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会计让供货商重复开票
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 002 发表的提问:
发票丢了怎么办?供货商不再补开,只提供第一联复印件
还需要供应商到其主管税务局开具发票已完税证明给你们,你们才可以进行税款抵扣和账务处理。
1楼
2023-01-11 12:33:44
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002:回复牛老师 是普票,也得开完税证明么
2023-01-11 12:45:24
牛老师:回复002不用的,发票记账联复印件最好由对方写明“此件是我单位提供,与原件相符”并加盖对方发票专用章或财务专用章。
2023-01-11 13:06:14
002:回复牛老师 5W多的金额也是可以的么
2023-01-11 13:23:47
牛老师:回复002规定是这么规定的,如果对方能开具个已报税证明,我感觉会更好。你可以问一下对方能不能开出来。
2023-01-11 13:34:38
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 文英 发表的提问:
供应商折让(进货达到一定金额的让利),从货款中扣金额,取得供应商开的红字发票,会计分录怎么做
你好! 借记 原材料 红字 应交税费 红字 贷记 应付账款 红字
2楼
2023-01-11 13:49:45
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文英:回复老江老师 税应该是进项税额转出,分录 借记 原材料(库存商品)
2023-01-11 14:15:44
文英:回复老江老师 税应该是进项税额转出,分录 借记 原材料(库存商品) 应交税费-进项税(还是进项税额转出)
2023-01-11 14:26:57
老江老师:回复文英@文英:这个不是进项转出的情形!进项转出,是认证了,抵扣了,发现不符合规定,转出! 这里是红字~~~~
2023-01-11 14:51:26
文英:回复老江老师 红字发票收到时,原来进项发票已经认证抵扣了,申报表中显示进项税额转出
2023-01-11 15:17:04
老江老师:回复文英@文英:原来的认证的进项税额不动,根据红字发票减记进项税额!
2023-01-11 15:46:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 尾巴 发表的提问:
跨月了 才发现供货商把专票开错了,我现在是不是要把发票退回去?让供货商冲红?然后再给我 重新开?
你好,对的是的,是这么做的。
3楼
2023-01-11 14:43:59
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尾巴:回复郭老师 专票已经认证的情况下,我还要退回给供货商吗?
2023-01-11 14:59:43
郭老师:回复尾巴你好不需要退回去的,你开红字信息表,对方给你开红字发票。
2023-01-11 15:12:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ metoo 发表的提问:
供货方按商品类别开折让税票,如何做会计分录
您好 请问前面收到蓝字发票的时候分录怎么写的
4楼
2023-01-11 15:43:25
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
老师,供货商给我们的发票50多万,我们没有收到,可以让供货商红冲发票,重新再开给我们吗
这个需要找出是谁的原因,如果是你们原因对方不会愿意重新开的
5楼
2023-01-11 16:44:57
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小七 发表的提问:
增值税发票能重新开两次么,之前因为数量问题让供应商重新开具了一次,现在发现品名又有问题,还能让供应商再次重新开具么,会不会很麻烦
这个的话,严格的话,是要重开的哎。麻烦是麻烦点,但是,这样XX局查到了,没毛病呀
6楼
2023-01-11 17:52:49
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小七:回复许老师 多谢老师,请问供应商两次重开对他们具体有什么影响呢?XX局容易上门查么?
