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开具带息银行承兑汇票会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 年轻的诺言 发表的提问:
签发一张银行承兑汇票并交银行承兑,缴纳承兑手续费2000元,承兑金20000元,取得银行承兑汇票。 请问这个会计分录怎么做?
你好,承兑手续费计入财务费用,借:财务费用 贷:银行存款,签发汇票肯定有业务发生,借:存货或固定资产 贷:应付票据
61楼
2022-12-18 07:51:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 萱** 发表的提问:
我们单位有一张500000的银行承兑汇票 找人换了四张 100000的电子承兑汇票 然后银行那边又分别收到10000元 和 4300元 我该怎么做会计分录
借;应收票据 ——新的票据应收公司 银行存款 贷;应收票据——之前公司
62楼
2022-12-18 08:16:49
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萱**:回复邹老师 银行收的10000做什么收入 然后那4300又怎么做呢?
2022-12-18 08:31:12
邹老师:回复萱**你好,4300可以做财务费用核算
2022-12-18 08:42:28
萱**:回复邹老师 这个4300是账户收入了4300
2022-12-18 08:58:46
邹老师:回复萱**你好,计入贷方财务费用就是了 借方是银行存款
2022-12-18 09:09:11
萱**:回复邹老师 老师 借 银存4300 贷 财务费用4300 是这样吗? 账户是打了100000 然后又一个4300
2022-12-18 09:25:22
邹老师:回复萱**你好,是的 100000 与之前的应收票据是对应的
2022-12-18 09:38:49
青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 细腻的季节 发表的提问:
你好,我想问收到电子银行承兑汇票会计分录
借:应收票据-电子银行承兑汇票 贷:应收账款等
63楼
2022-12-18 08:32:17
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 简单的花生 发表的提问:
某银行营业部于6月3日贴现一张10月13日到期的银行承兑汇票250000元,贴现0.00945,该行于汇票到期日收回贴现票款,怎样写会计分录
你好 借 银行存款 财务费用 贷 应收票据
64楼
2022-12-18 08:58:42
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 都是我 发表的提问:
老师 我想问一下 收到银行承兑汇票的会计分录怎么写
借:应收票据 贷:应收账款
65楼
2022-12-18 09:08:59
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都是我:回复辜老师 不能用其他货币资金这个科目吗
2022-12-18 09:36:09
辜老师:回复都是我承兑汇票不是在其他货币资金核算的
2022-12-18 09:50:01
都是我:回复辜老师 那承兑汇票到期的分录怎么做呢
2022-12-18 10:08:51
辜老师:回复都是我借:银行存款 贷:应收票据
2022-12-18 10:34:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 梁^ω^艳 发表的提问:
用银行承兑汇票付款的会计分录怎么做?是不是得有后期有银行扣款的票据?
借;应付账款 贷;应付票据 这个时候是没有银行扣款的回单的
66楼
2022-12-19 06:46:19
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梁^ω^艳:回复邹老师 哦,那以后会不会有?有了又怎么做帐?
2022-12-19 07:04:45
邹老师:回复梁^ω^艳你好,对方去银行委托收款就有了 借;应付票据 贷;银行存款
2022-12-19 07:33:08
梁^ω^艳:回复邹老师 比如我进货,用承兑付款,是不是这样做分录啊?借:库存商品;借:应交税费应交增值税,贷:应付票据。您说的借应付账款 贷应付票据 是怎么回事,借贷都是应付?
2022-12-19 07:54:43
邹老师:回复梁^ω^艳你好,用票据支付货款
2022-12-19 08:21:12
梁^ω^艳:回复邹老师 是啊,用票据支付货款,不是我上面写的吗?
2022-12-19 08:44:04
邹老师:回复梁^ω^艳用票据支付货款 借;应付账款 贷;应付票据 如果与发票是同步的,是你上面的分录
2022-12-19 09:05:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 彪壮的蜻蜓 发表的提问:
电子银行承兑汇票背书转让后收到签收方款项的会计分录
你单位收到借应收票据贷,应收账款 背书出去借库存商品贷应收票据。
67楼
2022-12-19 06:53:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 我很好 发表的提问:
付给客户一张50万元的电子银行承兑,实际欠款139531元,客户找回6张银行承兑汇票共计354560元,现金5909元 会计分录如下 这样对吗 ?
您好 您50万的电子银行承兑是自己单位开出的么
68楼
2022-12-19 07:17:59
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我很好:回复bamboo老师 不是
2022-12-19 07:48:39
bamboo老师:回复我很好那您收到的时候是用的应付票据科目?
