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增加固定资产的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 穿靴子的猫 发表的提问:
固定资产原值增加,会计分录
你好,是什么原因导致的固定资产原值增加呢 
1楼
2023-01-09 14:30:28
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穿靴子的猫:回复邹老师 在建工程,其中一部分达到使用状态,估了价值转固,现在竣工决算,需要调整
2023-01-09 15:01:41
邹老师:回复穿靴子的猫你好,在建工程,一部分达到使用状态,分录是 借:固定资产,贷:在建工程 
2023-01-09 15:22:16
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
老师,金蝶软件中无形资产增加怎么增加?直接做会计分录增加吗?还是像固定资产那样要先从固定资产卡片中增加再生成分录?
像固定资产那样要先从固定资产卡片中增加再生成分录,类似固定资产
2楼
2023-01-09 15:33:31
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向阳の花:回复陈艺老师 无形资产要从哪里进去增加?
2023-01-09 15:51:46
陈艺老师:回复向阳の花财务软件无形资产需要买类别 ,你就入到固定资产类别就可以。
2023-01-09 16:06:46
向阳の花:回复陈艺老师 老师,要增加的是土地,那我入到固定资产类别里面分录跳出来显示的也是固定资产吧、这样没关系的吗?
2023-01-09 16:31:23
陈艺老师:回复向阳の花你标注一下区分一下就行
2023-01-09 17:01:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一般会计分录里借固定资产,是表示固定资产这项东西增加了,还是购买固定资产的
一般会计分录里借固定资产,是表示固定资产这项东西增加了,还是购买固定资产的
3楼
2023-01-09 16:40:22
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邹老师:回复爱笑的流沙购买了固定资产,固定资产自然就增加了
2023-01-09 17:02:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
增加固定资产会计分录抵减进项税
借固定资产,76106.19+7610.62进项税额9893.81
4楼
2023-01-09 17:47:56
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海:回复maize老师
2023-01-09 18:05:01
海:回复maize老师 看看对吗?老师
2023-01-09 18:22:05
海:回复maize老师 上个月先走的预付
2023-01-09 18:35:48
maize老师:回复车辆购置税这个是直接做固定资产下面,
2023-01-09 19:04:11
maize老师:回复不通过应交税费这个核算,你通关费预付那贷方直接做预付就可以,
2023-01-09 19:14:27
海:回复maize老师 不明白
2023-01-09 19:43:22
maize老师:回复借固定资产,76106.19+7610.62进项税额9893.81 贷预付账款76106.19+7610.62+9893.81
2023-01-09 20:12:51
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.7w
引用 @ Aling 发表的提问:
以前的固定资产增加零配件,配件可以算是固定资产,再加上之前的金额吗?会计分录
同学,你好 金额大吗?不大的话,直接入费用
5楼
2023-01-09 18:41:29
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Aling:回复小菲老师 金额5000到几万
2023-01-09 19:07:13
小菲老师:回复Aling同学,你好 那可以直接算固定资产
2023-01-09 19:30:48
Aling:回复小菲老师 会计分录
2023-01-09 19:44:25
小菲老师:回复Aling同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款
2023-01-09 20:00:34
Aling:回复小菲老师 ①转入在建工程( 转账面 )借:在建工程(账面价值) 累计折旧 固定资产减值准备贷:固定资产 ②发生资本化支出( 新买入的配件 )借:在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2023-01-09 20:14:51
小菲老师:回复Aling同学,你好 不转,配件直接入固定资产
2023-01-09 20:38:29
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
老师,做固定资产增加的会计分录时,如果我直接做不通过卡片直接生成的话,那我做完会计分录后还要不要再单独做一个固定资产增加的卡片
你好同学 不用了同学,不用再做一个。
6楼
2023-01-09 20:03:30
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 笨笨的小鸭子 发表的提问:
事业单位往来款购入固定资产,资产增加的会计分录怎样做?
