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浅议会计电算化的内部控制制度
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
因为这一些单位啊,他们本身就是预算决算管理相结合,所以说预算控制也是属于他们内部控制的一个内容。
151楼
2023-01-29 05:16:50
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
ACD 【答案解析】 选项B不恰当。了解内部控制不仅包括了解内部控制的设计,还包括确定已设计的内部控制是否得到执行。
152楼
2023-01-29 05:46:23
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ “琴妹儿" 发表的提问:
企业内控制度应该由谁来制定?
企业内控制度应该由董事会制定
153楼
2023-01-29 06:14:57
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“琴妹儿":回复庄老师 我们融资需要提供内控制度,老板说是会计的工作
2023-01-29 06:38:07
庄老师:回复“琴妹儿"不单单是会计的工作。 企业内控制度是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。企业内控制度是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。这个定义反映了一些基本概念: 1、企业内部控制的本质:是一个过程,是实现目的的手段,而绝不是目的的本身。 2、企业内部控制的途径:是依靠人员来实施的。 3、企业内部控制的目标:只为企业提供合理的保证。 4、企业内部控制的特点:可实现一个或多个彼此独立又相互交叉的目标。 5、企业内部控制的意义:是企业对员工的生产安全、信息安全等方面的合理控制。 6、企业内部控制的权限:需要一把手管理者代表的职能授予。
2023-01-29 06:58:38
“琴妹儿":回复庄老师 一说要这些东西,老板就认为是财务的工作,最终还是落到我们头上
2023-01-29 07:11:00
庄老师:回复“琴妹儿"你好,内部控制涉及到各个部门方方面面,全员参与
2023-01-29 07:27:25
“琴妹儿":回复庄老师 有的人说需要外部机构来协助完成,要出几万块钱的费用,有这个必要吗?
2023-01-29 07:49:54
庄老师:回复“琴妹儿"你好,会计师事务所比较专业,有这个必要
2023-01-29 08:05:08
“琴妹儿":回复庄老师 做个内控制度都要几万啊??
2023-01-29 08:32:59
庄老师:回复“琴妹儿"你好,那你们自己做,能达到目的
2023-01-29 08:43:57
海贝老师
职称:注册会计师
4.85
解题: 0.04w
引用 @ ZWJ 发表的提问:
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
此时发表的还是无保留意见,只是需要加一个段落而已。做法恰当
154楼
2023-01-30 04:57:41
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
人社局就业中心实行什么会计制度
人社局就业中心实行什么会计制度
155楼
2023-01-30 05:21:41
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林老师:回复爱笑的流沙社局就业中心实行事业单位会计制度。
2023-01-30 05:46:45
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 朴实的墨镜 发表的提问:
请问应该选哪个会计制度呢?
你们是小规模还是一般纳税人
156楼
2023-01-30 05:42:06
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朴实的墨镜:回复朴老师 去年是10月前是小规模,后来10月转了一般纳税人,现在才开始建账
2023-01-30 06:08:55
朴老师:回复朴实的墨镜那你选择第二个或者第四个
2023-01-30 06:38:32
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
新成立的企业如何选择会计制度
一般选择 企业准则 如果企业规模小,可以选择小企业会计准则
157楼
2023-01-30 06:02:50
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齊:回复罗老师 如果现在经营规模比较小,先选择小企业会计准则,后期经营规模扩大后,再更改可以吗?制度的选择与注册资本有关系吗?
2023-01-30 06:30:06
罗老师:回复可以的 制度选在与注册资本没有关系的。
2023-01-30 06:48:02
齊:回复罗老师 好的,谢谢
2023-01-30 07:15:20
罗老师:回复不客气的
2023-01-30 07:33:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 用友客服13359266826 发表的提问:
你好,电子竞技属于什么行业,用什么会计制度
你好,就是电子竞技行业 可以按企业会计制度
158楼
2023-01-30 06:11:59
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用友客服13359266826:回复邹老师 是不是2013小企业
2023-01-30 06:29:46
邹老师:回复用友客服13359266826你好,这个是自己选择,没有一个统一规定的
2023-01-30 06:58:27
用友客服13359266826:回复邹老师 那这属于那个行业,看真账实操,不知道看那个合适
2023-01-30 07:13:27
邹老师:回复用友客服13359266826你好,就是属于电子竞技行业 学堂还没有专门针对这方面的实操
2023-01-30 07:24:01
用友客服13359266826:回复邹老师 那有没有关于俱乐部的这样的实操
2023-01-30 07:47:45
邹老师:回复用友客服13359266826你好,目前学堂还没有专门针对俱乐部这方面的实操
2023-01-30 08:01:25
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 李娜 发表的提问:
老师好。现在最新的会计制度是那一年的
2007年1月1日起实施的新《企业会计准则》,仅明确要求全国上市公司必须执行,其他中小企业可以参照执行,也可以不执行;到现在为止,当前的中小企业执行的会计制度有三种情况:有一直在执行以前的分行业会计制度的,有继续执行以前的《企业会计制度》的,也有执行新《企业会计准则》的……但是,2010年4月国家财政部又在计划出台新的《小企业会计准则》,2010年11月初新的《小企业会计准则 征求意见稿》发布,定于2012年1月1日起开始实施……
159楼
2023-01-31 05:11:48
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李娜:回复晓海老师 老师好 科学事业会计制度2014可以做商业和服务业的账吗
2023-01-31 05:42:25
晓海老师:回复李娜你好,不可以
2023-01-31 06:07:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
新成立的公司,应该建立哪些会计制度呢?
