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以商品抵债的会计分录
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陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
vivian
发表的提问:
我们销售商品,收到了一张银行汇票该怎么做会计分录
你好!借:应收票据 贷:主营业务收入 贷:应交税费
16楼
2023-01-12 09:29:50
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
发表的提问:
受委托销售商品的会计分录怎么写
(1)收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。 (2)在加工过程中: 对于发生的相关费用e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333337393463及人工成本,做如下分录: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料 应付职工薪酬等 (3)加工完成后,交付给委托方时,做如下分录: ①确认加工劳务收入 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费――应交增值税(销) ――应交消费税 ②结转加工过程中发生的成本: 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:生产成本 ③将原来备查登记的受托加工物资注销。 (4)按规定缴纳消费税 借:应交税费――应交消费税 贷:银行存款
17楼
2023-01-12 10:31:46
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:
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宋生老师
我们是超市销售的
2023-01-12 10:53:39
宋生老师:
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(1)收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)销售时:借:银行存款 贷:应付账款 应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入
2023-01-12 11:12:15
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
长情的香菇
发表的提问:
老师,企业预收,企业发出商品,企业收到余款,这三个怎么做会计分录
你好,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:预收账款
18楼
2023-01-12 11:29:35
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.72w
引用 @
...
发表的提问:
淘宝上销售商品收到的邮费会计分录怎么做?
你好,并入货物价款一起确认收入 借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
19楼
2023-01-12 12:31:10
全部回复
...:
回复
邹老师
老师 不可以将邮费单独提出来做吗?
2023-01-12 12:42:03
邹老师:
回复
...
你好,不需要将邮费单独提出来做分录的
2023-01-12 13:07:23
...:
回复
邹老师
但是邮费并入收入不是需要交纳增值税吗?
2023-01-12 13:17:42
邹老师:
回复
...
你好,是的,这个是你单位销售 货物实现的收入,需要缴纳增值税的 如果你单位邮费只是代收代付,没有实现差价收入,就不需要纳税的
2023-01-12 13:36:46
...:
回复
邹老师
我们收取买家15元的邮费,实际这单业务我们公司需要支付元20邮费,差额5元确认为我们公司的销售费用,这样可以吗?
2023-01-12 13:52:43
邹老师:
回复
...
你好,你们需要把收取的邮费确认收入,支付的邮费20计入销售费用
2023-01-12 14:10:41
...:
回复
邹老师
比如我公司6月份销售商品6000元,货款收入5200元,邮费收入800元,增值税税率9%。会计分录怎么做?
2023-01-12 14:25:04
邹老师:
回复
...
你好 借;银行存款等科目6000 贷;主营业务收入5200/1.13%2B800/1.09 应交税费——应交增值税(销项税额)5200/1.13*13%%2B800/1.09*9%
2023-01-12 14:36:37
何江何老师
职称:
中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题:
3.65w
引用 @
臭鱼
发表的提问:
我们是典当行的,借款人用房屋抵押给我公司,现在没有钱还,法院判决借款人以物抵债的形式还给我们,请问以物抵债的会计分录,如果以房屋为抵债物的话,卖的契税,个税的处理会计分录
你好同学,你们先计算一个购买,就是用典款当成是购买就可以了同学。 个税一般是你们代付了,契税本来就是你们支付的,一般这种抵债的都是承受人交税,因为对方交不起了
20楼
2023-01-12 13:51:59
全部回复
臭鱼:
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何江何老师
典当款是7万,购房发票是20万,发票上面没有增值税。这样的话怎样做会计分录?
2023-01-12 14:22:02
何江何老师:
回复
臭鱼
你好同学,用20万元计算税同学
2023-01-12 14:49:05
臭鱼:
回复
何江何老师
老师,典当款是7万,购房发票是20万。差额有13万,那13万的差额怎样处理?会计分录怎样做?
2023-01-12 15:04:49
何江何老师:
回复
臭鱼
你好同学这个是你们要交还给他记账时记成是其它应付款
2023-01-12 15:18:22
臭鱼:
回复
何江何老师
老师,该房屋已经变成我司的资产了,借款人是以物抵债的,我是计入借固定资产20万,贷方是典当款7,差额13万该入什么科目?
2023-01-12 15:29:39
何江何老师:
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臭鱼
你好同学,差额你入其它应收款 同学
2023-01-12 15:58:33
臭鱼:
回复
何江何老师
老师,差额为啥要计入其他应收款?计入了其他应收款之后,应该如何冲掉呢?
2023-01-12 16:12:43
臭鱼:
回复
何江何老师
该房产已经是我司名下的资产了
2023-01-12 16:25:20
何江何老师:
回复
臭鱼
你好同学,如果是已经付了就是银行存款 你们要计算的同学,就是这个是购买这个资产的一个付款项
2023-01-12 16:39:44
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