购入时:借:固定资产 贷:非流动资产基金——固定资产同时:借:事业支出 贷:财政补助收入——财政直接支付。 如果是财政授权支付,那么第二笔分录为:借:事业支出 贷:零余额账户用款额度
7楼
2023-01-09 21:08:16
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ wfxf 发表的提问:
村集体会计核算中,增加固定资产分录怎么做
你好,借固定资产,贷应付款
8楼
2023-01-09 22:23:32
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wfxf:回复庄老师 贷方怎么是应付款
2023-01-09 22:53:11
wfxf:回复庄老师 还有那个公积公益金是核算哪些的?
2023-01-09 23:11:41
庄老师:回复wfxf公积公益金是村集体经济组织从收益中提取的和其他来源取得的用于扩大生产经营、承担经营风险以及集体公益事业的专用基金。其来源主要包括:村集体经济组织从本年收益中提取的资本溢价、接受捐赠资产、征用土地补偿费、拍卖“四荒”使用权价款、“一事一议”筹资筹劳转入、拨款转入和对外投资中实物资产重估增值等。公积公益金科目属于所有者权益类,其期末贷方余额,反映村集体经济组织的公积公益金数额。下面,试用实例具体介绍公积公益金业务的会计处理方法。   一、从收益中提取公积公益金时   从收益中提取公积公益金时,借记“收益分配”科目,贷记本科目。   【例1】2014年末,大庄村根据村民大会通过的收益分配方案,从当年收益中提取公积公益金20000元。   借:收益分配—各项分配   —提取公积公益金   20 000   贷:公积公益金20 000   二、从其他来源中取得公积公益金时   收到应计入公积公益金的征用土地补偿费及拍卖荒山、荒地、荒水、荒滩等使用权价款,或者收到由其他来源取得的公积公益金时,借记“银行存款”科目,贷记本科目。收到捐赠的资产时,借记“银行存款”、“库存物资”、“固定资产”等科目,贷记本科目。   【例2】大庄村收到国家征用耕地的土地补偿费共80000元,其中,土地补偿费50000元,安置补助费20000元,属于农户个人所有的青苗费10000元。   借:银行存款80 000   贷:公积公益金50 000   内部往来30 000   【例3】大庄村拍卖一处四荒地的使用权,收到拍卖款30000元。   借:银行存款30 000   贷:公积公益金 30 000   【例4】大庄村接受某单位捐赠款25000元和一辆全新的垃圾运输车,购车发票载明该辆车价格为60000元。   借:银行存款 25 000   固定资产—垃圾运输车   60 000   贷:公积公益金85 000   【例5】大庄村用一台联合收割机对外进行投资,该联合收割机账面原值为180000元,已提折旧50000元,经评估确认的价值为140000元。   借:长期投资140 000   累计折旧 50 000   贷:固定资产—联合收割机   180 000   公积公益金10 000   三、公积公益金使用时   按国家有关规定,并按规定程序批准后,公积公益金转增资本、弥补福利费不足或弥补亏损时,借记本科目,贷记“资本”、“应付福利费”或“收益分配”科目。   【例6】大庄村按国家规定程序批准后,将22000元公积公益金转增资本。   借:公积公益金22 000   贷:资本22 000   【例7】2014年末,经村民代表大会讨论决定,大庄村用公积公益金5000元弥补福利费的超支数额。   借:公积公益金5 000   贷:应付福利费5 000   【例8】大庄村经村民大会讨论决定,用以前年度提取的公积公益金弥补亏损5800元。   借:公积公益金5 800   贷:收益分配—未分配收益   5 800
2023-01-09 23:28:48
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
工会会计,报废固定资产的会计分录?购买固定资产的会计分录?
您好,为您解答如下 1、购买固定资产 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 2、固定资产报废清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用: 借:固定资产清理 贷:银行存款 清理过程中: 借:银行存款(变价收入) 原材料(残料入库) 其他应收款(保险公司、责任人赔偿) 贷:固定资产清理 清理净损失: 借:资产处置损益——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 清理净收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置损益——处置非流动资产利得
9楼
2023-01-09 23:43:11
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小桥 发表的提问:
工会会计,购买固定资产的会计分录?报废固定资产的会计分录?
