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现代注册会计师审计分几个阶段
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Dwinding 发表的提问:
老师,注册会计师考试是在5年内通过,这个5年是包含专业阶段跟综合阶段吗?
您好 注册会计师考试是在5年内通过,这个5年是专业阶段
16楼
2022-11-25 01:52:05
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
考注册会计师有个专业阶段考试,还有个综合阶段考试啊?是要考两次的意思吗?
先考专业阶段的考试,再考综合阶段的考试
17楼
2022-11-25 03:19:05
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장 신 영:回复李爱文老师 我看阶段考试十月综合考试八月,如果我一次都通过需要两年,是不啊?
2022-11-25 03:38:58
李爱文老师:回复장 신 영最快最快也需要二年时间
2022-11-25 03:51:50
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.35w
引用 @ 简凉的秋 发表的提问:
您好!老师,注册会计师的综合阶段的课程有吗
咨询注会网页里边的在线老师:https://www.acc5.com/zkks/
18楼
2022-11-25 04:19:55
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答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.86
解题: 0.02w
引用 @ 闷闷 发表的提问:
@袁野老师 请问 在审计计划阶段开始了解被审计单位的控制环境为什么不对呢?
因为在审计业务承接阶段,注册会计师就需要对控制环境作出初步了解和评价
19楼
2022-11-25 05:13:38
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Dwinding 发表的提问:
a里面审计的用户是指哪个群体?难道不是注册会计师这个群体吗? d里面说至少包含,也没有说仅仅包含呀 为啥a对d错
你的理解是没有问题的。 D这里的表述是有一点歧义。
20楼
2022-11-25 06:29:59
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
注册会计师出具保留意见的审计意见段的标题是( )。 A、审计意见 B、保留意见 C、非无保留意见 D、注册会计师审计意见
您好,同学,该题正确答案应该是B选项。
21楼
2022-11-27 11:54:02
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 白茶沐兰竹 发表的提问:
A选项,不需要经注册会计师审计就能提供?
你好,是可以的呢啊
22楼
2022-11-27 12:05:41
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白茶沐兰竹:回复龙枫老师 答案是错的,为什么错?a为什么错?
2022-11-27 12:35:19
龙枫老师:回复白茶沐兰竹一般不是对外公布是可以未经审计的,但如果有特别要求或者向公众公布是需要审计签字才行
2022-11-27 13:01:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
老师好,请问考过注册会计师可以从事哪些职位?听说审计要经常出差,可以不出差吗?
可以从事审计,也可以做会计的 审计是要出差的,因为他是对的别的单位审计
23楼
2022-11-27 12:29:59
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柠檬:回复辜老师 还可以从事其他什么行业?
2022-11-27 12:47:18
辜老师:回复柠檬可以到会计师事务所做审计,也可以从事公司内部审计,也可以转行做财务,都是可以的
2022-11-27 13:12:45
柠檬:回复辜老师 做财务还有必要考注会吗
2022-11-27 13:40:02
辜老师:回复柠檬如果其他证书都考完了,可以尝试考注会
2022-11-27 13:52:03
王敏老师
职称:注册税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
注册会计师可以与企业沟通审计意见吗
可以沟通。
24楼
2022-11-28 10:01:31
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 感性的鲜花 发表的提问:
注册会计师在审计中曾遇到联众公司的存货可能被严重高估,但客户不允许注册会计师扩大审计范围
你好,同学。 那这就是限制获取审计证据,考虑其影响发表非标准审计意见报告
25楼
2022-11-28 10:29:32
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
注册会计师在做控制测试时,才需要确定其是否得到一贯执行。 谢谢!
26楼
2022-11-28 10:44:48
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 顽石 发表的提问:
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
不需要的。 你这了解内控是第一环节的了解处理。不需要去专门考虑会计估计 相关的 后面进行具体会计估计 处理时再进行处理
27楼
2022-11-28 10:50:53
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小赵的We Chat 发表的提问:
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
你好 实务中,要看有没有相关的内容 然后要看有没有执行
28楼
2022-11-28 11:14:58
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
某注册会计师审计发现如下单位存在以下问题:
2、 B单位部分分应收账款项目无法进行函证。 3、 C单位期后期间对外投资数额巨大,且报表附注未作披露。 4、 D单位的收入大部分为现金收入,无销售发票。 5、 A单位部分单位应收账款无法进行函证, 6、 B单位长期投资收益未按照权益法核算,且拒绝调整。 7、 C单位或有负债数额巨大已在报表附注说明; 8、 D单位的收入大部分为现金收入,无销售发票。 要求:指出对上述单位应出具何种意见类型的审计报告(需说明理由)。 哪位大侠给下答案
29楼
2022-11-29 10:20:30
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林老师:回复爱笑的流沙这个可以写在报各的内容里面,望单位改进。
2022-11-29 10:35:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问:
注册会计师审计重点章在哪啊
您好 这个您看考试大纲比较好 根据星级来规划学习
30楼
2022-11-29 10:49:15
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职称:注册会计师,税务师

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