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会计报表其他应收款分析
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
个人承担的社会保险是不是应该在其他应收款里,坐在其他应付款里的会计分录怎么做?
您好!如果你是先帮员工付了,就其他应收。 如果你是先向员工收了,然后再交钱给社保局就是其他应付。
16楼
2023-01-10 12:54:15
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,收取的商户的经营保证金的会计分录为:借银行存款,贷其他应付款商户,为什么老会计做的是贷其他应收款商户
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
17楼
2023-01-10 14:18:15
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张文华:回复庄老师 老会计已经扎账,而且是其他年度的帐,为什么要做成贷方其他应收商户,我不明白。
2023-01-10 14:46:54
庄老师:回复张文华你好,这个这样是不合理,下个月可以调整到其他应付款科目
2023-01-10 15:05:19
张文华:回复庄老师 这样其他应收款的贷方有余额,就等于是负数了对吧。
2023-01-10 15:16:09
庄老师:回复张文华你好,是的,这样就冲掉负数了,
2023-01-10 15:36:53
张文华:回复庄老师 老师,不冲负数会怎么样
2023-01-10 15:53:37
庄老师:回复张文华你好,本身的做账就不对了,要调整分录,
2023-01-10 16:18:04
张文华:回复庄老师 借方科目在贷方,也表示减少吧。也没错吧,我就是说不出哪里有问题,就感觉不太对劲
2023-01-10 16:37:59
庄老师:回复张文华你好,其他应收款一般是在借方,
2023-01-10 17:06:16
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ID 发表的提问:
公司收到a公司对c公司的投资款,然后由替c公司支付所有的款项,这个会计分录是否可以这样做?收到款项借 银行存款贷 其他应付款 a公司支付款项,发票抬头c公司借 其他应收款 c公司贷 银行存款然后冲抵借 其他应付款 a公司贷 其他应收款 c公司因为c公司属于停工状态,账户被封无法使用。是否可以做第三部冲抵?
您好,你们之间有具体的协议的话,作为代收代付的话,也只能这样做。
18楼
2023-01-10 15:30:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安静的蜗牛 发表的提问:
单位为个人缴纳的社保费怎么记会计分录?应该计入其他应付款,还是其他应收款?有区别吗?
你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
19楼
2023-01-10 16:26:22
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安静的蜗牛:回复meizi老师 如果未发工资,光交社保怎么做?
2023-01-10 16:53:13
安静的蜗牛:回复meizi老师 不好意思,刚看明白
2023-01-10 17:21:09
meizi老师:回复安静的蜗牛你好 挂其他应收款里面去 没事
2023-01-10 17:33:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 倒带 发表的提问:
账目上挂着老板的借方其他应收款 -老板 3万 。 另一张凭证上面写的是其他应付款-老板5万。。可以把账对冲掉吗 。。。怎么编制会计分录呢
可以的借:其他应付款-老板3 贷:其他应收款-老板3
20楼
2023-01-10 17:37:39
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倒带:回复袁老师 那后面要附贴单据吗?还是直接写个会计凭证就好了
2023-01-10 18:14:38
袁老师:回复倒带写凭证即可
2023-01-10 18:26:55
倒带:回复袁老师 那摘要怎么写
2023-01-10 18:42:41
袁老师:回复倒带调账即可
2023-01-10 18:56:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ uha 发表的提问:
请问公司的这个会计分录怎么理解?为什么不是其他应收款而是其他应付款
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
21楼
2023-10-09 19:55:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
借:其他应付款 贷:其他应收款,有这样的会计分录吗?
有的
22楼
2023-10-09 20:19:47
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,以下会计分录正确吗? 借:其他应付款 贷:其他应收款
您要给出具体的业务背景才好判断的,如果是重分类调整分录是会有这样的分录处理的。
23楼
2023-10-09 20:46:25
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凌飞:回复张艳老师 M公司是物流公司,要帮卖家代收货款(比如货到付款这种),M公司一般代收到货款后,才会付款给卖家。 一般收到代收货款后,M公司应做以下分录: 借:银行存款 贷:其他应付款-代收款-A客户 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应收款-代收款-A客户 贷:银行存款 请问老师,冲减的时候,是要做: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:其他应收款-代收款-A客户 吗?
