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缴纳消费税的会计分录为
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 义气的冬天 发表的提问:
某日化厂为增值税一般纳税人,2018年7月销售高档化妆品,开具增值税专用发票上注明的销售额为200000元, 计算该日化厂7月份应缴纳的消费税税额,并编制有关消费税的会计分录。(高档化妆品消费税税率为15%)(写出计算过 程、结果)
你好,计算该日化厂7月份应缴纳的消费税税额=200000*15% 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—消费税 借:应交税费—消费税   , 贷:银行存款
16楼
2023-01-10 10:52:15
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 学堂用户zv8exu 发表的提问:
这是分录题 华泰电商公司经计算,月末应缴纳的城建税24 93元,教育费附加10 67元,另外A产品应缴纳的消费税为137 60元(假设A产品为应税消费品)。
借:税金及附加 173.2 贷:应交税费-城建税24 .93             -教育费附加10 .67            -消费税为137. 60
17楼
2023-01-10 12:22:10
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
1、非货样缴纳海关税费:关税、消费税、增值税,会计分录为:借:商品采购-关税 商品采购-消费税 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款2、货样缴纳海关税费:关税、消费税、增值税,之前一直以为:样品的海关增值税是不可以抵扣的,每月做会计分录为:借:销售费用-样品 贷:银行存款。后问税务老师,只要缴纳增值税都可以抵扣。现从去年7月份的海关增值税到现在的,都申报并且稽核通过了。那么我现在怎么调整会计分录呢?(怎么调整从去年7月份货样海关税费的会计分录借:销售费用-样品 贷:银行存款?)
您好,1、可以这样处理,2、不知道具体金额是多少,建议可以做以下分录调整,借:销售费用-样品,负数,借:应交税费-应交增值税-进项,正数。
18楼
2023-01-10 13:52:00
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奶茶:回复老王老师 请问老师,借:销售费用-样品,负数,借:应交税费-应交增值税-进项,正数,贷方写以前年度损益吗?
2023-01-10 14:32:03
老王老师:回复奶茶您好,具体金额是多少啊?
2023-01-10 14:50:36
奶茶:回复老王老师 知道了 谢谢老师
2023-01-10 15:07:16
老王老师:回复奶茶您好,不客气。
2023-01-10 15:24:19
奶茶:回复老王老师 进项的金额是:21421.36。我写的这个分录是不是错了?
2023-01-10 15:53:38
老王老师:回复奶茶您好,不错,这样处理也是对的。
2023-01-10 16:22:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ vivi 发表的提问:
生产企业,消费税需要计提吗?计提,缴纳分录?
你好,如果有消费税应纳税额,就需要计提的 计提分录是,借;税金及附加,贷;应交税费——应交消费税 缴纳分录是,借;应交税费——应交消费税,贷;银行存款
19楼
2023-01-10 14:47:15
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vivi:回复邹老师 生产企业,退回工会经费分录
2023-01-10 15:15:28
vivi:回复邹老师 返还的工会经费
2023-01-10 15:34:33
邹老师:回复vivi你好,做你之前 计提,缴纳工会经费相反分录就是了 如果跨年了,损益科目就需要通过以前年度损益调整科核算
2023-01-10 15:48:03
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
缴纳印花税的费用为180元,会计分录怎样做呢
借:税金及附加 贷:银行存款 印花税不需要计提
20楼
2023-01-10 15:50:39
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 小苏 发表的提问:
缴纳印花税的费用为180元,会计分录怎样做呢
您好,按照《小企业会计准则》,印花税计入“税金及附加”科目,而《企业会计准则》是计入“管理费用”科目。 一般来说按照小企业会计准则 计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 缴纳时 借: 应交税费-应交印花税 贷:银行存款 为您提供解答,祝学习愉快
21楼
2023-09-19 20:50:18
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小苏:回复沈家本老师 印花税的费用为什么在资产负债表的应交税费为负数呢
2023-09-19 21:22:32
沈家本老师:回复小苏您好,缴纳了,没有计提,就会出现负数。
2023-09-19 21:52:18
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 319800380 发表的提问:
缴纳税费及工会经费的会计分录
你好,借:税金及附加 贷:应交税费--应交工会经费
22楼
2023-09-19 20:55:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
企业将自产的应税消费品发放给本单位职工作为福利,应缴纳的消费税计入当期损益。请问怎么写分录
借税金及附加贷应交税费—应交消费税,借应交税费—应交消费税贷银行存款
23楼
2023-09-19 21:20:55
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
1、非货样缴纳海关税费:关税、消费税、增值税,会计分录为:借:商品采购-关税 商品采购-消费税 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款2、货样缴纳海关税费:关税、消费税、增值税,之前一直以为:样品的海关增值税是不可以抵扣的,每月做会计分录为:借:销售费用-样品 贷:银行存款。后问税务老师,只要缴纳增值税都可以抵扣。现从去年7月份的海关增值税到现在的,都申报并且稽核通过了。那么我现在怎么调整会计分录呢?(怎么调整从去年7月份货样海关税费的会计分录借:销售费用-样品 贷:银行存款?)
您好,1、可以的,2、可以借:销售费用-样品,负数,借:应交税费-应交增值税进项,或者借:应交税费-应交增值税-进项,贷:以前年度损益调整。
24楼
2023-09-19 21:47:18
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 寒冷的哈密瓜 发表的提问:
销售自产的应纳税消费税的产品,不含增值税收入为十万元,款项存入银行。消费税10%,求会计分录
消费税分录 借:税金 及附加 10*10% 贷:应交税费-应交消费税10*10%
25楼
2023-09-19 21:56:58
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 彼岸花开 发表的提问:
企业将自产的应税消费品发放给本单位职工作为福利,应缴纳的消费税计入当期损益。请问分录是怎样的?
您好,借税金及附加贷应交税费——应交消费税,借应交税费——应交消费税贷银行存款
26楼
2023-09-20 21:27:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 子琳 发表的提问:
加工企业代扣代缴消费税会计分录怎么写
你好 收到,借;银行存款,贷;应交税费——应交消费税 缴纳,借;应交税费——应交消费税,贷;银行存款
27楼
2023-09-20 21:32:18
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ coconutmi 发表的提问:
企业将自产的应税消费品发放给本单位职工作为福利,应缴纳的消费税计入当期损益。请问分录是怎样的?
你好,分录应该是借税金及附加贷应交税费-应交消费税
28楼
2023-09-20 21:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 小小的我 发表的提问:
消费税预提和缴纳的分录怎么写?
你好 借;税金及附加 贷;应交税费——消费税 借;应交税费——消费税 贷;银行存款
29楼
2023-09-21 21:05:21
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 晨希 发表的提问:
老师,地税缴纳的工会经费税款为什么不计入工商年报的纳税总额里呢?缴纳此税时的会计分录怎么写?
你好,工会经费是费,不是税!所以不在纳税总额里! 缴纳工会经费的会计分录:借管理费用-工会经费 贷银行存款
30楼
2023-09-21 21:13:07
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晨希:回复老江老师 老师,那外地预缴的印花税,资源税,水利建设专项收入,这三个应可以计入吧?
2023-09-21 21:39:14
晨希:回复老江老师 这三个税计入管理费用里的费用性税金科目可以吗?
2023-09-21 22:00:14
老江老师:回复晨希这三项可以计入纳税总额中!
2023-09-21 22:30:02

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