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帖子
差旅费过路费会计分录
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牛老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.36w
引用 @
淇ki♡ko淇
发表的提问:
老师,我公司的工程车是私人的,没有签订用车协议之类的,现在所有的过路费和油费可以直接做到差旅费里面么?还是有其他更好的建议?
你好,建议签订用车协议,并约定过路过桥费,油费由你公司负担
16楼
2023-01-27 05:53:31
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淇ki♡ko淇:
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牛老师
现在是还没有签订这个协议。暂时也没有去做
2023-01-27 06:14:17
淇ki♡ko淇:
回复
牛老师
我是不是可以先做到差旅费中,等后续签订了协议在做到其他的?
2023-01-27 06:41:06
牛老师:
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淇ki♡ko淇
可以先放进来,后补协议日期往前写就是了。
2023-01-27 06:54:02
小菲老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
8.65w
引用 @
Jenny
发表的提问:
一个管理层人员报销差旅费,住宿费、油费和过路费有发票如何做会计分录?(有发票和没发票的分录)
同学,你好 没发票不能做分录 有发票 借:管理费用-差旅费/交通费 贷:银行存款
17楼
2023-01-27 07:16:55
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Jenny:
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小菲老师
有发票的不需要借:应交税费吗?
2023-01-27 07:46:12
小菲老师:
回复
Jenny
同学,你好 专票计入应交税金,普票不计入
2023-01-27 08:06:53
Jenny:
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小菲老师
请问怎么区分专票和普票啊?
2023-01-27 08:17:09
小菲老师:
回复
Jenny
同学,你好 发票上会有写清楚
2023-01-27 08:40:18
Jenny:
回复
小菲老师
如果我之前几个月收到的专用发票没有计入应交税金,那现在要怎么做呢?
2023-01-27 08:57:54
小菲老师:
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Jenny
同学,你好 借:费用/库存商品 负数 借:应交税费-应交增值税(进项)
2023-01-27 09:13:18
Jenny:
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小菲老师
比如:我4月份支付办公室租赁费和电费,4月份做的分录是借:管理费用——租赁费8829.80电费126,贷:银行存款8955.80,我现在才看到发票是专项发票,发票金额是租赁费单价8100.73元,税额729.07元,电费单价111.50元,税额14.5元,上过月的账已结,那我要怎么去做会计分录呢?
2023-01-27 09:29:23
小菲老师:
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Jenny
同学,你好 借:管理费用 -743.57 借:应交税费-应交增值税(进)743.57
2023-01-27 09:49:12
Jenny:
回复
小菲老师
只需要做这个分录就可以吗?没有贷方?
2023-01-27 10:13:48
Jenny:
回复
小菲老师
这样借贷不平衡啊
2023-01-27 10:29:30
小菲老师:
回复
Jenny
同学,你好 借方一正一负,是平的
2023-01-27 10:58:54
Jenny:
回复
小菲老师
就是我之前漏的都是这样做事吗?那摘要要怎么写呢?
2023-01-27 11:25:12
小菲老师:
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Jenny
同学,你好 对的 摘要:调整分录
2023-01-27 11:45:19
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.67w
引用 @
紫怡
发表的提问:
可以把过路费,油票,停车票,外地餐票,住宿票、粘贴在一起作为差旅费吗
你好,如果这些全部是出差过程发生的,可以的
18楼
2023-01-27 08:20:26
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紫怡:
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邹老师
那老师,报销都需要那些人签字才可以
2023-01-27 08:42:33
邹老师:
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紫怡
你好,一般是找财务主管,总经理
2023-01-27 08:58:43
紫怡:
回复
邹老师
我们公司就老板和我两个人,一般都是老板报销,是不是就我和老板签字就可以了
2023-01-27 09:24:31
邹老师:
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紫怡
你好,只能是这样了
2023-01-27 09:49:12
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
碧蓝的中心
发表的提问:
开车出差使用的加油票和过路费算在差旅费还是汽车使用费呢
你好,一般计入到差旅费里面就可以。
19楼
2023-01-27 09:16:34
全部回复
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
小U
发表的提问:
老师,我想问过路费和差旅费有什么区别?我看会计科目有差旅费也有车辆使用费,车辆使用费又包含了过路费
你好,过路费在差旅费科目里,1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、过路费如果是为公司生产采购材料或货物,费用进制造费用—运杂费,如果过路费是公司管理人员办业务支出,进管理费用—差旅费。
20楼
2023-01-27 10:38:20
全部回复
小U:
回复
庄老师
那车辆使用费呢
2023-01-27 11:03:28
庄老师:
回复
小U
车辆使用费是一样的,1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、如果是为公司生产采购材料或货物,费用进制造费用—运杂费,如果是公司管理人员办业务支出,进管理费用—差旅费。
2023-01-27 11:24:09
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