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待抵扣增值税会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问:
老师,增值税科目的会计分录怎么写?待认证和待抵扣
月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
1楼
2023-01-11 07:44:23
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小 米 高 翔:回复朴老师 老师,待认证进项税额和待抵扣进项税额的分录怎么做
2023-01-11 07:58:59
朴老师:回复小 米 高 翔借库存商品 借应交税费应交增值税-待认证进项税 贷银行存款 或者 借应交税费应交增值税-待抵扣进项 贷应交税费应交增值税-待认证抵扣进项税
2023-01-11 08:15:35
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问:
老师好,增值税发票未勾选记入待抵扣进项税,会计分录怎么写?
您好,分录为 举例 借:管理费用--办公费 应交税费--待认证进项税额 贷:银行存款
2楼
2023-01-11 08:50:33
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小楼 发表的提问:
请问待抵扣进项税费是二级科目,还是应交增值税二级下的三级科目,如果做了待抵扣进项税额的分录分录,增值税报表会不会哪里需要填写
待抵扣进项是应交增值税底下的二级科目。不需要在申报表反映。
3楼
2023-01-11 10:05:07
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小楼:回复轶尘老师 应交增值税是二级那待抵扣是三级,三级科目的意思?
2023-01-11 10:32:39
轶尘老师:回复小楼说错了 应交税费-待抵扣进项税额
2023-01-11 10:45:23
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
本月来了进项发票,但是不亲,本月来了进项发票,但是不想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?
本月来了进项发票,但是不想认证,还是必须做会计分录,计入应交税费--待抵扣进项税
4楼
2023-01-11 10:56:13
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ . 发表的提问:
待抵扣增值税分录怎么做啊?
借:应交税费-应交增值税-待抵扣增值税 贷:应交税费-未交增值税
5楼
2023-01-11 12:22:36
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
应交增值税进项可以做成待抵扣进项税额吗,具体会计分录怎么做
如果没有认证抵扣就是待认证 借原材料等 应交税费增值税待认证进项税 贷银行存款等
6楼
2023-01-11 13:41:46
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 赵云 发表的提问:
1-待抵扣增值税的分录,2-待认证增值税分录,3-进项转出分录,4-多交增值税,5-预交增值税分录,5个。直接分录就行
借:固定资产/在建工程 (发票注明的不含税价)   应交税费——应交增值税(进项税额)(按发票注明税款的60%入账)       ——待抵扣进项税额 (按发票注明税款的40%入账)   贷:银行存款/应付票据/应付账款 借在途材料/材料采购等   应交税费——待认证进项税额   贷:银行存款/应付票据/应付账款 借管理费用或库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款 多交一般情况下不用。
7楼
2023-01-11 15:02:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Jain 发表的提问:
抵扣增值税的会计分录?
借:应交税费--应交增值税(销项税额);贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税
8楼
2023-01-11 16:21:54
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天天酷跑 发表的提问:
我们上个月应交增值税是负的。待下月抵扣的,要不要写分录,借:待抵扣增值税 贷:应交增值税
你好,不用写分录也可以。申报表会体现出来留底税的。
9楼
2023-01-11 17:16:42
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 大丫 发表的提问:
待抵扣进项税额抵扣时会计分录怎么做
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
10楼
2023-01-11 18:22:10
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
土地抵扣增值税的会计分录?
您好,如何抵扣增值税?
11楼
2023-01-11 19:35:56
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 超级的黑裤 发表的提问:
增值税加计抵减扣除的会计分录?
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益
12楼
2023-01-11 20:26:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 活泼的鞋子 发表的提问:
还没有抵扣的进项税 做分录的时候 借计 应交增值税待认证进项税 后期会不会很麻烦
你好,是的,认证了就转入进项税额核算就是了
13楼
2023-01-11 21:54:32
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 许荣元 发表的提问:
9月申报的海关专用缴款书,税务局审核未通过,留待10月份抵扣。接这笔发票的会计已经做应交税费---应交增值税--进项,税务会计应如何做待抵扣的会计分录?
你好 计入 应交税费-待抵扣进项税额
14楼
2023-01-11 23:17:48
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许荣元:回复答疑苏老师 借:应交税费--待抵扣进项税 贷:应交税费--进项税 可以吗?
2023-01-11 23:32:20
答疑苏老师:回复许荣元你好 是的 可以的
2023-01-11 23:54:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
这个分录跨月度调整成待抵扣增值税分录怎么写
之前做了应交税费,应交增值税进项吗?
15楼
2023-01-12 00:39:40
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郭老师:回复优雅的柚子具体的是调整什么业务的。
2023-01-12 01:07:33
优雅的柚子:回复郭老师 调整成待抵扣的税金
2023-01-12 01:28:04
郭老师:回复优雅的柚子借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项
2023-01-12 01:49:38
优雅的柚子:回复郭老师 应该是这样的吧,是不是才能和之前的凭证平掉
2023-01-12 02:04:27
郭老师:回复优雅的柚子是的是的,你做了这个才可以的,如果你的减免税款没有抵扣的话,你直接把这个分录红冲了就可以的,不用做的,他没法留底。
2023-01-12 02:29:50
郭老师:回复优雅的柚子你需要抵扣就做,不需要抵扣不用做,不用管。
2023-01-12 02:53:49

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