你好 购入 借 固定资产 应交税费 贷 银行存款 固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理
10楼
2023-01-10 01:06:43
全部回复
小桥:回复老江老师 老师,是工会账套,工会会计,像事业单位账
2023-01-10 01:47:26
老江老师:回复小桥哦!工会(hui),不是工会(kuai) 抱歉,这个不熟悉,不好意思,你重新发一贴吧
2023-01-10 02:06:57
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小桥 发表的提问:
工会会计,报废固定资产的会计分录?购买固定资产的会计分录?
你好,是一般纳税人吗,报废固定资产要转固定资产清理。
11楼
2023-01-10 02:31:38
全部回复
小桥:回复月月老师 工会账套,工会会计
2023-01-10 02:58:01
小桥:回复月月老师 像事业单位会计
2023-01-10 03:23:45
月月老师:回复小桥你好,工会购买固定资产 借:职工活动费3000 贷:银行存款3000 借:固定资产3000 贷:固定基金3000
2023-01-10 03:51:46
小桥:回复月月老师 老师,麻烦问下报废怎么处理?
2023-01-10 04:11:59
月月老师:回复小桥你好, 借:固定基金 贷:固定资产
2023-01-10 04:32:56
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 丫a.xin 发表的提问:
以前加建的商铺。现在才进固定资产,增加固定资产时。分录是借固定资产贷累计折旧吗
你好,不是的,计提折旧是,借费用类科目,贷累计折旧
12楼
2023-01-10 03:55:40
全部回复
丫a.xin:回复蝴蝶老师 那我借固定资产贷是什么?
2023-01-10 04:14:39
蝴蝶老师:回复丫a.xin你好,是以前年度的吗?
2023-01-10 04:35:38
丫a.xin:回复蝴蝶老师 是的。这商铺以前已经建成了,一直没有在固定资产里。
2023-01-10 04:52:21
蝴蝶老师:回复丫a.xin你好,借固定资产贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2023-01-10 05:21:21
丫a.xin:回复蝴蝶老师 这样会影响利润表的哇
2023-01-10 05:50:37
蝴蝶老师:回复丫a.xin你好,是的呀,影响今年的啊
2023-01-10 06:18:20
丫a.xin:回复蝴蝶老师 可以贷其他应付款吗
2023-01-10 06:43:33
蝴蝶老师:回复丫a.xin你好,不可以的呢,不是正确处理方式
2023-01-10 07:01:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 搞怪的草莓 发表的提问:
你好,购入固定资产的增值税加计扣除会计分录怎么样做?
计提借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存
13楼
2023-01-10 05:08:55
全部回复
窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ Justin 发表的提问:
想问一下,补记2018年固定资产折旧的会计分录, 2019年新购入的固定资产,财务会计和预算会计的会计分录,和固定资产折旧的会计分录
你好同学,补记18年固定资产会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 财务会计,借:固定资产 贷:银行存款等 预算会计,借:事业支出 贷:银行存款 同时借:固定资产 贷:固定基金
14楼
2023-01-10 06:35:32
全部回复
Justin:回复窦老师 19年新购入的固定资产折旧的会计分录呢
2023-01-10 07:03:43
窦老师:回复Justin借记“固定基金”科目,贷记“累计折旧”科目。
2023-01-10 07:27:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 逆风の蒲公英 发表的提问:
固定资产加速折旧的会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;累计折旧
15楼
2023-01-10 07:30:39
全部回复
逆风の蒲公英:回复邹老师 @邹老师:老师,5000块钱以下的可以一次性计入当期费用!那我需要通过固定资产这个科目做吗?还是直接计入到费用
2023-01-10 07:45:09
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,先计入固定资产,然后一次性计提折旧
2023-01-10 08:08:02
逆风の蒲公英:回复邹老师 那这种的要计提净残值吗?
2023-01-10 08:31:14
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,可以考虑净残值
2023-01-10 08:56:25
逆风の蒲公英:回复邹老师 那不处置的话,净残值就一直在账上?
2023-01-10 09:07:30
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,是的
2023-01-10 09:32:48

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