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存货相关会计处理表达
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小田田老师
职称:税务师,中级会计师,注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 善良的香烟 发表的提问:
根据工资结算汇总表中的相关数据计提工会经费并进行会计处理。那表怎么填
您好,学员。 工会会费计提比例是2%,按月计提, 月计提工费额=工资总额x2% 借:管理费用--工会费 贷:其他应付款--工会费
16楼
2023-03-02 09:49:26
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 聪明的发箍 发表的提问:
相关会计分路和账务处理
16年计提的金额1000000*0.005=5000
17楼
2023-03-02 10:43:44
全部回复
暖暖老师:回复聪明的发箍借资产减值损失5000 贷坏账准备5000
2023-03-02 11:21:24
聪明的发箍:回复暖暖老师 四年
2023-03-02 11:32:21
暖暖老师:回复聪明的发箍17年底的金额900000*0.005=4500
2023-03-02 11:53:39
暖暖老师:回复聪明的发箍需要冲回500 借坏账准备500 贷资产减值损失500
2023-03-02 12:12:58
暖暖老师:回复聪明的发箍18年发生坏账 借坏账准备4000 贷应收账款4000
2023-03-02 12:31:36
暖暖老师:回复聪明的发箍18年底坏账金额1500000*0.005=7500
2023-03-02 12:56:10
暖暖老师:回复聪明的发箍4500-4000=500 7500-500=7000 需要补提7000
2023-03-02 13:17:49
暖暖老师:回复聪明的发箍借资产减值损失7000 贷坏账准备7000
2023-03-02 13:45:56
暖暖老师:回复聪明的发箍19年收回 借坏账准备3000 贷应收票据3000
2023-03-02 14:01:18
暖暖老师:回复聪明的发箍借银行存款3000 贷应收账款3000
2023-03-02 14:23:58
暖暖老师:回复聪明的发箍19年底的余额是1200000*0.005=6000
2023-03-02 14:49:02
暖暖老师:回复聪明的发箍7500-3000=4500 6000-4500=1500 需要补提1500
2023-03-02 15:18:07
暖暖老师:回复聪明的发箍借资产减值损失1500 贷坏账准备1500
2023-03-02 15:33:58
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 147 发表的提问:
2018年发生的存货报废,但当时没有做会计处理,现在在2019年通过以前年度损益科目调整,减少了库存商品;现在出具报表时,资产负债表相关的年初数需要调整吗?
已经通过以前年度损益调整科目进行处理了,所以不要调整。如果调整了与去年的期末数不一致。
18楼
2023-03-02 11:53:55
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147:回复轶尘老师 老师,我是想这么填法:未分配利润期初数+以前年度调整的金额+利润表净利润金额;但是这样子核算利润表跑资产负债表的勾稽关系就不平衡了吗?
2023-03-02 12:13:20
轶尘老师:回复147是的。这个不平衡是允许的。因为调整去年的账了。
2023-03-02 12:40:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 健忘的羊 发表的提问:
下列关于计提存货跌价准备的相关表述不正确的是
你好,能提供一下相关选项吗
19楼
2023-03-02 12:48:57
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
新成立的单位,相关会计处理
请教一下! 我们总集团医院设立在潍坊,分医院设立另一个城市, (1)总公司拨款资金给我们分医院,拨款资金是要还的!那我们做会计分录: 借:银行存款等 贷:其他应付款--总公司 以上会计分录对吗? (2)并且我们申请购买电脑冰箱洗衣机电视办公桌椅以及被服等等,总医院付款项,把货发到我们分医院,这些款项也是要还得,那我们如何作会计处理? 借:固定资产/低值易耗品/长期待摊费用-开办费 贷:其他应付款---总公司 这样做对吗? (3)如果我们收到货后,也做会计处理,那购买电脑冰箱洗衣机电视办公桌椅以及被服等等被各个科室领用,又该如何做会计处理呢? 借:管理费用 贷:固定资产/低值易耗品 这样做对吗?如果都下入管理费用,费用是不是太大了,毕竟我们医院刚刚成立,没有多少收入? 在者我们要下个月计提固定资产折旧,如果某一个月收入大,折旧我就多分摊;如果收入低,我就不折旧或者少折旧可以吗,根据自己的实际情况作账务处理? (4)还有就是筹建期间的所发生的一切费用,会计分录怎么做?还有其中八万元是院长垫支的,这个钱院长是要用发票报销的,那又怎么做会计分录呢? 下入开办费的,我可以从下个月摊销,按5年摊销,如果某一个月收入大,摊销我就多分摊;如果收入低,我就不摊销或者少摊销可以吗,根据自己的实际情况作账务处理
20楼
2023-03-02 13:42:19
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吴月柳:回复爱笑的流沙2,如果这些物资要管理的话就计入固定资产,3这分录错了,如果是固定资产领用的话不用做账,你每月按你那定的折旧方法计提折旧,不能像你说的多提或少提,每个月都是固定的,4.筹建期间的费用计入开办费,按你需要分摊年限进行平均分摊,一当开始分摊不可不摊
2023-03-02 14:03:59

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职称:注册会计师,税务师

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