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代付手续费的会计分录
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潘潘~老师
职称:初级会计师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 香蕉柠檬 发表的提问:
代付款发生的手续费怎样做会计分录?
您好!代付的手续费后期能收回来吗?能收回来就放应收,不能收回来就放费用
1楼
2023-01-10 18:11:14
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 猩猩章鱼 发表的提问:
确认代销手续费收入并支付代销款的会计分录怎么做
你好, 确认代销手续费怎么做会计分录 答:委托代销商品支付的手续费计入销售费用科目.账务处理为, 1、发出商品时, 借:委托代销商品 贷:库存商品 2、收到代销清单,确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 3、结转已销商品成本 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 4、计算并确认手续费 借:销售费用 贷:应收账款 5、结算商品货款 借:银行存款 贷:应收账款
2楼
2023-01-10 19:24:04
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猩猩章鱼:回复冉老师 那我销售 b委托代销的商品给c时,我收到了一张增值税专用发票和一张银行的转账支票存根,我分录的贷方写什么呢?
2023-01-10 19:47:20
冉老师:回复猩猩章鱼借银行存款 贷其他应付款
2023-01-10 20:13:17
猩猩章鱼:回复冉老师 其他应付款的含义是不是我还要把这个钱还给委托我代销商品的公司是吗?所以写其他应付款。
2023-01-10 20:33:43
冉老师:回复猩猩章鱼是的,因为这个不是你们真实收入,还给委托方的
2023-01-10 20:50:49
猩猩章鱼:回复冉老师 好的好的,谢谢老师
2023-01-10 21:14:15
冉老师:回复猩猩章鱼不客气,祝你周末愉快,学员
2023-01-10 21:43:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
代扣代缴手续费退费的会计分录怎么做
你好,代扣代缴手续费退费,单位会把这个款项支付给申报人员吗? 
3楼
2023-01-10 20:33:49
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山中大老贼:回复邹老师 退回公司账户
2023-01-10 21:00:54
山中大老贼:回复邹老师 每年三月底前,会递交申请(代扣代缴手续费退费申请)
2023-01-10 21:29:17
山中大老贼:回复邹老师 公司的个税系统中申请
2023-01-10 21:55:25
邹老师:回复山中大老贼你好,代扣代缴手续费退费,单位会把这个款项支付给申报人员吗?  能给个正面回复 吗 
2023-01-10 22:10:40
山中大老贼:回复邹老师 不会给申报人员
2023-01-10 22:21:54
邹老师:回复山中大老贼你好 借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费—应交增值税 
2023-01-10 22:32:21
山中大老贼:回复邹老师 税点是百分之百6
2023-01-10 22:59:57
邹老师:回复山中大老贼你好,如果是一般纳税人,是的 
2023-01-10 23:21:12
山中大老贼:回复邹老师 查看之前人做账。没有计算销项税,有没有税务风险
2023-01-10 23:41:12
山中大老贼:回复邹老师 什么情况下不需要计算销项税
2023-01-11 00:05:25
山中大老贼:回复邹老师 什么情况下不需要计算销项税
2023-01-11 00:26:33
邹老师:回复山中大老贼你好,有税务风险。 会支付给申报人员的情况下,才不需要计算销项税额
2023-01-11 00:52:45
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 笑君 发表的提问:
代扣代缴的手续费的退回,用于奖励员工,如何做会计分录?
借银行存款贷,其他应付款 应交税费应交增值税
4楼
2023-01-10 21:31:52
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笑君:回复东老师 用来奖励给员工也要交税么
2023-01-10 21:54:34
东老师:回复笑君哦对,肯定也是需要交税的。
2023-01-10 22:09:17
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 磕完瓜子^ ^睡觉 发表的提问:
代开票的手续费,怎么做会计分录
您好,借:管理费用-服务费用,贷;现金或者银行存款。
5楼
2023-01-10 22:42:10
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 笑君 发表的提问:
公司代扣代缴退回来的手续费,如何做会计分录
你好,收入其他收益,要提销项税 借:银行存款 贷:其他收益   应交税费-应交增值税-销项税
6楼
2023-01-11 00:01:52
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笑君:回复张壹老师 个人独资企业,汇算清缴时,所得税可以减半征收吗?
