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用承兑汇票付款会计分录
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
婷婷
发表的提问:
收到投资一张10万的承兑汇票,怎么做分录?然后用承兑汇票付款工程款,发票未到,怎么做分录
同学 您好 借:应收票据 贷:实收资本 借:预付账款 贷:应收票据
16楼
2023-01-11 05:30:14
全部回复
婷婷:
回复
bamboo老师
假如就发生这两笔业务,那从手工账登记电脑账的时候,期初录入,应收票据借10万,贷10万,实收资本借0,贷10万,预付账款借10万,贷0
2023-01-11 05:51:14
婷婷:
回复
bamboo老师
对吗
2023-01-11 06:05:32
bamboo老师:
回复
婷婷
请问您是做凭证还是做期初余额表
2023-01-11 06:33:28
婷婷:
回复
bamboo老师
期初余额表
2023-01-11 06:46:29
bamboo老师:
回复
婷婷
如果期初余额表的话 您应收票据可以不录入
2023-01-11 07:05:50
婷婷:
回复
bamboo老师
这个期初不是年初,是中间开始的从手工账转为电脑账,不录入的话,怎么反应一年的经济状况
2023-01-11 07:34:28
bamboo老师:
回复
婷婷
期初余额录入分两种情况: (1)年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。 (2)年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,我们也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。 那您按第二种情况录入
2023-01-11 08:02:48
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.57w
引用 @
腼腆的缘分
发表的提问:
商业承兑汇票开票时,到期付款人有钱付款和无钱付款会计分录怎么做
有钱支付 借:银行存款 贷:应收票据 如果无钱支付 借:应收账款或其他应收款 贷:应收票据
17楼
2023-01-11 06:53:12
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
丽萍
发表的提问:
用承兑汇票付原材料款,怎么做分录
你好,借:原材料 应交税费贷:应付票据
18楼
2023-01-11 07:45:09
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.97
解题:
20.82w
引用 @
Smile
发表的提问:
收电子承兑汇票,付电子承兑汇票,用什么科目做分录?
借应收票据贷收入贷销项 付出借费用/库存商品/原材料贷应收票据
19楼
2023-01-11 09:01:53
全部回复
Smile:
回复
朴老师
一进一出,转一下,都用应收票据核算吗?
2023-01-11 09:21:43
朴老师:
回复
Smile
嗯,正好把应收票据冲销了
2023-01-11 09:36:14
Smile:
回复
朴老师
什么时候用应付票据呢?
2023-01-11 09:55:03
朴老师:
回复
Smile
你开出去的用应付
2023-01-11 10:14:47
Smile:
回复
朴老师
那我收到的票据付出去,贷方还是应收票据?
2023-01-11 10:33:51
朴老师:
回复
Smile
嗯,因为借方应收票据,所以要冲销,付出去贷应收票据。你开出去的借应付票据贷银行存款 然后付出去付出借费用/库存商品/原材料贷应付票据
2023-01-11 10:46:39
Smile:
回复
朴老师
明白
2023-01-11 11:05:09
朴老师:
回复
Smile
明白了就好,要区分应收票据和应付票据,满意请给五星好评,谢谢
2023-01-11 11:18:12
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
舒服的樱桃
发表的提问:
企业因开出银行承兑汇票而支付银行承兑汇票手续费的会计分录 为什么财务费用增加了?
你好,支付手续的分录,、 借:财务费用——手续费 贷:银行存款 财务费用是损益中损失,借增贷减。
20楼
2023-01-11 10:10:19
全部回复
舒服的樱桃:
回复
立红老师
既然损失了为什么不记贷方呢 不是借增贷减吗
2023-01-11 10:29:29
立红老师:
回复
舒服的樱桃
你好,损失是借增贷减,借方表示损失(费用)的增加。
2023-01-11 10:39:54
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齐红老师
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官方答疑老师
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