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应交税费怎么抵扣会计
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好,什么时候会用到这个会计分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
你好,就是之前发票入账,进项没有抵扣,现在认证抵扣的情况下
16楼
2023-01-12 02:38:20
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怕孤单的绿草:回复邹老师 如果发票进项没有抵扣,就入账吗,那么会计分录是什么呢是借;库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款吗
2023-01-12 02:50:20
邹老师:回复怕孤单的绿草你好,是的,有的会是可以先入账,之后再抵扣进项税额的
2023-01-12 03:19:55
怕孤单的绿草:回复邹老师 那如果我现在确实不想入这个单子,可不可以库存商品也不入,到时候想入了再认证,然后直接就是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款这样可以吗
2023-01-12 03:49:50
邹老师:回复怕孤单的绿草你好,可以的 可以认证了再入账
2023-01-12 04:13:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
你好,请问下,新开的厂房,进项多,抵扣和没抵扣的代账会计都结转到了一起,借:应交税费-销项,贷:应交税费-未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-进项,现在我想将抵扣和未抵扣的分开,是不是只要在后面做 借:应交税费-待抵扣进项税额,贷:应交税费-进项?
借:应交税费-待抵扣进项税额,贷:应交税费-进项? 认证才做这个,没有认证这个只结转进项税额这个,不需要结转待认证
17楼
2023-01-12 03:38:48
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 先森环 发表的提问:
比如上期认证了一万,抵扣了六千,还余4千,刚好这个月就把这4千抵扣掉,会计分录:认证抵扣时借:应交税费-增(销)10000贷:应交税费-增(进)6000应交税费-增(转出未交)4000次月抵扣时借:应交税费-增(转出未交)4000贷:应交税费-增(未交增值税)4000
你好,这样做分录是正确的
18楼
2023-01-12 04:52:51
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
你好,请问下,新开的厂房,进项多,抵扣和没抵扣的代账会计都结转到了一起,借:应交税费-销项,贷:应交税费-未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-进项,现在我想将抵扣和未抵扣的分开,是不是只要在后面做 借:应交税费-待抵扣进项税额,贷:应交税费-进项?
只要是在系统里面认证的,就计入应交税费-进项 未抵扣的在申报表中体现在留底税额里面
19楼
2023-01-12 05:59:52
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翎翎:回复轶尘老师 知道在认证系统和申报系统中的表现,我想问的是怎么样做记账凭证
2023-01-12 06:27:33
轶尘老师:回复翎翎正常确认进项 只要账上进项大于销项的金额 就说未抵扣的
2023-01-12 06:49:25
翎翎:回复轶尘老师 啊啊啊啊,怎么总是答非所问诶,我就想问我这样做凭证对不对呀
2023-01-12 07:08:03
轶尘老师:回复翎翎不对啊 正常确认进项
2023-01-12 07:28:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 无聊的西牛 发表的提问:
老师:购买税控系统全额抵扣,会计做账,借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用 现在应交税费的余额怎么处理?
你好 你做 借应交税费-应交增值税-减免税额贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税来结转下
20楼
2023-01-12 07:21:58
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