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款已付票未开会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已开票未收到款 已收到款未开票 会计分录分别怎么做 详细点
已开票未收到款 借 ;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 已收到款未开票 借;银行存款 贷;预收账款
1楼
2023-01-10 18:39:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 画笔 发表的提问:
货已到,款已付,发票未到会计分录如何做
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
2楼
2023-01-10 20:04:31
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画笔:回复邹老师 老师是含税价,还是不含税
2023-01-10 20:31:15
画笔:回复邹老师 收到发票是的分录:借:应付账款-暂估 贷:预付账款对不对
2023-01-10 20:47:14
邹老师:回复画笔你好,这个是不含税价款 收到发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2023-01-10 20:59:15
画笔:回复邹老师 老师,如果工程款确定收不回来,民工工资都是由法人个人代付的,这种业务怎么处理,需要哪些附件
2023-01-10 21:12:33
邹老师:回复画笔你好,收不回来需要做坏账处理,需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借;工程施工 贷;其他应付款,需要有法人代表个人账户付款回单
2023-01-10 21:36:06
画笔:回复邹老师 我这,法人挂了垫支190多万的个人往来,现在要注销这个公司,我不知道要怎么弄
2023-01-10 21:58:56
邹老师:回复画笔你好,需要偿还或转为实收资本核算
2023-01-10 22:17:42
画笔:回复邹老师 转成实收资本的话,公司银行存款就多了,公司没有这么多的银行存款
2023-01-10 22:37:48
邹老师:回复画笔你好,转为实收资本分录是 借;其他应付款 贷;实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2023-01-10 22:58:17
画笔:回复邹老师 我现在法人的余额是这个数,
2023-01-10 23:27:41
画笔:回复邹老师 就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税
2023-01-10 23:47:54
画笔:回复邹老师 还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2023-01-11 00:10:41
邹老师:回复画笔你好,法人垫支的应当通过其他应付款核算,怎么你单位通过其他应收款核算呢?
2023-01-11 00:35:48
画笔:回复邹老师 这是历史问题
2023-01-11 00:54:17
画笔:回复邹老师 哦,这个公司是分公司
2023-01-11 01:04:59
邹老师:回复画笔你好,垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2023-01-11 01:32:50
画笔:回复邹老师 是的但我现在要怎么处理?就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2023-01-11 01:50:52
邹老师:回复画笔你好,把之前的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-01-11 02:10:00
画笔:回复邹老师 做成,实收资本吗
2023-01-11 02:20:28
邹老师:回复画笔你好,是的,冲销之前错误的,然后按实收资本入账
2023-01-11 02:41:56
画笔:回复邹老师 直接这样可以不?还需不需要转个其他应付款,再转实收资本
2023-01-11 03:02:43
邹老师:回复画笔你好,第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2023-01-11 03:21:58
画笔:回复邹老师 对吗?
2023-01-11 03:35:52
邹老师:回复画笔你好,是的,是这样处理
2023-01-11 03:49:48
画笔:回复邹老师 这笔,预付账款
2023-01-11 04:01:59
画笔:回复邹老师 老师,这样操作对吗?5000的这笔是够原材料 的,没有开发票,现在也开不了发票
2023-01-11 04:16:56
邹老师:回复画笔你好,确定开具不了发票,你可以这样处理 借;原材料等科目 贷;预付账款
2023-01-11 04:35:58
画笔:回复邹老师 我主要是要把余额处理掉,
2023-01-11 04:55:50
邹老师:回复画笔你好,做了上面的分录,预付账款这个公司就没有余额了啊
2023-01-11 05:13:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 发表的提问:
支付拍卖佣金,款已付,发票未到会计分录
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
3楼
2023-01-10 21:13:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 小米粥 发表的提问:
货已收发票已收,款未付,会计分录应是怎样?
你好,借;库存商品等科目,贷;应付账款
4楼
2023-01-10 22:22:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师对方公司已经开票我方还未付款会计分录怎样做
你好 借;原材料等科目 贷;应付账款
5楼
2023-01-10 23:49:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Junnie 发表的提问:
款已收,票已开,部分货未出。该如何做会计分录?
借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
6楼
2023-01-11 01:07:18
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
货到票未到,已付款,会计分录如何做?
你好! 付款时:借应付账款 贷银行存款 到货时:借原材料 贷应付账款-应付暂估 到票时:借原材料(红字) 贷应付账款-应付暂估(红字) 借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款
7楼
2023-01-11 02:12:50
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
8楼
2023-01-11 03:27:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ZYY 发表的提问:
款已付,货已到,票未收到,这个会计分录怎么做?
您好 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款 借:库存商品 不含可抵扣进项税额u 贷:应付账款-暂估
9楼
2023-01-11 04:41:03
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ZYY:回复bamboo老师 收到发票之后呢
2023-01-11 05:02:30
ZYY:回复bamboo老师 收到发票之后呢?怎么做分录
2023-01-11 05:17:52
bamboo老师:回复ZYY借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-01-11 05:32:03
ZYY:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-01-11 05:58:46
bamboo老师:回复ZYY不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-11 06:16:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陪你走世界 发表的提问:
商品先入库未开进项票已付货款,会计分录如何做?谢谢
你好 借 库存商品  贷银行
10楼
2023-01-11 06:08:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 果冻 发表的提问:
小规模纳税人进货 款项已付 发票未开 怎么做会计分录
你好,小规模纳税人进货 款项已付 发票未开 借:预付账款,贷:银行存款 
11楼
2023-01-11 06:58:58
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果冻:回复邹老师 等发票到了呢?
2023-01-11 07:16:53
邹老师:回复果冻你好,等发票到了 借:库存商品等科目,贷:预付账款
2023-01-11 07:37:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小七Harper 发表的提问:
货款已付,单尚未收到发票,如果做会计分录?
你可以按你实际的发生先做后面发票回来可以再 调整。
12楼
2023-01-11 07:59:04
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小七Harper 发表的提问:
已支付货款,但未收到发票,如何做会计分录
你好,借预付账款 贷银行存款
13楼
2023-01-11 08:52:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 可爱的白白 发表的提问:
老师,您好,购进商品,已收货,已付款,但发票未开;已将商品卖出去,款未收,发票未开,整个流程的会计分录怎么做呢?
你好,购入的发票没有开,借预付账款贷银行存款,然后暂估入库, 借库存商品贷,应付账款暂估 销售出去借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本贷、库存商品
14楼
2023-01-11 09:48:28
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 等待的背包 发表的提问:
代扣已开票未收款税金会计分录?
你好 你们是一般纳税人还是小规模 你做收入挂应收账款 借应交税费-应交增值税贷银行存款
15楼
2023-01-11 10:52:46
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