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基建完工会计账务处理
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冬瓜陈 发表的提问:
老师,公司刚刚筹建,关于基建期,是参考建筑企业会计做账务处理吗?有什么关于基建期书籍推荐吗?
您是属于建筑行业吗?
16楼
2023-01-12 06:37:34
全部回复
冬瓜陈:回复玲老师 不是,是工业企业,建立厂房与生产线
2023-01-12 06:55:41
玲老师:回复冬瓜陈你好 那不是建筑 看工业的课程 建议学工业实操就可以 
2023-01-12 07:06:12
冬瓜陈:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-01-12 07:30:03
玲老师:回复冬瓜陈不客气,祝您工作愉快。
2023-01-12 07:45:12
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
建筑施工企业会计账务处理。,会计分录怎么写
同学您好,如果可以的话,您自己先写一下试试,然后发我给您检查
17楼
2023-01-12 08:00:42
全部回复
夕:回复文老师 我写完了,哈哈哈,谢谢你
2023-01-12 08:23:50
文老师:回复同学您好, 不客气,这是我们的职责所在,如果对我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!
2023-01-12 08:38:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ [= 发表的提问:
你好,请问以前年度基建账里保障性住房工程竣工结算一直没有做相关会计处理,现在基建账需要并入行政会计大账应该要怎么做
你之前相当于账上并没 反应?
18楼
2023-01-12 09:00:35
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[=:回复陈诗晗老师 对,以前是做的手工账,但是并不规范,只做了工程款支出分录
2023-01-12 09:45:52
陈诗晗老师:回复[=你现在是需要健全账务 那么你是首先进行清查,然后再根据清查后的数据进行初始录入。
2023-01-12 10:09:54
[=:回复陈诗晗老师 那是要按月并账吗,还是一次性并入大账里
2023-01-12 10:37:37
陈诗晗老师:回复[=一次性并入大账,你录入期初 然后后面规范做账就是了
2023-01-12 10:59:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 美丽心情 发表的提问:
老师你好!个人挂靠建筑施工单位接公路地基工程项目,站在个人角度该如何账务处理,需要注意的事项有哪些?会计新手急求
你好,个人的话就是做借工程施工贷银行存款等。 注意异地需要预缴
19楼
2023-01-12 09:56:27
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美丽心情:回复朴老师 老师,异地预交税款是按2个点预交对吗?是在收到第一笔工程款时预交吗?
2023-01-12 10:14:43
朴老师:回复美丽心情你好,有的地方是3%的预缴。金额就是你收到的工程款计算的
2023-01-12 10:38:52
美丽心情:回复朴老师 老师,是这样的我们挂靠的公司要按照业主的要求提供发票,我们挂靠的公司肯定要问我们要进项,那么我们是不是需要让被挂靠公司给我们开立一个零时账户这样我们一般发生的费用都要以被挂靠公司的名义付款并开票,还有利润转出这一块我们是不是要找一家劳务公司把利润转出同时机械费这一块也要找相应的公司所有费用都过被挂靠单位的账,因为我没有接触过这样的业务,现在有点心慌,想具体的咨询一下老师
2023-01-12 11:05:58
朴老师:回复美丽心情你们给挂靠方提供人材机的发票,你们可以自己开的话直接自己开
2023-01-12 11:34:12
美丽心情:回复朴老师 是个人接的活,所以自己开不了
2023-01-12 11:53:21
美丽心情:回复朴老师 是个人接活没有资质挂靠了有资质的公司
2023-01-12 12:03:49
朴老师:回复美丽心情你好,可以找公司来开,给人家服务费或者去税局代开
2023-01-12 12:33:38
美丽心情:回复朴老师 这个项目施工人员住的宿舍(活动板房)这边是找的个人安装包工包料不提供发票,像这种活动板房个人可以去税务局代开发票吗?个人开的不是公司开的是不是要企业代扣代缴个税呀?
2023-01-12 12:54:57
朴老师:回复美丽心情你好,这种的可以去代开发票的,可以开劳务的,代扣代缴的话看发票备注栏备注的是不是要代扣代缴
2023-01-12 13:23:37
美丽心情:回复朴老师 现在很多单位都不要个人代开的劳务发票,就怕代扣代缴个税
2023-01-12 13:40:55
朴老师:回复美丽心情那你这个没有发票不能税前扣除的
2023-01-12 13:58:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 幽默的美女 发表的提问:
事业单位自建职工住宅第一期,建成卖出。期间按照事业单位基建项目做的账务处理,目前卖出款少于自筹拨款,可能要等到第二期第三期等都完工卖出才有可能不亏损。请问第一期卖出后,账务如何处理?年底基建账并事业账如何处理?
第一步、计算基建账有关科目本月发生额。 第二步、做并入大帐 的具体分录 第三步、大账期末结转 按新制度规定处理。 是这个顺序来做的
20楼
2023-01-12 11:01:00
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