2023-01-11 00:19:10
张壹老师:回复笑君你好,如果有减半的话,你填表的时候会显示的
2023-01-11 00:41:44
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 君岩 发表的提问:
支付手续费方式下委托代销商品的会计分录是什么,
https://wenku.baidu.com/view/0bee1153767f5acfa0c7cd10.html参考一下这个文件学习一下
7楼
2023-01-11 01:28:16
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 蔡菜 发表的提问:
个人手续费代扣代缴手续费返还,这个返给会计人员,会计分录应该怎么做?
同学,你好 借:银行存款 贷:其他收益 应交税费-应交增值税
8楼
2023-01-11 02:54:32
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蔡菜:回复小菲老师 老师,那我想问一个,就是这个钱不是要发给财务人员,那这个返给财务人员该怎么处理呢?
2023-01-11 03:18:28
小菲老师:回复蔡菜同学,你好 如果之后返给财务人员 不用 其他收益 ,用其他应付款
2023-01-11 03:44:11
蔡菜:回复小菲老师 老师,是返给财务人员 就是 ,借:银行 贷:其他应付款 应交税费-销项税 吗?
2023-01-11 03:55:49
小菲老师:回复蔡菜同学,你好 嗯嗯,是的
2023-01-11 04:09:20
蔡菜:回复小菲老师 谢谢老师!感谢老师
2023-01-11 04:35:12
小菲老师:回复蔡菜不客气,满意请5星好评,谢谢
2023-01-11 04:51:05
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 狂野的枫叶 发表的提问:
2004年5月20日,大华公司持出票日期为3月20日,期限为6个月,面额为250000元的带息商业汇票向银行贴现,票面利率为4%,贴现利率为6%,其他相关手续费为150元。与银行签订的协议中规定,如债务人未按期偿还,企业有向银行付款的责任。麻烦老师可以帮忙解答一下这道计算题和会计分录。谢谢老师
票据到期值250000+250000*0.04*6/12=255000 贴现息是250000*0.06*4/12=5000 贴现净额255000-5000=250000
9楼
2023-01-11 04:22:52
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暖暖老师:回复狂野的枫叶借银行存款250000 财务费用5000 贷短期借款255000
2023-01-11 04:50:28
暖暖老师:回复狂野的枫叶借财务费用150 贷银行存款150
2023-01-11 05:14:47
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,如果到期无法偿还的话,那会计分录是不是 借:应收票据 225000      贷:短期借款 225000
2023-01-11 05:42:17
暖暖老师:回复狂野的枫叶是的,你的会计分录是对的
2023-01-11 06:01:23
狂野的枫叶:回复暖暖老师 还有老师,那每月计提的利息怎么办
2023-01-11 06:15:36
暖暖老师:回复狂野的枫叶借应收票据 借财务费用  红字
2023-01-11 06:27:53
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,我之前有在网上看到过这个结论,还挺官方的:贴现时的银行存款不是到期值减去贴现息得到的,而是票面值加上累计计提利息减去贴现息得到的。那这个是不是错误的
2023-01-11 06:39:59
暖暖老师:回复狂野的枫叶是面值加计提利息,我就是这样做的呀
2023-01-11 07:02:11
狂野的枫叶:回复暖暖老师 这个例题加的是已经计提过的利息,也就是在贴现之前的
2023-01-11 07:12:19
暖暖老师:回复狂野的枫叶按照课本是计提后的
2023-01-11 07:26:33
狂野的枫叶:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 07:46:33
暖暖老师:回复狂野的枫叶不客气麻烦给与五星好评
2023-01-11 08:10:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
付款方是:银联商务有限公司客户备付金,有手续费。会计分录该怎么做
借:其他货币资金 财务费用 贷:银行存款
10楼
2023-01-11 05:24:22
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爲曦變乖:回复陈诗晗老师 我这个手续费是体现在备注里的,分录也得做财务费用吧?
