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出口免税退税会计处理
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
生产企业出口退税,,免税的账务如何处理
你好 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理:   借:主营业务成本   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理:   借:其他应收款——应收补贴款   贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理:   借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)    贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
16楼
2023-01-11 11:28:03
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 月月 发表的提问:
出口外贸企业,已退税,未在期限内全部收汇,让做免税处理,请问如何做会计分录?
已退税没全部收汇,按道理要补税 贷应收出口退税 负数 贷其他应付款 借应收出口退税 负数 贷应交税金-出口退税 负数 借主营业务成本 贷应交税金-进项转出
17楼
2023-01-11 12:55:34
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蒋传音老师
职称:中级会计师,经济师
4.78
解题: 0.02w
引用 @ 矛盾的老鼠 发表的提问:
出口退税办免税需要做什么账务处理?报表应如何填列?
您好,出口免税,就不体现税款,直接借应收账款贷主营业务收入,
18楼
2023-01-11 13:50:03
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矛盾的老鼠:回复蒋传音老师 我之前已经按出口退税的业务做账了,现在这笔出口退税只能免税,那这个会计分录要怎么做?谢谢
2023-01-11 14:27:25
蒋传音老师:回复矛盾的老鼠您好,那应退未退的出口退税款可以计入主营业务成本
2023-01-11 14:48:36
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ Kelvin 发表的提问:
去年已经出口的货物,今年申报退税发现不符合退税,即出口商品不退税也不免税,要出口转内销处理,账务处理是怎样的?还有出口发票(普票)已经开出免税的,转内销要红冲出口发票重新开内销发票吗?
1冲减原出口销售收入,增加内销销售收入,计提销项税 借;产品销售收入——出口收入 贷:产品销售收入——内销收入 应交税金——应缴增值税(销项税额) 2.红字冲销 借:产品销售成本(红字) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字)
19楼
2023-01-11 14:51:00
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Kelvin:回复朴老师 老师,计提销项税是按13%税率计提是吗,我需要红冲原来的出口销售发票,重新开一张含税的内销发票吗
2023-01-11 15:33:40
Kelvin:回复朴老师 进项税额转出意思是我原来出口的进项不能退税,也不能抵扣,销项税为0,进项全额交税吗?
2023-01-11 15:55:00
朴老师:回复Kelvin同学你好 出口转内销的发票需要重新开
2023-01-11 16:15:21
Kelvin:回复朴老师 原来的出口销售发票怎么处理呢? 2.红字冲销 借:产品销售成本(红字) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字),这里就是增加了进项税额,可以抵扣是吗
2023-01-11 16:36:27
朴老师:回复Kelvin同学你好你这个之前转出了现在要抵扣得重新开才行
2023-01-11 17:00:40
Kelvin:回复朴老师 我知道要重新开一张内销销售发票,那我最初开出的出口销售发票需要处理吗
2023-01-11 17:30:21
朴老师:回复Kelvin同学你好 这个不用处理的
2023-01-11 17:56:46
朴老师:回复Kelvin同学你好 内销的发票也不用重新开 只要重新开你的进项发票就行
2023-01-11 18:23:25
Kelvin:回复朴老师 我问过税局了,出口发票要红冲的,然后重新开一张内销的发票,进项发票是供应商开的,不用重新开哦。谢谢老师
2023-01-11 18:51:45
朴老师:回复Kelvin同学你好 你们税局允许你们抵扣之前转出了的就可以 有的地方之前转出了的进项专票需要重新开
2023-01-11 19:01:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
外贸企业出口退税会计科目应交税费-应交增值税(出口退税)月末要怎么处理
借:其他应收款——应收补贴款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款——应收补贴款
20楼
2023-01-11 16:18:39
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