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老板给出纳备用金会计怎么做账
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 辉猴子 发表的提问:
是公司的主办会计,出纳是兼职的。现在公司老板喊我去和出纳领一些备用金,需要向出纳提供什么单据,出纳才会把钱给我?
你好,一般你向出纳出具收条就可以了吧。如果发票都是出纳集中一起后来再给你做帐的,那么你把报销的发票提供出纳也是可以的,
61楼
2022-12-19 07:00:11
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户_ph791657 发表的提问:
老板从公户转钱出去,备注是备用金怎么做账比较好?
你好, 借 其他应收款 贷 银行存款
62楼
2022-12-19 07:29:59
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学堂用户_ph791657:回复紫藤老师 摘要怎么写呢
2022-12-19 07:54:38
紫藤老师:回复学堂用户_ph791657你好,可以是提取备用金的
2022-12-19 08:21:32
学堂用户_ph791657:回复紫藤老师 好的,谢谢,如果经常这样会不会不太好啊
2022-12-19 08:44:55
紫藤老师:回复学堂用户_ph791657不会,你真实发生的,就做账
2022-12-19 09:04:37
学堂用户_ph791657:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2022-12-19 09:26:47
紫藤老师:回复学堂用户_ph791657不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2022-12-19 09:44:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 老A 发表的提问:
从公司公账给老板个人卡上转了备用金怎么做账?
借 其他应收款 贷 银行存款
63楼
2022-12-20 06:38:26
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老A:回复紫藤老师 那他发票冲账的时候怎么做呢?
2022-12-20 07:08:36
紫藤老师:回复老A借 管理费用 贷 其他应收款
2022-12-20 07:29:32
老A:回复紫藤老师 这个其他应收款没有那么多的发票给他冲平该怎么办呢?
2022-12-20 07:55:12
紫藤老师:回复老A你好,那就要还款了
2022-12-20 08:19:26
老A:回复紫藤老师 老板个人要还款吗?就是从老板个人卡里要转钱到工帐里么?
2022-12-20 08:32:55
紫藤老师:回复老A从老板个人卡里要转钱到工帐里
2022-12-20 08:45:48
老A:回复紫藤老师 这个是必须的么要是他实在还不上怎么办?
2022-12-20 08:59:18
紫藤老师:回复老A你好,那就一直挂账的
2022-12-20 09:12:23
老A:回复紫藤老师 一直挂着没什么么?
2022-12-20 09:37:40
紫藤老师:回复老A最好是报销或者还钱了
2022-12-20 10:02:56
老A:回复紫藤老师 那当成利润分配交20%的个税是怎么回事哈,我们公司老板就是大股东
2022-12-20 10:26:55
紫藤老师:回复老A如果不还钱,就相当于分红。,20%个税
2022-12-20 10:51:05
老A:回复紫藤老师 嗯这笔会计分录到时候是怎么做的哈?
2022-12-20 11:12:30
紫藤老师:回复老A你好,借:应付股利 贷:其他应收款-法人
2022-12-20 11:28:27
老A:回复紫藤老师 嗯,实际交税了分录在做不?
2022-12-20 11:50:08
紫藤老师:回复老A借:应付股利 贷:其他应收款-法人 应交税费-要缴个税
2022-12-20 12:03:19
老A:回复紫藤老师 嗯这样就完了是么,交的个税直接在个税客户端申报了就行了?
2022-12-20 12:24:53
紫藤老师:回复老A交的个税直接在个税客户端申报了就行了
2022-12-20 12:47:31
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
老板直接转账给采购 作为备用金 这个怎么做账呢
借:其他应收款贷:银行存款
64楼
2022-12-20 06:53:40
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妮妮加油:回复袁老师 等采购把这钱花出去了 比如购买办公用品了 然后怎么做分录
2022-12-20 07:23:44
袁老师:回复妮妮加油借:管理费用--办公费贷:其他应收款
2022-12-20 07:49:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
老师,老板给出纳备用金,出纳要写借款单吗?之后出纳拿费用报销单报销了这笔备用金
你好 写收据 证明收到钱
65楼
2022-12-20 07:02:13
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向日葵:回复郭老师 给1万报销了1万了,怎么还要写收据呢,写了费用报销单了,那收据不是重复了吗?
2022-12-20 07:16:36
郭老师:回复向日葵给一万是借款 报销是其他的业务 你得体现借款
2022-12-20 07:30:11
向日葵:回复郭老师 1万备用金全部拿费用报销单报销了,怎么还要写收据体现呢?