2023-01-11 06:03:57
陈诗晗老师:回复爲曦變乖是的,同学,也是按财务费用处理
2023-01-11 06:32:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师我想问下购买一台扫地机器人,分期付款3个月付清,会计分录怎么写,没有分期手续费
您好 借:固定资产 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 付款分录写三次就好了
11楼
2023-01-11 06:51:23
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影*一一:回复bamboo老师 我7月份摊销固定资产不
2023-01-11 07:04:08
bamboo老师:回复影*一一7月份摊销固定资产
2023-01-11 07:19:56
影*一一:回复bamboo老师 摊销就是:借管理费用,贷:累计折旧嘛
2023-01-11 07:33:43
bamboo老师:回复影*一一是的 这样写分录正确的
2023-01-11 07:59:58
影*一一:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-01-11 08:12:49
bamboo老师:回复影*一一不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-11 08:27:08
影*一一:回复bamboo老师 老师还要问个问题,我们库存商品现在还挂了个860,这个860是商家给我们的折扣,前面已经计入了营业外收入,但是这个库存一直挂起不知道怎么消除
2023-01-11 08:49:29
影*一一:回复bamboo老师 老师还要问个问题,摊销房屋装修费摊销5年,会计分录可以写成,借主营业务成本,贷长期待摊费用吗
2023-01-11 09:09:30
bamboo老师:回复影*一一请问前面营业外收入分录怎么写的
2023-01-11 09:29:03
影*一一:回复bamboo老师 借:库存商品,贷营业外收入
2023-01-11 09:55:40
影*一一:回复bamboo老师 现在库存商品还挂起860元
2023-01-11 10:25:33
bamboo老师:回复影*一一860是商家给的折扣 是给的现金还是减少的应付款?
2023-01-11 10:41:44
影*一一:回复bamboo老师 这个860是商家给的优惠,比如要付5000,然后优惠860,只付剩下的钱
2023-01-11 11:09:42
影*一一:回复bamboo老师 给的商品
2023-01-11 11:33:18
影*一一:回复bamboo老师 但是这些商品我们早就送给客户了
2023-01-11 11:59:54
bamboo老师:回复影*一一借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-01-11 12:13:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
公司基本帐户对外付款,手续费16元,付款金额552200元,这手续费谁承担?应如何写会计分录?
您好!你们承担啊。计入财务费用。
12楼
2023-01-11 07:45:42
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一笑而过:回复宋生老师 @宋老师:那对方帐户实限收到了55220元还是55220-16元呢?会计分录如何写呢?
2023-01-11 08:04:19
宋生老师:回复一笑而过你好!对方实际收到了552200 借应付账款552200 财务费用16 贷银行存款552216
2023-01-11 08:32:11
一笑而过:回复宋生老师 @宋老师:如果是订车,就是借:预付帐款552200  财务费用16  贷;银行存款552216  对吗?
2023-01-11 08:44:19
宋生老师:回复一笑而过您好!是的。
2023-01-11 09:12:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
客户购车付首付27000元,还款期限33.5个月,每个月2000元,刷首付款产生手续费162元。如何写会计分录?
借;长期应收款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 借银行存款 贷;长期应收款
13楼
2023-01-11 08:58:36
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一笑而过:回复邹老师 @邹老师:但是还没有收入的增值税专用发票呢,只有一张刷卡单上金额27000元,手续费单据16元,请问如何写会记分录呢?
2023-01-11 09:28:17
邹老师:回复一笑而过借;银行存款 财务费用 贷;预收账款
2023-01-11 09:40:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 怡然的砖头 发表的提问:
采取手续费代销方式代销商品,取得手续费收入8000元,编制会计分录
你好,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
14楼
2023-01-11 10:02:16
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ jlljyayes 发表的提问:
收到三代手续费做什么会计分录?
你好 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 支付给员工财务人员:借其他业务成本贷银行存款
15楼
2023-01-11 11:21:40
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