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支付员工社保费会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 心计划 发表的提问:
1.计提工资、社保、公积金,和年金2.支付员工工资3.支付社保、公积金、年金、个税4.工会经费以上会计分录
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保/公积金/年金/工会经费(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保/公积金/年金/工会经费 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保/公积金/年金(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保等时 借:应付职工薪酬--社保/公积金 其他应付款--社保/公积金(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 缴纳工会经费时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款 缴纳个税时 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
1楼
2023-01-10 12:21:28
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心计划:回复张艳老师 谢谢老师
2023-01-10 12:37:55
张艳老师:回复心计划不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢
2023-01-10 12:59:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
缴纳本月社保费9万元,其中代垫员工社保17200元,以银行存款支付 写会计分录
借;应付职工薪酬 72800 其他应收款 17200 贷;银行存款 90000
2楼
2023-01-10 13:33:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
3楼
2023-01-10 14:56:36
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-01-10 15:21:01
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-01-10 15:42:01
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-01-10 16:06:28
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-01-10 16:30:44
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-01-10 16:59:01
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-01-10 17:19:05
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-01-10 17:40:01
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-01-10 18:00:30
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-01-10 18:14:21
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-01-10 18:31:37
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-01-10 18:42:37
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-01-10 18:56:45
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-01-10 19:14:12
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-01-10 19:42:39
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-01-10 20:03:35
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-01-10 20:29:28
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-01-10 20:40:29
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-01-10 20:54:46
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-01-10 21:06:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 张好好 发表的提问:
支付员工工资 代扣社保 个人所得税 怎么做会计分录
你好 支付员工工资, 代扣社保 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款(个人负担的社保) 计提个人所得税, 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
4楼
2023-01-10 16:20:48
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张好好:回复邹老师 计提个人所得税为什么进入应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
2023-01-10 16:40:17
邹老师:回复张好好你好,因为计提个人所得税的时候,应付给职工的工资 减少,工资减少计入借方,同时应交税费增加,负债增加计入贷方核算
2023-01-10 16:56:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 夏果儿 发表的提问:
银行支付社保局员工社保费1万元,分录怎么做?
借;应付职工薪酬 ——社保 贷;银行存款10000
5楼
2023-01-10 17:28:18
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 喵喵~酱 发表的提问:
如果我们有员工挂靠在别人单位人家代缴社保 我们支付社保费 会计分录怎么做?
借:管理费用--社保贷:其他应付款,
6楼
2023-01-10 18:22:27
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喵喵~酱:回复袁老师 公司和个人部分全进费用吗?
2023-01-10 18:40:59
袁老师:回复喵喵~酱是的,然后收个人钱,冲减管理费用--社保
2023-01-10 19:04:21
喵喵~酱:回复袁老师 就是和公司发放正常员工社保一样的做法咯
2023-01-10 19:20:08
袁老师:回复喵喵~酱是的,正常做的吧 。
2023-01-10 19:37:40
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ づW茹菓Θ 发表的提问:
老师,你好!公司支付员工医社保,全部公司承担费用,怎么做会计分录?
借营业外支出 贷其他应收款-个人社保
7楼
2023-01-10 19:31:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
付员工社保款会计分录怎么做?
借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
8楼
2023-01-10 20:27:34
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问:
行政单位收到和支付公益性岗位人员工资,社保如何做财务会计和预算会计分录,钱是人事局给失业人员的工资和社保,计入归集户,我们在支付给员工
财务 会计 计提 工资 借:业务 活动成本 贷:应付工资 发放工资 借:应付工资 贷:银行存款 收到拨款 借:银行存款 贷:财政拨款补助收入 预算会计 借:事业支出 或行政支出 贷:资金结存 借:资金结存 贷:财政 拨款预算收入
9楼
2023-01-10 21:45:29
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 坚持就是胜利 发表的提问:
计提工资社保及支付工资社保的会计分录怎么做
计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
10楼
2023-01-10 22:55:48
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坚持就是胜利:回复辜老师 不计提,直接发放工资呢
2023-01-10 23:08:35
坚持就是胜利:回复辜老师 之前计提的和实际发放的工资有差额怎么处理
2023-01-10 23:36:50
辜老师:回复坚持就是胜利有差异的话,补记提或冲减多计提的就可以
2023-01-11 00:02:01
坚持就是胜利:回复辜老师 计提工资是,个人部分社保公积金需要计提吗?
2023-01-11 00:23:22
辜老师:回复坚持就是胜利计提工资是应发工资,包含个人部分社保公积金了
2023-01-11 00:45:55
王t老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.87
解题: 0.02w
引用 @ A英子 发表的提问:
应付职工薪酬计提和支付的分录,加入总的金额12000,社保个人交1500,个税。500。实际支付工资10000,如何做分录,还有计提社保费。和支付社保费分录
借:管理费用/制造费用/销售费用等 12000 贷:应付职工薪酬 12000 借:应付职工薪酬 12000 贷:应交税费-个人所得税500 其他应收款/其他应付款 1500 银行存款 10000
11楼
2023-01-11 00:12:51
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王t老师:回复A英子借:管理费用/制造费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
2023-01-11 01:01:43
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 孤寂的呆瓜 发表的提问:
老师,公司帮员工全额支付社保的会计分录应该怎么出
你好,分录如下 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
12楼
2023-01-11 01:05:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 现代的金鱼 发表的提问:
当月扣缴的社保不需要计提、会计分录如下: 1、计提工资时,会计分录为: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 2、支付工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 银行存款 3、支付当月社保时, 借:管理费用-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 老师这样写分录多吗
你好,你的企业负担的社保不对企业负担的社保应该单独做一个计提,借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 缴纳的时候 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、社保个人负担的部分, 贷银行存款。
13楼
2023-01-11 02:14:15
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现代的金鱼:回复郭老师 这个对么
2023-01-11 02:39:12
郭老师:回复现代的金鱼你好是的,这个是正确的。
2023-01-11 02:54:44
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 李yan彬 发表的提问:
请问:计提员工社保费会计分录
计提保险费时,需要从三个方面来写会计分录: 计提工资时: 借:管理费用--工资A, 贷:应付职工薪酬/应付工资A。 发放工资时: 借:应付职工薪酬/应付工资A, 贷:库存现金/银行存款B,其他应付款--保险(个人负担部分)C(应该还会涉及到个人所得税的问题)。 缴纳社保时: 借:管理费用--社保(单位负担部分)D, 其他应付款--保险(个人负担部分)C, 贷:银行存款。 一
14楼
2023-01-11 03:34:55
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 夏悠然 发表的提问:
人员工资会计分录怎能做?包括工资,社保、个税,以银行存款支付
借:应付职工薪酬——工资   贷:其他应付款(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款
15楼
2023-01-11 04:41:29
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夏悠然:回复冰儿老师 结转呢?
2023-01-11 04:56:47
冰儿老师:回复夏悠然借管理费用,贷应付薪酬
2023-01-11 05:20:05

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