50
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 桔子 发表的提问:
会计电算化年底结账了,年初重新建立账套,有什么办法把去年年末余额转到年初余额吗?都要手工输入期初数据吗?
你好!不可能每年都手工录入数据的!每种财务软件都有不同的方法实现转年,并自动结转余额的!你查一下自己使用的软件的用户手册!
22楼
2023-09-11 21:45:33
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 粗暴的大船 发表的提问:
预算结余科目衔接的步骤是( )。 原账预算会计科目期初余额的调整 原账预算会计科目期初余额的登记 新账预算会计科目期初余额的登记 原账预算会计科目期末余额的登记
新账预算会计科目期初余额的登记
23楼
2023-09-11 21:53:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
手工账上,出纳登记日记账,会计和出纳对账的时候,如果会计不登记现金、银存明细账,会计怎样得知现金和银存的余额的,又是怎样和会计对的?
你好,会计和出纳一般是期末对账,会计登记 现金和银行存款的总账,结出余额与出纳核对
24楼
2023-09-12 20:46:56
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5fsshz:回复立红老师 会计总账是根据科目余额汇总表登记,那么在做钉子账户的库存现金和银行存款时,会计是要把出纳的日记账来登记吗?
2023-09-12 21:21:25
立红老师:回复5fsshz你好,做丁字账户的库存现金和银行存款时,会计是根据记账凭证来做的
2023-09-12 21:46:23
5fsshz:回复立红老师 做好丁字账户然后做科目余额表,在根据科目余额表登记现金、银存总账,月末和出纳核对是吗?
2023-09-12 21:56:57
立红老师:回复5fsshz你好,是的,是这样的。
2023-09-12 22:17:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 敏感的西牛 发表的提问:
手工帐应收账款怎么结余额?
你好,期末余额=期初+借方发生—贷方发生,根据这个计算公式,结转出期末余额就是了
25楼
2023-09-12 21:07:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 77952198 发表的提问:
刚接手的账。截止1月,实发工资数已经发完。除了1月计提工资,应付职工薪酬还有余额。是因为前手会计多计提了么?该怎么处理啊?
你好,你是指截止到1月份,所有计提的工资都已经发放了,没有实际需要支付的工资?
26楼
2023-09-12 21:30:10
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77952198:回复邹老师 是的
2023-09-12 21:51:21
邹老师:回复77952198你好,那就需要检查是不是之前多计提了工资了
2023-09-12 22:20:52
77952198:回复邹老师 如果多计提了是要冲减么?
2023-09-12 22:41:05
邹老师:回复77952198你好,是的,多计提了就冲销多计提的工资
2023-09-12 22:58:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 凤血紫悠 发表的提问:
老师公司采用小企业会计准则,现发现,2016年应收账款余额合计出错多记1200000元,现在想调账要怎么调,只是合计余额错,之前是手工账
你好,是多做了收入吗。
27楼
2023-09-12 21:50:59
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凤血紫悠:回复郭老师 入凭证不错,合计年末余额合计错
2023-09-12 22:42:45
郭老师:回复凤血紫悠影响了你的财务报表吗。
2023-09-12 23:00:55
凤血紫悠:回复郭老师 影响
2023-09-12 23:17:02
凤血紫悠:回复郭老师 报表多挂了1200000的应收账款
2023-09-12 23:33:56
郭老师:回复凤血紫悠借应收账款贷,利润分配你只能这么做,要么就返回去修改你的账本,还有期初,这种不现实。
2023-09-12 23:55:57
凤血紫悠:回复郭老师 是多挂了应收账款,分录可以写 借:利润分配--未分配利润吗?因软件里还有下级科目,贷:应收账款,这样可以吗?
2023-09-13 00:08:04
郭老师:回复凤血紫悠你 好,可以的。
2023-09-13 00:23:01
凤血紫悠:回复郭老师 那年终要结转未分配利润吗?
2023-09-13 00:50:24
郭老师:回复凤血紫悠你好,未分配利润不需要结转了
2023-09-13 01:19:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 风雨后的彩虹29 发表的提问:
老师之前的会计用手工账,从一月份开始建账,根据什么建账,没有科目余额表
之前有做账的吗
28楼
2023-09-13 20:40:01
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风雨后的彩虹29:回复郭老师 有的
2023-09-13 20:56:17
郭老师:回复风雨后的彩虹29明细账有吧,根据12月末明细账余额这个录入一月份期初数据
2023-09-13 21:10:58
风雨后的彩虹29:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-09-13 21:25:27
郭老师:回复风雨后的彩虹29不用客气的 新年快乐
2023-09-13 21:45:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 个性的早晨 发表的提问:
出纳手工账的余额和会计账余额以及银行余额都能对上,出纳和会计的明细也能对上,但是出纳明细和银行明细部分对不上,这是什么原因导致的?
同学你好 是不是没有按照顺序来做
29楼
2023-09-13 21:08:06
全部回复
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
现在接手会计工作 上一任给我一个科目余额表 现在在建账试算不平衡 科目余额表上的借贷都是现在的期初吧
你好。看余额表的科目期末借方或贷方。是现在的期初
30楼
2023-09-13 21:17:16
全部回复

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