2022-12-20 07:53:30
郭老师:回复向日葵你好 收到xx备用金1万 然后个人填写报销单 报销现金支付
2022-12-20 08:19:02
小丫老师
职称:中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 发表的提问:
老师,从公司的总账上转10000元到出纳那做备用金用,会计分录怎么写呢?
借:现金 10000 贷:银行存款10000
66楼
2022-12-20 07:29:59
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娟:回复小丫老师 老师,我们给出纳的不是现金,而是直接转账到出纳的银行卡上呢
2022-12-20 07:55:46
小丫老师:回复一样的啊,这个钱又不是给出纳自己的,是公司的备用金。转到银行卡只是形式啊。写分录的时候备注下就可以啊
2022-12-20 08:18:20
娟:回复小丫老师 哦,好的,谢谢老师
2022-12-20 08:35:34
小丫老师:回复没事儿,共同学习,天天向上
2022-12-20 08:54:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ banana 发表的提问:
老师,备用金老板没有给我,他们出差回来给我单据做报销的账,我应该先做一笔预支备用金的账吗?
你好,是的
67楼
2022-12-21 06:53:46
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ D.Rain 发表的提问:
老板给的备用金怎么做分录呢?
借:现金 贷:其他应付款
68楼
2022-12-21 06:58:49
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D.Rain:回复晓海老师 晓海老师,那我要不要做二级科目?
2022-12-21 07:29:18
晓海老师:回复D.Rain按老板的名字设置二级科目。
2022-12-21 07:51:42
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司现金一直在老板手中,老板再根据需要支出给出纳,会计做外帐,现现金余额太大,怎么交接工作?
您好!你要先看公司实际的现金有多少,如果有差额的部分,建议计入其他应收款-老板。
69楼
2022-12-21 07:13:54
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 萱萱9136027 发表的提问:
老板用自己个人的钱给出纳的备用金可以做外账吗?原始凭证是附收据吗?
可以,但是要办理手续,老板给了多少钱做备用金,让出纳开据收款收据,会计凭收据入账。
70楼
2022-12-21 07:26:59
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萱萱9136027:回复会计学堂陈老师 意思外账也可以用收据做凭证/
2022-12-21 07:50:07
会计学堂陈老师:回复萱萱9136027是的 ,收据仅仅指现金收支业务,反映有现金变化,不代表有收到货款或者其他业务,如需证明是货款或者其他费用,必须同时依据发票才能入账。
2022-12-21 08:11:00
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
还有就是这里全部厂不请出纳,我有权有证能当?全是由老板娘当
你好,公司可以不请出纳的呢呢,主要有负责核算的人可以核算清楚
71楼
2022-12-22 06:21:32
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
老板,用私人账户把投资人的投资款退了出去,会计怎么给老板这笔钱?怎么做账合理?
你好,让收到退款的人写个证明,证明投资款已经由谁支付了,让后财务凭这个证明做账,另外,你这个投资款是指股东的股份退了?
72楼
2022-12-22 06:47:52
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云淡风轻:回复徐阿富老师
2022-12-22 07:11:18
云淡风轻:回复徐阿富老师 直接把这笔钱对公转到老板账户上,行不行?
2022-12-22 07:38:50
徐阿富老师:回复云淡风轻你好,那这个股份转给谁了?转给老板?
2022-12-22 08:00:36
云淡风轻:回复徐阿富老师 因为是老板付的,另外的话投资人不会写不可能给写这个证明的
2022-12-22 08:16:13
徐阿富老师:回复云淡风轻你好,我问这个股份是转给谁了?股份退出去是股份转给别人还是企业注册资金减少,这个要先明确
2022-12-22 08:27:09
云淡风轻:回复徐阿富老师 注册资金减少了
2022-12-22 08:47:08
徐阿富老师:回复云淡风轻你好,那借实收资本 贷其他应付款--老板 然后打款给老板 借其他应付款 贷银行存款
2022-12-22 09:05:58
云淡风轻:回复徐阿富老师 嗯,那我这个证明没有,这个帐这么走行不行呀?
2022-12-22 09:27:50
徐阿富老师:回复云淡风轻你好,让老板提供打款的银行回单,只能这样来证明了
2022-12-22 09:56:15
云淡风轻:回复徐阿富老师 老板打给中间人了
2022-12-22 10:24:52
云淡风轻:回复徐阿富老师 用微信打
2022-12-22 10:46:17
徐阿富老师:回复云淡风轻你好,这个万一股东不承认这不是多事情?