2023-10-09 21:06:30
张艳老师:回复凌飞个人建议 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:银行存款 等实际收到代收款项时,再做 借 银行存款 贷 其他应付款-代收款-A客户 这样操作会比较清晰,不用其他应收款和其他应付款两个科目来回调整。
2023-10-09 21:20:16
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 九九 发表的提问:
总公司为分公司支付的电脑设备款项,总公司这边的会计分录,借其他应收款一分公司,贷银行存款。分公司的会计分录,借固定资产,贷其他应付款???发票抬头必须是分公司名称吧?
公司为分公司支付的电脑设备款项,总公司这边的会计分录,借:其他应收款一XX分公司,贷:银行存款。分公司的会计分录,借:固定资产,应交税费——应交增值税(进项税额);贷:其他应付款——XX总部。发票抬头必须是分公司名称
24楼
2023-10-09 21:03:38
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九九:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:小规模公司不用做应交税费这个科目吧?
2023-10-09 21:15:26
李爱文老师:回复九九小规模企业就直接计: 借:固定资产 贷:其他应付款——XX总部
2023-10-09 21:45:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 零度 发表的提问:
老师 请问企业缴纳住房公积金的会计分录怎么做 为什么是其他应付款而不是其他应收款呢
你好,其实其他应付款,其他应收款都有企业采用的
25楼
2023-10-09 21:32:59
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零度:回复邹老师 一部分不是员工自己支付的吗?应该是其他应收款呀
2023-10-09 21:54:24
邹老师:回复零度其实你仔细想想,其他应付款与其他应收款方向不同,所起到的作用是相同的
2023-10-09 22:19:30
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好,当其他应收款和其他应付款为同一人时,科目如何对冲,会计分录怎么做?求指点,谢谢!
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
26楼
2023-10-10 21:00:37
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怕孤单的绿草:回复明烨老师 老师,购买的原材料先付个预付款,那么借方计入预付账款还是应付账款呢,我之前是计入预付账款,但是老会计让计入应付账款求指教
2023-10-10 21:30:33
明烨老师:回复怕孤单的绿草您好: 如果设置预付账款科目的,应该选择使用预付账款科目。如果没有设置预付账款科目,则可以通过应付账款核算。 所以您的做法是正确的,老会计可能在以前没有设置预付账款的情况下做进应付账款中。
2023-10-10 21:58:02
怕孤单的绿草:回复明烨老师 但是我们的老会计说不管是预付的账款都要计入借方的应付账款,她说这样的话到时候查账看看全年一共从A公司购进多少材料,就直接查应付账款这个明细科目就能查出来了
2023-10-10 22:19:44
明烨老师:回复怕孤单的绿草您好: 您企业同事的说法是不准确的,设置预付账款科目的一定要使用预付账款科目核算预收款的。
2023-10-10 22:41:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 蔡蔡ai 发表的提问:
比如员工社保12月份公司支付时把员工承担计提为其他应收款-个人社保,1月份扣取是在工资里面扣取的,要怎么写会计分录。跟工资一起发放时扣的
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
27楼
2023-10-10 21:15:37
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蔡蔡ai:回复宋生老师 跟工资分录做一起还是单独做?
2023-10-10 21:45:51
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!发放工资的时候一起做。
2023-10-10 22:03:59
蔡蔡ai:回复宋生老师 比如工资实际发放1000社保上个月扣取200,这样怎么做
2023-10-10 22:29:29
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!借借应付职工薪酬10000 贷其他应收款200 现金9800
2023-10-10 22:56:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 大氣俠 发表的提问:
老师你好,之前的财务人员把3年前的员工结算工资做在其他应收款中,应该怎么调整处理?员工都已经离职。请告诉我会计分录,和相关的税务风险。
你好 这个结算工资 是应该发给员工的吗 怎么是做到其他应收款。 不是做其他应付款
28楼
2023-10-10 21:29:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
老师帮我看一下,这样的会计分录正确吗?其他应收款如何冲掉?
你之前暂估是正数,你这的红冲应该没有余额了
29楼
2023-10-11 21:13:11
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宜昌邦盈会计事务有限公司:回复郭老师 其他应收款没有冲掉,下面是应交税金
2023-10-11 21:38:37
郭老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司找你暂估的分录,下面是收到发票的分录
2023-10-11 21:58:50
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师收不回来其他应收款怎么做会计分录?
你好 借 营业外支出 贷 其他应收款
30楼
2023-10-11 21:20:37
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