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管理费用抵扣会计分录
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.9w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师 开发票软件服务可以抵扣进项税吗?不能抵,会计分录:计管理费用一办法费?
可以抵减销项税的。计入管理费用一办公费
1楼
2023-01-11 17:07:24
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5fsshz:回复家权老师 付开发票软件服务时,会计分录,麻烦列一下,
2023-01-11 17:22:54
家权老师:回复5fsshz借:管理费用一办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用一办公费
2023-01-11 17:49:06
5fsshz:回复家权老师 我之前把直接做了,没计入管理费
2023-01-11 18:18:53
家权老师:回复5fsshz改一下就行了的呀
2023-01-11 18:30:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师请问下 去年金税盘的费用我会计分录是 借:应交税费-减免 贷:管理费用 未抵扣现在抵扣的话怎么做分录呀
你好,去年没有抵扣,就不应当做你提供的这个分录(借:应交税费-减免 ,贷:管理费用) 实际减免的时候才做这个分录的
2楼
2023-01-11 17:58:46
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追逐我的明天。:回复邹老师 老师 那老师现在怎么处理
2023-01-11 18:28:38
邹老师:回复追逐我的明天。你好,你需要把去年减免的分录红冲,然后再今年补做减免分录
2023-01-11 18:38:51
追逐我的明天。:回复邹老师 直接原分录红冲今年在做一张一样的是吗
2023-01-11 18:50:21
邹老师:回复追逐我的明天。你好,跨年冲销的分录,费用需要通过以前年度损益调整科目核算 然后做一笔减免分录
2023-01-11 19:08:20
追逐我的明天。:回复邹老师 老师 没有其他的方法吗老师
2023-01-11 19:36:00
邹老师:回复追逐我的明天。你好,只能是这样处理,没有其他办法的
2023-01-11 19:57:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 新手小白 发表的提问:
我们公司买的劳保服你不是说可以抵扣吗,那分录怎么写,是不是入管理费用?
借;制造费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
3楼
2023-01-11 19:22:01
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新手小白:回复邹老师 老师,结转库存商品的销售成本时,是销售数量*购进单价,这里的进货单价是含税单价还是不含税单价?
2023-01-11 19:36:39
邹老师:回复新手小白你好,如果你进项抵扣了就是不含税单据 没有抵扣就是含税单价
2023-01-11 19:53:31
新手小白:回复邹老师 老师,我们是建筑公司,每个月都会买水泥销售,每次购进的价钱都不一样,月末结转成本的时候用哪种方法呢,先进先出法还是加权平均法更合适?
2023-01-11 20:04:34
邹老师:回复新手小白你好,这个是自己选择的,可以按月末一次加权平均法
2023-01-11 20:33:43
新手小白:回复邹老师 老师,用月末一次加权平均法,购进单价=期初金额 购入金额/期初数量 购入数量,然后乘以销售数量就是本月的主营业务成本了对吧? 请问老师这个公式里的期初金额和购入金额是不含税金额对吧?
2023-01-11 20:54:27
邹老师:回复新手小白你好,是的 进项抵扣了就是不含税 没有抵扣就是含税单价
2023-01-11 21:17:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 哎哎呀呀呀 发表的提问:
老师,金税盘抵税的分录明明是抵扣管理费用的嘛,怎么不叫抵扣管理费用而是抵税
你好,这个实质是抵扣了增值税应纳税额,只不过这里贷方刚好是管理费用而已
4楼
2023-01-11 20:22:48
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哎哎呀呀呀:回复邹老师 老师我不懂
2023-01-11 20:47:09
邹老师:回复哎哎呀呀呀你好,还有不懂的地方具体是哪里?
2023-01-11 21:03:32
哎哎呀呀呀:回复邹老师 现在做的分录金额是跟管理费用相抵的,那么为什么实质是抵扣了增值税呢,这其中是怎么抵的呀
2023-01-11 21:24:29
邹老师:回复哎哎呀呀呀你好,你需要看借方科目,这个是用来抵扣增值税 按发票含税金额抵扣,这个发票不需要认证的
2023-01-11 21:42:10
哎哎呀呀呀:回复邹老师 按这个分录来说,管理费用抵扣为零了,但是增值税借方还剩480,这个480就可以用来和增值税贷方金额相抵,老师我这么理解对不对
2023-01-11 22:10:17
邹老师:回复哎哎呀呀呀你好,是的,计入借方减免税额,就是用来抵扣增值税应纳税额的
2023-01-11 22:38:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小草 发表的提问:
1、缴纳税控盘服务费时,会计分录:借。管理费用--办公费;贷,银行存款 2、销项税不够抵扣时,是否做会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:管理费用(红字) 第2个会计分录什么时候做?
