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发票抵扣联会计保管还是出纳管
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 流云 发表的提问:
收到销售方开来的红字专用发票的抵扣联,怎样保存?附在红字发票联后面,还是和其他正数专票抵扣联一起保存?
你好,其中一联放记账凭证后面,剩下的跟其他正数专票抵扣联一起保存
91楼
2022-12-25 06:36:43
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 钱来也 发表的提问:
已认证发票,但是申报时税额转出,抵扣联需要装订在增值税一般纳税人征税/扣税单证汇总薄里面吗?还是和发票联一起装订在会计凭证里面?
你好,和发票订一起就可以了。
92楼
2022-12-25 07:05:59
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钱来也:回复小惑老师 那作废的发票,缺最后一联怎么处理
2022-12-25 07:27:17
小惑老师:回复钱来也我们作废的发票都是单独装订的
2022-12-25 07:49:39
钱来也:回复小惑老师 五联缺最后一联怎么处理
2022-12-25 08:08:47
小惑老师:回复钱来也自己记录一下就可以了。现在都不需要挂失了
2022-12-25 08:38:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 哈你 发表的提问:
老师,网银转账应该出纳管还是会计管
你好,出纳
93楼
2022-12-26 06:27:40
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,一般公章,法人章,是由财务部出纳保管吗?然后,财务专用章和发票专业章就由会计保管吗
按财务公章、法人章出纳是不能保管的,,财务专用章和发票专业章可以由会计保管,
94楼
2022-12-26 06:57:19
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木木:回复田老师 那一般财务公章和法人章是由谁在保管,也是会计吗?
2022-12-26 07:18:19
田老师:回复木木财务公章和法人章是除了出纳的其他人都行
2022-12-26 07:46:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ luckyld 发表的提问:
老师,进项的抵扣联和发票联都放到记账凭证里还是只有记账联放里,抵扣联单独保存呢?
单独留存和抵扣清单一块儿装订。
95楼
2022-12-26 07:03:00
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luckyld:回复郭老师 抵扣清单是什么?
2022-12-26 07:17:48
郭老师:回复luckyld你好 认证发票的明细单
2022-12-26 07:33:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 追寻的大船 发表的提问:
出纳保管的现金是什么会计科目
你好,是库存现金科目
96楼
2022-12-27 06:17:52
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税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ Emily 发表的提问:
会计可以兼任档案保管员吗?是会计不是出纳。
您好!从内控角度看会计如果管档案可能会有被涂改风险,属于不兼容会计岗位,不能。
97楼
2022-12-27 06:40:38
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Emily:回复税剑法盾 好的,那网银支付程序中的录入和复核,哪一个角色应该是会计,哪一个角色应该是出纳呢?
2022-12-27 07:09:55
税剑法盾:回复Emily您好,只要不是一个人完成就行,通常出纳录,会计审。
2022-12-27 07:22:42
Emily:回复税剑法盾 好的,谢谢老师。
2022-12-27 07:44:58
税剑法盾:回复Emily您好!无需回复问题已解决。
2022-12-27 07:55:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师,本期发生的业务,第三联记账联已经报销入账(借 管理费,贷 银行存款),第二联抵扣联下一期做抵扣,计账会计科目怎么写呢?第三联的记账科目是正确的吗?
你好!你具体是发生了什么业务?招待客人,购买办公用品?
98楼
2022-12-27 06:56:14
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娟:回复宋生老师 刘老师,下午好!买的办公用品
2022-12-27 07:28:23
宋生老师:回复你好!如果你可以抵扣,你第三联记账联的分录应该是 借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款。
2022-12-27 07:44:43
刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 犹豫的黑米 发表的提问:
请问增值税发票的发票联丢了,会计说没法抵扣,我和会计提了可以用抵扣联复印,但是会计依然坚持不可以,还有其他方法吗?
挂失登报,去税局办理,就可以重开了
99楼
2022-12-27 07:02:59
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犹豫的黑米:回复刘老师 我是进项的增值税发票的发票联丢了,那我是要联系开票过来的公司吗
2022-12-27 07:26:07
刘老师:回复犹豫的黑米最好叫开票方重开,叫开票方登报,去税局办理就可以重开了,具体咨询当地税局,会详细说明的
2022-12-27 07:46:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ Snow 发表的提问:
老师公司的税控盘是有会计管还是出纳管?
你好 开票人 一般是会计
100楼
2022-12-28 06:36:11
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 活水 发表的提问:
发票联和抵扣联需要粘贴在一块儿吗?还是分开保存?
分开保存
101楼
2022-12-28 06:45:57
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
发票抵扣联是装到凭证里面,还是另外保存?
同学 您好 一般发票抵扣联是单独装订保存 如果您单位发票数量不多 可以一起放到凭证里
102楼
2022-12-28 07:00:00
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Luck Fairy:回复bamboo老师 从六月份到现在也就是不超过十张,有个可能就是五六张这样子,因为我们家基本上都是收普票,专票很少。所以我在想我刚刚看到那个一个信息,就是说要单独陈列但是我已经放到那个凭证里面了,我这样合不合规啊?
2022-12-28 07:29:30
bamboo老师:回复Luck Fairy正规的是要单独装订保管 这方面现在管理不严 您都已经放入凭证了 前面的就这样了 后期您单独装订下就好了
2022-12-28 07:46:46
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 溪溪 发表的提问:
发票抵扣联是装到凭证里面,还是另外保存?
抵扣联 另外保存起来!
103楼
2022-12-29 06:01:14
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 勤奋的眼睛 发表的提问:
增值税专用发票发票联5月入账,借:管理费用-水电费,贷:库存现金,但是今天认证抵扣联发现发票号码错误,拿去管理处作废了,该怎么做会计分录冲回已经报销的呢?
您好 支付的库存现金收到了么
104楼
2022-12-29 06:25:49
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勤奋的眼睛:回复bamboo老师 没有,是水电费收不回的
2022-12-29 06:43:31
bamboo老师:回复勤奋的眼睛那后期还会给您单位补开正确的发票么
2022-12-29 07:07:22
勤奋的眼睛:回复bamboo老师
2022-12-29 07:29:25
bamboo老师:回复勤奋的眼睛那现在 借:管理费用——水电费 借方红字 借:其他应收款 借方蓝字 收到正确发票后 借:管理费用——水电费 贷:其他应收款
2022-12-29 07:57:17
勤奋的眼睛:回复bamboo老师 那原本报销的发票给回管理处了,要不要在凭证后面加说明之类的
2022-12-29 08:24:43
bamboo老师:回复勤奋的眼睛可以在凭证摘要上注明
2022-12-29 08:51:10
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 韩琳 发表的提问:
发票的抵扣联怎么办,入账还是怎么保存
您好,单独按月装订保存的的
105楼
2022-12-29 06:42:00
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文老师:回复韩琳如果每月不多的话 可以一年一起装订,把认证清单一起
2022-12-29 07:01:54

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