你好!需要看你们的具体情况和行业一般是小企业会计制度就可以的
160楼
2023-01-31 05:41:30
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花卷
职称:
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
资产管理有限公司适应啥会计制度
您好! 资产管理有限公司适应 企业会计制度。
161楼
2023-01-31 06:08:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ sunny 发表的提问:
老师 新公司成立 如何选择用什么样的会计制度
单位规模比较大的采用企业会计准则,单位规模比较小的采用企业会计准则或者小企业会计准则。
162楼
2023-02-01 04:36:24
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sunny:回复方亮老师 无论企业规模大小 都可以用企业会计准则是吗?
2023-02-01 04:56:14
方亮老师:回复sunny是滴。祝您工作愉快!
2023-02-01 05:14:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
有限公司一般选用什么会计制度
你好,这个是企业根据自己情况选择的,可以是企业会计制度
163楼
2023-02-01 05:04:53
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小雨 发表的提问:
单位内部控制报告怎样编制呢?
××股份有限公司20××年度内部控制评价报告 ××股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,我们对本公司(以下简称“公司”)内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:[一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发现战略。]由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构[或其他专门机构]负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价[描述评价工作的组织领导体制,一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径]。 公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]实施内部控制评价,并编制内部控制评价报告;公司[是/否]聘请会计事务所[会计师事务所名称]对公司内部控制有效性进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(以下简称“评价指引”)的要求,结合企业内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至20××年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 四、内部控制评价的范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项,重点关注下列高风险领域: [列示公司根据风险评估结果确定的前“十大”主要风险] 纳入评价范围的单位包括: [描述公司及其所属单位的明确范围] 纳入评价范围的业务和事项包括(根据实际情况充实调整): (一)组织架构 (二)发展战略 (三)人力资源 (四)社会责任 (五)企业文化 (六)资金活动 (七)采购业务 (八)资产管理 (九)销售业务 (十)研究与开发 (十一)工程项目 (十二)担保业务 (十三)业务外包 (十四)财务报告 (十五)全面预算 (十六)合同管理 (十七)内部信息传递 (十八)信息系统 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 (如存在重大遗漏)公司本年度未能对以下构成内部控制重要方面的单位或业务(事项)进行内部控制评价: [逐条说明未纳入评价范围的重要单位或业务(事项),包括单位、或业务(事项)描述、未纳入的原因、对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等。] 五、内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行[描述公司开展内部控制检查评价工作的基本流程]。 评价过程中,我们采用了(个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析)等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷[说明评价方法的适当性及证据的充分性]。 六、内部控制缺陷及其认定 公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持了一致[描述公司内部控制缺陷的定性及定量标准],或作出了调整[描述具体调整标准及原因]。 根据上述认定标准,结合日常监督和专项监督情况,我们发现报告期内存在[数量]个缺陷,其中重大缺陷[数量]个,重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为:[对重大缺陷进行描述,并说明其对实现相关控制目标的影响程度]。 七、内部控制缺陷的整改情况 针对报告期内发现的内部控制缺陷(含上一期间未完成整改的内部控制缺陷),公司采取了相应的整改措施[描述整改措施的具体内容和实际效果]。对于整改完成的重大缺陷,公司有足够的测试样本显示,与重大缺陷[描述该重大缺陷]相关的内部控制设计且运行有效(运行有效的结论需提供90天内有效运行的证据)。 经过整改,公司在报告期末仍存在[数量]个缺陷,其中重大缺陷[数量]个,重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为:[对重大缺陷进行描述]。 针对报告期末未完成整改的重大缺陷,公司拟进一步采取相应措施加以整改[描述整改措施的具体内容及预期达到的效果]。 八、内部控制有效性的结论 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至20××年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 (存在重大缺陷的情形)报告期内,公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述该缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度]。由于存在上述缺陷,可能会给公司未来生产经营带来相关风险[描述该风险]。 (不存在重大缺陷的情形)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间[是/否]发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。[如存在,描述该事项对评价结论的影响及董事会拟采取的应对措施]。 我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等想适应,并随着情况的变化及时加以调整。[简要描述下一年度内部控制工作计划]未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。 董事长:(签名) ××股份有限公司 20××年××月××日
164楼
2023-02-01 05:22:58
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小雨:回复庄老师 事业单位需在年度内部控制报告填报软件上面填报,老师可以指导一下吗?
2023-02-01 05:49:11
庄老师:回复小雨你好,你说的是要填写什么
2023-02-01 06:13:46
小雨:回复庄老师 就是这样的表,好多张要填的,还需要上传很多的佐证材料。
2023-02-01 06:31:20
小雨:回复庄老师 老师可以指导我填报一下吗?
2023-02-01 06:55:34
庄老师:回复小雨你好,你这个是另外一个问题,另外提问,事业单位表我没填写过,怕误导你
2023-02-01 07:20:51
小雨:回复庄老师 好的 我另外提问,谢谢老师。
2023-02-01 07:37:00
庄老师:回复小雨应该的,给个五星好评
2023-02-01 08:04:57
雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ dping 发表的提问:
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
财务制度应该有规定某项费用花多少钱,超的就应该让领导签字说明理由。
165楼
2023-02-01 05:42:07
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