需要交增值税的时候抵减的的时候做
5楼
2023-01-11 21:45:10
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 臭调皮 发表的提问:
开办费分五年抵扣管理费用科目,抵扣的时候怎么做分录?
借:管理费用-开办费 贷:长期待摊费用
6楼
2023-01-11 22:43:39
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沉鳞竞跃 发表的提问:
报销差旅费时做的会计分录是借:管理费用-差旅费 贷:银行存款,等到抵扣差旅费(火车票)时,应该怎样做会计分录?
你好, 借,管理费用 负数 借,应交税费——应增进 正数
7楼
2023-01-11 23:37:27
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沉鳞竞跃:回复立红老师 没有贷方?
2023-01-11 23:57:54
立红老师:回复沉鳞竞跃你好,是的,也可以将管理费用放在贷方,用正数
2023-01-12 00:24:55
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 贪玩的小白菜 发表的提问:
你好我问一下,现在冲减上一年管理费用会计分录怎么做
你好,你还要用哪一个科目冲减呢
8楼
2023-01-12 00:34:34
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贪玩的小白菜:回复暖暖老师 是用以前年度损益调整吗然后转利润分配
2023-01-12 01:04:51
暖暖老师:回复贪玩的小白菜是的,管理费用用以前年度损益调整的
2023-01-12 01:19:18
贪玩的小白菜:回复暖暖老师 我们用的是金蝶,软件里也没有以前年度损益调整科目啊,那能不能直接进利润分配里呢
2023-01-12 01:45:52
暖暖老师:回复贪玩的小白菜先进 本年利润再近利润分配
2023-01-12 02:11:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 美美,甜甜 发表的提问:
小规模企业上个月交金税盘服务费,沒抵扣时借:管理费用,贷:银行存款280。这个月要抵扣如何做会计分录
同学你好 借:应交税费-应交增值税贷:管理费用
9楼
2023-01-12 01:26:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 罗达 发表的提问:
抵扣航天280的服务费,抵扣时分录是计入管理费用吗?月末结转费用时,怎么结转呢
借:管理费用280贷:现金280;借:应交税费280,贷:管理费用280
10楼
2023-01-12 02:22:23
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罗达:回复袁老师 我是这样操作的,那月末结转管理费用,就不平行了啊
2023-01-12 02:50:20
袁老师:回复罗达平的,一借一贷管理费用,就是0了
2023-01-12 03:17:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 加油 发表的提问:
老师,如果进项税在抵扣系统里,进行了不抵扣认证。会计分录怎么体现,比如借管理费用借应交税金待认证,银行存款,待认证直接转管理费用么
您好!是的。待认证转管理费用了。
11楼
2023-01-12 03:23:19
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加油:回复宋生老师 不用先进项,然后进项转管理费用对么
2023-01-12 03:54:04
宋生老师:回复加油你好!这个要看你现在已经做了什么分录了。 如果已经计入待认证进项了,就要待认证转管理费用。
2023-01-12 04:17:14
加油:回复宋生老师 就是当月的
2023-01-12 04:37:45
宋生老师:回复加油您好!你现在还没有做分录是吗? 如果要分录,要看具体是什么费用的进项
2023-01-12 04:52:14
加油:回复宋生老师 就是不能抵扣的,不走转出了,直接走不抵扣
2023-01-12 05:11:08
宋生老师:回复加油你好!那你认证了吗?如果你认证了,就必须要转出才行。
2023-01-12 05:38:34
加油:回复宋生老师 认证系统不是有一个不抵扣么
2023-01-12 05:58:15
加油:回复宋生老师 没有在进项里认证,认证系统里有个不抵扣
2023-01-12 06:22:22
宋生老师:回复加油您好!你不抵扣,就可以直接借原材料 贷应付账款等。就不需要应交税费-应交增值税-进项税之类的了。
2023-01-12 06:50:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 欣喜的鼠标 发表的提问:
请问把2017年的管理费用拿出10万元,2019年的会计分录如何写?
拿出来是拿出银行存款吗
12楼
2023-01-12 04:41:51
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 柠檬草2020 发表的提问:
老师问一下 这个回单 做的会计分录 为什么是借 管理费用-养老保险 4800.61 4800.61这个数怎么来的呢?
你好,单独根据这个银行回单无法判断。一般还有社保中心提供的收据
13楼
2023-01-12 05:45:13
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柠檬草2020:回复赵海龙老师 比如说像养老保险 不是根据19662.25+11235.57算的吗?这2笔是不是企业+职工一共承担的养老保险呢?