2022-12-19 08:02:37
我很好:回复bamboo老师 我刚找了一下是这张承兑
2022-12-19 08:14:56
bamboo老师:回复我很好那您刚上面那笔分录也是贷方应收票据
2022-12-19 08:27:15
我很好:回复bamboo老师 我们公司一般付出承兑都不是自己开的,收到的承兑也不是客户开的,都是背书到我公司的
2022-12-19 08:41:04
bamboo老师:回复我很好嗯嗯 那应该都通过应收票据核算
2022-12-19 08:59:58
我很好:回复bamboo老师 应收票据也是写应收票据—之前那张凭证的公司名么
2022-12-19 09:16:24
我很好:回复bamboo老师 比如应收票据—江苏华英阀业有限公司 还是应该怎么写 因为我刚来这个单位对之前的业务也不是特别清楚,对承兑也是刚接触,所以好多都不懂
2022-12-19 09:29:51
bamboo老师:回复我很好应收票据也是写应收票据—之前那张凭证的公司名 比如哪个客户给您的 就挂哪个客户的往来
2022-12-19 09:56:36
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行承兑汇票少余款收帐的会计分录
借 应收票据 贷 应收账款,根据应收票据的金额减少对应应收账款的金额。
69楼
2022-12-20 06:32:22
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 过时的自行车 发表的提问:
9月15日,收到乙公司寄来的面值为22.6万元,期限为两个月的,不带息银行承兑汇票,用以抵付,9月1日,贷款11月15日票据到期,承兑银行按票面金额支付票款,会计分录
借:应收票据22.6 贷:应收账款22.6 收到款 借:银行存款22.6 贷:应收票据22.6
70楼
2022-12-20 06:59:11
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 无情的咖啡豆 发表的提问:
一张银行承兑汇票到期,因企业资金紧张,故银行代兑现,款项90 000元;会计分录
借银行存款 贷应收票据
71楼
2022-12-20 07:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 雨希 发表的提问:
老师我公司收到银行承兑汇票,怎样做会计分录,然后又将承兑汇票,转于其他公司,又怎样做会计分录
你好 我公司收到银行承兑汇票,借;应收票据,贷;应收账款等科目 然后又将承兑汇票,转于其他公司,借;应付账款,贷;应收票据
72楼
2022-12-21 06:12:01
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雨希:回复邹老师 应收票据应该设置二级科目吧
2022-12-21 06:23:15
邹老师:回复雨希你好,是的,需要根据对方单位名称设置明细科目的
2022-12-21 06:49:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淡定的耳机 发表的提问:
我公司到银行开具了一张六个月期限的银行承兑汇票,款到期扣除,收到的银行承兑汇票已转让给了B公司,这项业务的会计分录如何做?
你是用这个票据支付的货款吗。
73楼
2022-12-21 06:25:05
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 忧郁的背包 发表的提问:
甲方销售货物给乙方,乙方开了一张银行承兑汇票,甲方需要用钱,就把该汇票承兑给银行,但是银行汇票到期后,乙方付款了。请问会计分录该怎么做?谢谢
1、在收到银行承兑汇票应根据承兑汇票复印件做如下分录: 借应收贷主营业务收入贷销项 借:应收票据-XX公司(出票人) 贷:应收账款/预收账款-XX公司 2、银行承兑汇票贴现应根据贴现凭证及承兑汇票复印件做如下分录: 借:银行存款 财务费用-利息支出(贴现息) 贷:应收票据-XX公司(出票人) 3、银行承兑汇票到期收款应根据银行的收款回单及承兑汇票复印件做如下分录: 借:银行存款-XX银行 贷:应收票据-XX公司(出票人)
74楼
2022-12-21 06:35:21
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ C 发表的提问:
上个月收到的银行承兑汇票忘记入账了这月应如何做会计分录
再补录 借:应收票据 贷:应收账款
75楼
2022-12-21 06:54:50
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C:回复杨@老师 摘要如何写
2022-12-21 07:13:21
杨@老师:回复C收到某单位的承兑汇票
2022-12-21 07:30:23
C:回复杨@老师 谢谢您
2022-12-21 07:42:05
杨@老师:回复C不客气,祝你工作顺利
2022-12-21 08:06:05
C:回复杨@老师 上个月的专票当成普票入账了这个月该如何做分录呢?摘要改怎么填写呢
2022-12-21 08:31:05
C:回复杨@老师 专用发票当月认证当月做账有没有影响呢
2022-12-21 08:41:09
C:回复杨@老师 就是上个月已经认证过这张发票了
2022-12-21 08:56:44
杨@老师:回复C调某月第#凭证(调整进项税金) 借:费用(红字) 借:应交税金(进项税)
2022-12-21 09:18:12

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