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商品暂估入库会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 学权 发表的提问:
商品暂估入库怎么做分录
借库存商品贷应付账款。
16楼
2023-01-11 11:51:41
全部回复
学权:回复郭老师 那进项税额不做处理的 ?
2023-01-11 12:21:43
郭老师:回复学权暂估的,不需要体现税额。
2023-01-11 12:36:10
学权:回复郭老师 那是加在不含税里的
2023-01-11 13:02:11
学权:回复郭老师 下个月怎么做账呢?
2023-01-11 13:22:37
郭老师:回复学权下月收到了发票,借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款。
2023-01-11 13:49:42
郭老师:回复学权就是红冲暂估 然后按发票的来做。
2023-01-11 14:14:56
学权:回复郭老师 谢谢!
2023-01-11 14:42:03
郭老师:回复学权不用客气的。
2023-01-11 15:08:37
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
2018年11月 暂估入库;借 库存商品/暂估入库 贷 预付账款 结转成本;借 主营业务成本/暂估商品 贷 库存商品/暂估入库 2019年收到发票,暂估差异比较小,220元,我应该怎么写分录呢?
冲销原来的分录,按正确的金额入账。必须当月有收入时处理
17楼
2023-01-11 13:12:56
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奶茶:回复江老师 老师,具体会计分录怎么写呢?基础不是很好
2023-01-11 13:35:10
江老师:回复奶茶一、冲销前期暂估入库 借: 库存商品/暂估入库 负数 贷: 预付账款 负数 二、冲销前期结转成本 借: 主营业务成本/暂估商品 负数 贷 :库存商品/暂估入库 负数 三、按发票入库 借: 库存商品 贷: 预付账款 四、结转成本 借: 主营业务成本 贷: 库存商品
2023-01-11 13:50:11
奶茶:回复江老师 虽然跨年了,但是金额比较小,所以就不用以前年度损益调整,是这个意思吗?
2023-01-11 14:07:39
江老师:回复奶茶这个金额较小,就不用以前年度损益调整了。影响不大。就是退一万步说,补税也补的不多
2023-01-11 14:19:24
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 叶子 发表的提问:
:库存商品暂估入库,结转成本下个月发票回来会计分录分别怎么做?
借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 发票到了按发票正确数字做账就可以
18楼
2023-01-11 14:35:14
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叶子:回复暖暖老师 暂估入库时: 借:库存商品 贷:应付账款 结转成本是时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 下个月发票回来时: 分录怎么做呀?还有应交税费(增值税进项税)怎么做呀?
2023-01-11 14:55:04
暖暖老师:回复叶子有了发票 借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2023-01-11 15:06:33
叶子:回复暖暖老师 借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 请问:这个分录的摘要怎么写呀?
2023-01-11 15:16:35
暖暖老师:回复叶子暂估入账既可以了
2023-01-11 15:29:50
叶子:回复暖暖老师 请问:月底结转成本按暂估的金额结转吗? 还是可以到下个月再结转成本呀?
2023-01-11 15:45:35
暖暖老师:回复叶子按成本暂估先结转了
2023-01-11 16:09:30
叶子:回复暖暖老师 那后面需要调整吗?
2023-01-11 16:21:24
暖暖老师:回复叶子后边离了发票就调整过来了
2023-01-11 16:38:47
叶子:回复暖暖老师 请问:后面需要怎么调整呀? 如果实际跟预估的金额一样,就不需要调整了!是哪?(结转成本的会计分录)
2023-01-11 16:52:38
暖暖老师:回复叶子是的,不需要调整了!金额在成本结转时自动调整
2023-01-11 17:08:58
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 臭臭妈จุ๊บ 发表的提问:
商品暂估入账的会计分录?
借:库存商品 贷:应付帐款-暂估入帐
19楼
2023-01-11 15:53:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 多d少s 发表的提问:
老师,暂估入账的分录 借:库存商品-暂估-**商品 贷:应付账款-暂估-**公司 来了发票以后冲回做正确分录,但是之前已经领用的库存商品的分录,当时应该是借:主营业务成本 贷:库存商品-暂估-**商品,这个分录就不管了吗???
你好,之前结转的主营业务成本数据有错误吗 ? 如果有需要调整,如果没有,就不用管了
20楼
2023-01-11 16:49:59
全部回复
多d少s:回复邹老师 之前是按暂估的库存商品结转的成本呀,发票没来之前已经领用的了。
2023-01-11 17:20:15
邹老师:回复多d少s你好,如果之前暂估的数据是准确的,结转成本就不需要调整 如果暂估与后面取得发票不一致,就需要对之前结转成本做相应调整
2023-01-11 17:35:25
多d少s:回复邹老师 暂估价肯定和发票不一致啊,不然就不会暂估了
2023-01-11 17:58:02
邹老师:回复多d少s你好,那就需要对之前结转成本数据根据发票做调整了
2023-01-11 18:10:39
多d少s:回复邹老师 那暂估价格,账务处理还是比较麻烦啊。对这样先入库了,发票和货款都没有处理的,怎样处理了?
2023-01-11 18:35:00
邹老师:回复多d少s你好,货物到了发票没有到,就只能先按对方送货单做暂估入库处理
2023-01-11 18:54:30
多d少s:回复邹老师 如果已经结转成本了,后面还得冲回?再做正确的分录?
2023-01-11 19:09:03
邹老师:回复多d少s你好,可以直接根据差额做调整分录 借;主营业务成本 贷;库存商品(或相反分录)
2023-01-11 19:31:35
多d少s:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 20:01:07
邹老师:回复多d少s不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-11 20:16:44

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