2023-01-12 06:33:19
赵海龙老师:回复柠檬草2020是的,但是看不出来是多少人的保险,个人承担多少也看不出来
2023-01-12 06:48:49
柠檬草2020:回复赵海龙老师 企业社保缴纳的明细去哪里看的呀?是国税网上吗?
2023-01-12 07:15:04
赵海龙老师:回复柠檬草2020社保中心没有给你收据吗
2023-01-12 07:27:46
柠檬草2020:回复赵海龙老师 没有呢 国税上是看不出来的吧?
2023-01-12 07:50:08
柠檬草2020:回复赵海龙老师 还有个问题 问一下
2023-01-12 08:17:27
柠檬草2020:回复赵海龙老师 还有个问题 问一下 就是银行回单上写着是企业+职工承担的社保 应该是2部分的 然后做账的人 把社保全部做到了管理费用里面了 是不是变成全部由企业承担了?怎么做是不是不对的呢?还有那个管理费用-养老保险 4800怎么来的?
2023-01-12 08:29:18
赵海龙老师:回复柠檬草2020国税上是看不出来的吧? 看不出来 把社保全部做到了管理费用里面了 是不是变成全部由企业承担了?怎么做是不是不对的呢?还有那个管理费用-养老保险 4800怎么来的? 是不对的 4800没有办法判断根据你提供的信息
2023-01-12 08:42:23
柠檬草2020:回复赵海龙老师 还有个问题 就是在建工程会计科目 是哪些进项税的发票进来要计入在建工程科目的呀?是不是为来做固定资产的?
2023-01-12 09:02:56
柠檬草2020:回复赵海龙老师 开发支出这个科目 是不是核算研发费用 费用化支出的?
2023-01-12 09:31:18
柠檬草2020:回复赵海龙老师 开发支出这个科目是成本类科目吗?
2023-01-12 09:41:32
赵海龙老师:回复柠檬草2020是哪些进项税的发票进来要计入在建工程科目的呀?你采购的材料成本用于在建工程的都要计入这个科目 是不是为来做固定资产的?未来在建工程要转入固定资产
2023-01-12 09:53:34
柠檬草2020:回复赵海龙老师 就是为什么有些进账发票 是计入在建工程 有些是计入研发费用呢?怎么区分的 老师能不能说一下?
2023-01-12 10:08:18
赵海龙老师:回复柠檬草2020计入研发费用的发票是因为这部分资金是专门用于研发而采购或者建设的。 如果专门为了研发修建了一间房屋,个人认为应该先由在建工程转入固定资产然后通过折旧的方式再进入研发费用,这样更合适一些
2023-01-12 10:29:30
柠檬草2020:回复赵海龙老师 知道了 还有固定资产应该每个月计提折旧的吧?但是公司为了把利润提高 所以叫我不要计提折旧 这样的话 我好纠结 要不要计提折旧呢?固定资产是2019年12月购入的
2023-01-12 10:49:14
赵海龙老师:回复柠檬草2020是的,每个月折旧 但是公司为了把利润提高 所以叫我不要计提折旧 这样的话 我好纠结 要不要计提折旧呢?固定资产是2019年12月购入的 固定资产不折旧的话你就要控制转为固定资产的时间。只有不确认固定资产就不折旧了。
2023-01-12 11:02:05
柠檬草2020:回复赵海龙老师 就是1月已经计提折旧了 而且全申报了 那2月份是不是没办法了?还要继续提折旧?中间断了不行吧?
2023-01-12 11:21:27
赵海龙老师:回复柠檬草2020如果你转入了固定资产大修理也可以中断的,就是固定资产转入了在建工程了又
2023-01-12 11:45:14
柠檬草2020:回复赵海龙老师 如果转入了固定资产大修理的话 需要附件吗?还是说要谁签字的?
2023-01-12 12:02:33
赵海龙老师:回复柠檬草2020前提是要真实发生。不是按照领导意思处理 转入大修理的话你一般会有采购更换材料的发票的
2023-01-12 12:18:28
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月发生管理费用5600会计分录
借管理费用5600贷银行存款5600
14楼
2023-01-12 06:48:45
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小会计 发表的提问:
第二个问题是,会计分录可以合并吗?就是在同控下的长投,初始成本和管理费用分别是用两个会计分录来写的,不过我看有题目的答案将两个合并在一起了,如下图。这样也可以吗?
可以啊,这个拆开还是合并都可以,只要分录借贷相等即可。
15楼
2023-01-12 08:16:49
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