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支付账款会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以委托付款支付电费怎么做会计分录
借;制造费用等科目 贷;银行存款
16楼
2023-01-11 02:39:04
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青葱记忆染指悲凉 发表的提问:
支付借款利息的会计分录怎么做
你好,如果是专门借款的 借在建工程 贷 银行存款 如果是普通借款的 借财务费用 贷银行存款
17楼
2023-01-11 04:05:22
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ... 发表的提问:
支付食堂菜款的会计分录怎么做?
你好, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
18楼
2023-01-11 05:03:46
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...:回复立红老师 老师,公司食堂采购蔬菜支出20000元加工,职工在食堂吃饭每月缴纳150元,每月收到职工交来伙食费3000元,这种会计分录应该怎么做?
2023-01-11 05:26:27
立红老师:回复...你好, 借:管理费用等 20000 贷:应付职工薪酬20000 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款等20000 收到员工款 借:库存现金等 正数 借:管理费用 负数
2023-01-11 05:39:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
1.对公支付咨询费,但对方没给发票我应该怎么做会计分录? 2.对公支付个人货款,这笔货款怎么做会计分录?
您好!仍然按实际做借:管理费用-咨询费等 贷:银行存款。 2.借:原材料-XX材料 贷:银行存款。 第二个没有关系。第一个没有发票,汇算清缴要调整。
19楼
2023-01-11 05:59:15
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 邓杭杭 发表的提问:
确定不用支付了的应付账款怎么做会计分录 只有一百多
可以借应付账款 贷营业外收入
20楼
2023-01-11 07:25:39
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邓杭杭:回复徐阿富老师 好的
2023-01-11 07:40:17
徐阿富老师:回复邓杭杭恩,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-01-11 07:58:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 淼淼 发表的提问:
老师支付增资款的会计分录怎么做?
会计分录:   借:银行存款-验资户   贷:实收资本   借:银行存款-基本户   贷:银行存款-验资户
21楼
2023-10-09 20:49:31
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邹老师:回复淼淼借银行存款 贷实收资本
2023-10-09 21:06:30
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 倩慧 发表的提问:
贷款受托支付暂挂怎么做会计分录
同学你好 很高兴为你解答 借:银行存款 贷:其他应付款
22楼
2023-10-09 21:03:31
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倩慧:回复钟存老师 情况:企业从银行贷款后,资金进入企业银行账户,但是因为做贷款受托支付暂挂,银行又把这笔贷款从企业银行账户划走了,在银行对账单上学着“贷款受托支付暂挂”。这种情况应该怎么做会计分录
2023-10-09 21:15:06
钟存老师:回复倩慧意思是后期你们支付的时候 再向银行专项申请   其他应收款核算就可以
2023-10-09 21:30:49
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用现金支付罚款,会计分录怎么做?
借 营业外支出 贷库存现金。。。。。
23楼
2023-10-09 21:08:52
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Y-ANG晶 发表的提问:
支付车辆按揭款会计分录怎么做
你好,之前计入固定资产的分录是怎样处理的
24楼
2023-10-09 21:33:28
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Y-ANG晶:回复小惑老师 没有计入固定资产
2023-10-09 22:04:02
Y-ANG晶:回复小惑老师 刚接到这家公司的帐,之前没有计入固定资产
2023-10-09 22:21:56
小惑老师:回复Y-ANG晶借:固定资产 进项税额 贷:长期借款 支付按揭 借:长期借款 贷:银行存款
2023-10-09 22:34:26
Y-ANG晶:回复小惑老师 这个车不知道购买金额,也没有任何票据!是每支付一笔按揭款开一张发票过来!我这边怎么做?
2023-10-09 22:50:34
小惑老师:回复Y-ANG晶那了你先做往来挂账吧!等有购车发票再按前述分录处理
2023-10-09 23:15:47
Y-ANG晶:回复小惑老师 好的,谢谢老师!
2023-10-09 23:44:05
小惑老师:回复Y-ANG晶不客气,祝您周末愉快!
2023-10-10 00:00:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青葱记忆染指悲凉 发表的提问:
支付借款利息的会计分录怎么做
借 财务费用 /在建工程 贷银行存款
25楼
2023-10-09 21:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 木木夕 发表的提问:
支付工程款和收工程款会计分录怎么做
借;工程施工 贷;银行存款 借;银行存款 贷;工程结算
26楼
2023-10-10 20:40:18
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木木夕:回复邹老师 之前没有设置这两个科目,支付工程款,借,应付账款可以吗?
2023-10-10 20:53:15
邹老师:回复木木夕你好,工程款需要计入工程施工核算的
2023-10-10 21:03:45
木木夕:回复邹老师 那收款以后,怎样做分录能体现,对方已支付我的工程款
2023-10-10 21:26:30
邹老师:回复木木夕你好,借方银行存款,贷方工程结算就是已经收到工程款的分录
2023-10-10 21:51:42
木木夕:回复邹老师 好的,知道了,谢谢
2023-10-10 22:04:13
邹老师:回复木木夕不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-10-10 22:26:06
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 冷酷的水杯 发表的提问:
支付工程款给个人,怎么做会计分录
你好,具体支付什么工程款项,你们是建筑企业?
27楼
2023-10-10 21:04:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
28楼
2023-10-10 21:32:56
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2023-10-10 21:59:14
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2023-10-10 22:19:36
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2023-10-10 22:38:52
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2023-10-10 22:56:16
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-10-10 23:16:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ giggle 发表的提问:
支付银行贷款利息会计分录怎么做
您好 借:财务费用 贷:银行存款
29楼
2023-10-10 21:45:28
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giggle:回复bamboo老师 财务费用下面设置什么二级科目好些
2023-10-10 22:08:21
bamboo老师:回复giggle财务费用下面设置利息支出二级科目
2023-10-10 22:30:38
giggle:回复bamboo老师 借:财务费用-利息支出 1 贷:银行存款 1 吗?
2023-10-10 22:54:33
bamboo老师:回复giggle是的 这样写分录正确的
2023-10-10 23:10:58
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 开朗的板凳 发表的提问:
安全文明措施费怎么做会计分录,?收到建设方支付的安措费专用账户支付的安措费,怎么做会计分录,实际施工中,支付安全文明措施费时,怎么做会计分录?
借:工程施工-直接费用-措施费
30楼
2023-10-10 21:50:59
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