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帖子
关于应交税费的会计分录
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
春兰.
发表的提问:
我提问:1、关于在内账里,对于不真实交易的账务处理,计提增值税的分录是? 2、内账里,银行支付增值税,分录:借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款
您好!1,可以不用计提。当实际支付的时候记录。2是的
16楼
2023-01-11 06:35:52
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春兰.:
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宋生老师
内账里:按照宋老师的方法:银行支付增值税,分录:借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,这样做,岂不是在财务资产负债表里应交税费这个科目里为借方,等于是资产了。可以吗?
2023-01-11 06:59:48
宋生老师:
回复
春兰.
您好!这个应交税费不是资产类。你试试报表是平的
2023-01-11 07:26:06
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.8w
引用 @
金wanぉchen
发表的提问:
工会经费是每个公司都要计提的吗?关于这部分的会计分录是怎么做账的啊?公司要交税吗
你好,是的 借;管理费用 贷;应付职工薪酬——工会经费
17楼
2023-01-11 07:28:19
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金wanぉchen:
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邹老师
@邹老师:那这部分给钱给谁的啊?汇算清缴的时候需要调增税额吗?
2023-01-11 08:13:32
邹老师:
回复
金wanぉchen
你好,交给税局 不需要做纳税调整的
2023-01-11 08:34:53
金wanぉchen:
回复
邹老师
@邹老师:怎么交的啊?是不是要填地税报表啊?这笔费用还需要调整税额吗?
2023-01-11 09:03:44
邹老师:
回复
金wanぉchen
你好,是的 填写地税的综合申报表的工会经费 没有超过工资薪金的2%是可以全额扣除,超过做纳税调整增加处理
2023-01-11 09:21:52
洋洋老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
0.22w
引用 @
小丸纸
发表的提问:
关于加计抵减如何账务处理 上月末结转增值税 借:应交税费-应交增值-销项 5000 贷:应交税费-应交增值-进项 3000 应交税费-未交增值税 2000 由于享受加计抵减10%政策 加计抵减进项上月还有留底 上月未交增值税2000是不用交税的 本月会计分录如何做?
你好同学,加计抵减借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除 贷其他收益 上月留抵抵减本月应交的不用做会录
18楼
2023-01-11 08:29:34
全部回复
小丸纸:
回复
洋洋老师
你好老师 本月如果不做分录 上月末结转的未交增值税在贷方 不平
2023-01-11 08:54:27
洋洋老师:
回复
小丸纸
你好同学,你上月留抵的金额放在哪里,进项税吗
2023-01-11 09:13:20
小丸纸:
回复
洋洋老师
加计抵减留底的金额没有做分录 只是在抵扣的时候才做了分录
2023-01-11 09:33:07
洋洋老师:
回复
小丸纸
加计抵减是这样处理的,在抵扣时才能看到。如果本月不需要交增值税,未交增值税应该为0
2023-01-11 09:59:23
小丸纸:
回复
洋洋老师
那我上个月结转完增值税 是少做了一笔分录嘛? 那现在上个月的未交增值税在贷方如何处理?
2023-01-11 10:15:12
洋洋老师:
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小丸纸
你如果上个月不用交税,要把加计抵扣的金额与未交增值税结转。 借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除 贷其他收益 借应交税费-未交增值税 借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除
2023-01-11 10:32:54
小丸纸:
回复
洋洋老师
结转在这个月可以吗? 其他收益和营业外收入有什么区别 用营业外可以吗?
2023-01-11 10:43:36
洋洋老师:
回复
小丸纸
可以结转在这个月,其他收益是采用企业会计准则核算的会计科目,如果釆用小企业会计准则核算的可以用营业外收入科目
2023-01-11 10:55:59
小丸纸:
回复
洋洋老师
正常情况上面那两笔分录应该是结转在上个月的是吗? 这个月做的时候把这两笔做在结转进销项后面跟着就结转是吗?
2023-01-11 11:11:17
洋洋老师:
回复
小丸纸
是的,一般都是按月结转
2023-01-11 11:33:25
小丸纸:
回复
洋洋老师
老师两笔结转摘要如何写?
2023-01-11 11:53:26
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
rain
发表的提问:
补交去年关税的会计分录
您好 请问是购进货物么?货物有没有销售?
19楼
2023-01-11 09:20:44
全部回复
rain:
回复
bamboo老师
是的,货物销售了
2023-01-11 09:31:34
bamboo老师:
回复
rain
借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-01-11 09:52:35
rain:
回复
bamboo老师
补交去年增值税需要通过以前年度损益调整吗
2023-01-11 10:20:50
bamboo老师:
回复
rain
是什么情况补缴增值税的?
2023-01-11 10:41:37
rain:
回复
bamboo老师
漏交了
2023-01-11 11:00:05
bamboo老师:
回复
rain
那当时有没有计提增值税?
2023-01-11 11:29:14
rain:
回复
bamboo老师
没有
2023-01-11 11:46:48
bamboo老师:
回复
rain
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-01-11 12:04:20
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.57w
引用 @
Flower
发表的提问:
金融公司,减免税怎么做会计分录? 减免税相关的发票需要认证吗? 关于减免税,需要转出吗? 关于减免税,需要交税吗? 关于减免税,怎么计算当期应缴纳税额
你好,同学。 借:应交税费-XX 贷 营业外收入-减免税额 要认证,要转出, 不要交税了。
20楼
2023-01-11 10:20:39
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Flower:
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陈诗晗老师
认证在哪里认证?转出怎么做分录?
2023-01-11 10:59:40
陈诗晗老师:
回复
Flower
你如果取得的是进项专票,是在专用发票勾选平台勾选就可以了。 转出分录 借 XX金融资产 贷 应交税费
2023-01-11 11:15:47
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