2022-12-22 10:56:25
云淡风轻:回复徐阿富老师
2022-12-22 11:12:08
徐阿富老师:回复云淡风轻你好,什么?看不出什么问题
2022-12-22 11:24:09
云淡风轻:回复徐阿富老师 老板,用微信打给中间人了只有一个截图,
2022-12-22 11:38:11
云淡风轻:回复徐阿富老师 直接从对公给老板打过去,应该是没有什么风险?对
2022-12-22 12:02:58
云淡风轻:回复徐阿富老师 对不对?
2022-12-22 12:30:55
徐阿富老师:回复云淡风轻你好,你那只能截图,告诉老板,以后办事不能那么随便的
2022-12-22 12:41:00
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 助教 发表的提问:
我老板娘怀疑我们的出纳有问题,要我监督怎么办?
你好!在没有证据的情况下,不要乱怀疑一个人~~~ 现在要做的,就是充分监督!不相容职位不能让出纳兼任,认真复核相关凭证与账簿,经常不定期盘点~~~~
73楼
2022-12-22 07:14:58
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jollyliu老师
职称:高级会计师,国际内审师
4.96
解题: 0.17w
引用 @ 小巧的航空 发表的提问:
7月,初次完整建账,6月底老板余额有3W,老板定期转给出纳的备用金结转到7月的余额为-2,7月老板又分多次转了25000给出纳,我要怎么开始建账
同学,你好,如果7月份建账,期初数是6月末的,7月份再发生的业务是会计核算的业务处理,不是建账
74楼
2022-12-22 07:24:00
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小巧的航空:回复jollyliu老师 那我要怎么开始呢老师,会计新人一个,公司内账
2022-12-22 07:51:32
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好。别急,是新公司吗?还是老公司,但需要你新建账
2022-12-22 08:01:56
小巧的航空:回复jollyliu老师 一个餐饮店,之前只是做简单的流水,7月需要开始完善。老师,我要补充的是每个月定期给出纳转备用金是用于支付一些应付款的
2022-12-22 08:16:25
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好,先按6月份的结余建账,然后每个月按照实际发生的业务进行会计处理
2022-12-22 08:38:00
小巧的航空:回复jollyliu老师 老师,能帮我按刚刚的给个借贷关系吗,我无从下手,我都不会结余建账,结老板的还是出纳的
2022-12-22 09:07:01
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好,按顺序说一下你们发生的业务,我帮你看看怎么处理
2022-12-22 09:32:55
小巧的航空:回复jollyliu老师 好的,谢谢老师的江湖救急 1、6月底老板身上的余额为3万,出纳的余额为-2 2、7月1-10号收到菜金20万进老板的账户 3、7月1-10的菜金有10万没有收到 4、7月10之前出纳林XX分次收到老板转来备用金25693 5、出纳支付费用25691 6、7-11后换了出纳,但是之前的出纳垫付的钱已结清,11号以后的支出费用都不再和10号之前的扯关系
2022-12-22 09:54:39
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好。1、6月底老板身上的余额为3万,出纳的余额为-2,肯定还有其他余额,会计是“有借必有贷,借贷必相等”,你如果只有这两个余额就无法建账
2022-12-22 10:09:23
小巧的航空:回复jollyliu老师 因为之前没有建账没办法追溯了,就直接报了老板和出纳6月底的余额直接作为7月期初
2022-12-22 10:37:19
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好,你最好弄清楚:为什么出纳的余额为-2万,是他自己垫的吗。会计这种工作一定要弄清楚
2022-12-22 11:03:05
小巧的航空:回复jollyliu老师 垫付的费用,之前老板转了备用金给出纳,费用不够结垫付2块钱
2022-12-22 11:32:36
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好。老板身上的余额为3万是什么款
2022-12-22 11:58:28
小巧的航空:回复jollyliu老师 收到的6月菜金减掉转给出纳的备用金之后剩余的
2022-12-22 12:24:19
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好。应该是利润。老板身上的余额为3万属于现金吧
2022-12-22 12:53:29
小巧的航空:回复jollyliu老师 是的是的
2022-12-22 13:10:17
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好。出纳的余额为-2万是谁垫付的
2022-12-22 13:31:48
小巧的航空:回复jollyliu老师 出纳垫付了费用是2块,2块,出纳
2022-12-22 13:55:11
jollyliu老师:回复小巧的航空同学,你好。建账时,借:现金-老板30000,现金-出纳20000贷:其他应付款-出纳20000,本年利润30000
2022-12-22 14:15:29
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 楚楚 发表的提问:
从备用金里给老板转账应该怎么做分录、 是用微信转账的】
借:其他应收款 或其他应付款 贷:现金
75楼
2022-12-23 06:38:39
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