2023-01-11 18:04:48
许老师:回复小七这个的话,对来说,没什么问题的。因为呀,这又不是为了逃避缴税而做的哈
2023-01-11 18:18:23
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
采购货物,供货商让开返利票,供货商做了红字信息表,进项税额已经转出,会计分录如何登记
你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
7楼
2023-01-11 19:05:02
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优雅的外套:回复答疑苏老师 老师,你看下,谢谢
2023-01-11 19:25:06
答疑苏老师:回复优雅的外套你好,就按老师说的分录做就可以了。
2023-01-11 19:48:35
优雅的外套:回复答疑苏老师 但是没开数量,单价,只有总金额
2023-01-11 20:14:12
答疑苏老师:回复优雅的外套你好,同学的分录也不用体现单价哦!就是剩余部分的成本除以数量就是单价。
2023-01-11 20:24:31
优雅的外套:回复答疑苏老师 库存商品肯定要填写,数量,单价,这什么也不知道
2023-01-11 20:52:42
答疑苏老师:回复优雅的外套你好,数量是不变的,这个抵消后只是单价变了。
2023-01-11 21:04:19
优雅的外套:回复答疑苏老师 给了专票,一个抵扣联和1个发票联,要不要放到抵扣凭证里,还是2联放到这笔业务里
2023-01-11 21:33:45
答疑苏老师:回复优雅的外套你好,抵扣联放抵扣凭证里。
2023-01-11 21:57:24
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 真水无香Stella 发表的提问:
收到的专票没有收款人和复核人可以入账吗?有没有必要让供应商重开?
你好,不用,没有规定收款人和复核人是必须的。
8楼
2023-01-11 20:23:07
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真水无香Stella:回复徐阿富老师 收款人和复核人不能是同一个人是吗?
2023-01-11 20:35:29
徐阿富老师:回复真水无香Stella你好,可以是同一人的
2023-01-11 21:03:11
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 会呼吸的芦苇 发表的提问:
要怎样查供应商已开票的送货单单据,避免重复开票,因为供应商拿了5月份6月的单来对账,也知道以前有没有开过票
供应商送货你们要入库,入库单和送货单放一起就可以了
9楼
2023-01-11 21:24:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 执着 发表的提问:
退货(退供货商的货,款未付)用反分录复合会计准则吗?
可以用相反的分录处理
10楼
2023-01-11 22:53:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 兰酱 发表的提问:
业务部门以供应商重复收货架款为由,对供应商罚款五万元,供应商同意付钱。现业务部门送审的函件中表明,想让供应商以向工会捐款的形式支付该罚款,请问这样操作是否可行?
你好 你们合同是怎么约定这个 重复收款的 罚款条款的。如果合同约定了 怎么来支付的话。 就不能以工会捐款名义处理的。
11楼
2023-01-11 23:50:41
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兰酱:回复meizi老师 老师,我想问收取罚款和收到工会捐款在税务上怎么处理
2023-01-12 00:23:46
meizi老师:回复兰酱你好     借银行存款贷营业外收入。 这个会涉及企业所得税的 。    捐款收入的话 借银行存款 营业外收入-捐款收入  
2023-01-12 00:36:55
兰酱:回复meizi老师 这两种形式需要交增值税吗?
2023-01-12 01:00:45
meizi老师:回复兰酱你好 缴纳企业所得税的 ,不产生增值税
2023-01-12 01:14:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 端庄的朋友 发表的提问:
收到供应商重复开的发票,是普通发票要怎么做
你好,借库存商品贷银行存款
12楼
2023-01-12 00:45:29
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 温嘉红 发表的提问:
请问专票过期能否让供应商重来开
你好,如果是因为忘记认证这些情况过期是不可以的
13楼
2023-01-12 01:59:55
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问:
购货方一直不开票怎么做账啊,如果做了无票收入,隔一段时间对方又让开票会不会重复交税啊
你好,开票时可以冲红未开票收入的,不会重复
14楼
2023-01-12 02:50:45
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注册啊注册:回复徐阿富老师 那到时候会计分录怎么做?
2023-01-12 03:13:33
徐阿富老师:回复注册啊注册你好,开票时,先冲红未开票时你做的分录,一般是 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(全部红字),然后按照开票金额做蓝字凭证
2023-01-12 03:32:49
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ feeling 发表的提问:
你好 老师 想咨询问下 我们买了7650只口罩,现在只报关5000,但是供应商给我们开发票一张开了7650的款 ,那我退税的时候可以只退5000吗?那1650就不退了 或者还是要发票重开呢?
你好,同学。 你这是只可退 5000部分的。 如果你要退 7650,发票要重开
15楼
2023-01-12 04:10:40
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