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未交的增值税会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
与增值税相关的会计分录有哪些?尤其未交增值税,未交增值税转出的分录是啥?
应交增值税的完整会计分录有:  1、月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额;   2、月底,销项税额大于进项税额:   (1)计算应交增值税:   销项税额-进项税额-以前留抵进项税额=本期应交增值税   (2)结转:   借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金   (2)缴纳:   借:应交税金-应交增值税-未交税金   贷:银行存款
1楼
2023-01-11 12:31:21
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潘:回复QQ老师 交多少转多少吗?
2023-01-11 12:47:42
QQ老师:回复是的,,,,。。。。。
2023-01-11 13:00:00
潘:回复QQ老师 缴纳时不是借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款
2023-01-11 13:29:44
QQ老师:回复借:应交税金-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 已交税金一般是去税务局发票才会用到
2023-01-11 13:44:46
潘:回复QQ老师 麻烦老师看一下,以下两种方法常用哪种?一种:月末计提,借:转出未交增值税,贷:未交增值税,年末一次性结平进项销项和转出未交增值税。借 销项税 贷 进项税 转出未交增值税。第二种方法:先结转:借 销项税 贷 进项税 转出未交增值税,然后计提:借 转出未交增值税,贷 未交增值税。咱现在这个处理方式是后面这种是吧?那进销那笔什么时候转呢?
2023-01-11 14:09:10
QQ老师:回复你好,一般是第一种方法,年末结平
2023-01-11 14:19:17
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
转出未交增值税的会计分录
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2楼
2023-01-11 14:00:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 静心 发表的提问:
应交税金-未交增值税的会计分录不明白
你好,小规模没有这个科目 只有应交税费-应交增值税 应交税金-未交增值税是一般纳税人使用的科目
3楼
2023-01-11 15:04:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 阿花 发表的提问:
本月应交增值税1776元,期末结转增值税的税的会计分录是不是这样。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1776 贷:应交税费-未交增值税1776下月 缴纳的会计分录借:应交税费-未交增值税1776 贷:银行存款1776
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
4楼
2023-01-11 16:20:34
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职称:
解题: 
引用 @ 北上广深开票税务有限公司 发表的提问:
结转未交增值税会计分录
月末企业需要根据实际来结转本期未交增值税,增值税期末结转的会计分录: 结转未交税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
5楼
2023-01-11 17:23:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 霸气的大叔 发表的提问:
1月份欠缴增值税,已经做了会计分录:借应交增值税-转出未交增值税;贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣,我应该怎么做会计分录
借应缴税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费-未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
6楼
2023-01-11 18:40:42
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
7楼
2023-01-11 19:43:55
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豆豆:回复言岩老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-01-11 20:15:52
言岩老师:回复豆豆你好。 1.月末结转时,凡有应交增值税的,均应从应交税费-应交增值税明细帐转到应交税费-未交增值税明细帐上。 转入未交增值税时:       借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税            贷:应交税费-未交增值税   交税时:       借:应交税费-未交增值税            贷:现金或银行存款 2、年度结转时,对应交增值税各明细科目余额,作结平处理。 平时每月的明细科目借贷方余额可不结平,在年底一次性结平各明细科目余额,结转前要看应交增值税科目是贷方余额还是借方余额.   2.1若应交增值税是贷方余额,则先按正常月份,结转到未交增值税科目,然后将增值税三级科目的余额作相反方向分录结转,结转后“应交增值税”科目余额为0。      借:应交税费-应交增值税-销项税额            贷:应交税费-应交增值税-进项税额                应交税费-应交增值税-转出未交增值税   2.2若应交增值税是借方余额,说明有留抵,则只留其余额作为进项税额科目余额到下年抵扣,剩余其他按原明细科目余额作相反方向分录结平。 3、如果年末没有在软件中做以上凭证进行对转结平,也可以在软件中直接将应交增值税的相关明细科目年初余额直接修改结平即可。
2023-01-11 20:31:53
豆豆:回复言岩老师 谢谢老师,万分感谢,辛苦了老师
2023-01-11 20:49:18
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快。
2023-01-11 21:07:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
应交税费销项税转出未交增值税的会计分录
您好!销项税额跟转出未交增值税没有直接的会计分录来结转。
8楼
2023-01-11 21:00:04
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代老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
老师好,会计月底计提的当月增值税,分录是借:应交税费-未交增值税,次月交纳的时候分录是写,应交税费-应交增值税还是应交税费-未交增值税呢,
计提借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
9楼
2023-01-11 21:52:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 学堂用户84b3v7 发表的提问:
计算发生的销项税额,应交增值税额和应交未交的增值税额会计分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
10楼
2023-01-11 22:44:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 孟柏秀 发表的提问:
请问老师,交过增值税还要做什么会计分录,让未交增值税平账,还是贷方一直为负数
一般纳税人吗? 贷方负数是多交的,留底的,你们有这种情况吗
11楼
2023-01-11 23:42:51
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孟柏秀:回复郭老师 不是,我交增值税时候,就直接做账,借:未交增值税100,贷银行存款,这样会计软件上就直接显示贷方为-100。我交增值税会计分录对不?要做什么分录让她平吗?
2023-01-11 23:58:39
孟柏秀:回复郭老师 知道了,交之前是要先结转增值税为未交增值税到贷方,这样借方未交增值税就平了
2023-01-12 00:26:10
孟柏秀:回复郭老师 是不是老师
2023-01-12 00:44:31
郭老师:回复孟柏秀是的,需要结转,借转出未交增值税贷未交增值税
2023-01-12 01:14:21
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jossonli 发表的提问:
应交税费销项税转出未交增值税的会计分录
https://wenku.baidu.com/view/c417f387b9d528ea81c7795a 看看这里对你有帮助
12楼
2023-01-12 00:55:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 财税代理~田静 发表的提问:
老师说软件做账还要结转下销项=进项+转出未交增值税这个不太理解,怎么做会计分录?
本来就不要做这个结转 如果有应纳增值税税额 做一笔结转 借;应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷;应交税费-未交增值 的这个分录就可以了
13楼
2023-01-12 01:56:20
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财税代理~田静:回复邹老师 老师是不是把12月份应该需要交的增值税做一个这样的分录就可以了?
2023-01-12 02:13:42
邹老师:回复财税代理~田静是的 1月份扣缴的时候 做一笔 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 的这个分录就可以了
2023-01-12 02:41:39
财税代理~田静:回复邹老师 照这么说老师那每一个月都要做这笔分录了?次月交时在做相应的交税分录?
2023-01-12 03:11:00
邹老师:回复财税代理~田静有应纳税额的时候需要这样做,没有就不需要了
2023-01-12 03:21:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
老师,进项借方:负0.01,转出未交增值税贷方,0.01,未交增值税,贷方负0.01,会计分录怎么调一下
你好,进项怎么会有负数余额,你多结转了是吗
14楼
2023-01-12 03:01:40
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
进项大于销项,月末转出未交增值税如何做会计分录
可以不做分录结转的
15楼
2023-01-12 04:30:43
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