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会计科目应收账款对应什么科目
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
其他业务收入,的收款,记入什么会计科目,是其他应收款科目,还是应收账款科目
你好,是通过应收账款科目核算的
1楼
2022-11-24 15:51:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陈海兵 发表的提问:
请问应收账款科目预算会计对应科目包括哪些
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
2楼
2022-11-24 16:57:10
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陈海兵:回复紫藤老师 是继续教育的题,有4个选项:事业预算收入、经营预算收入、其他预算收入、非财政拨款结余。多项选择
2022-11-24 17:18:49
紫藤老师:回复陈海兵应收账款来款没有对应的与预算会计科目的
2022-11-24 17:40:26
紫藤老师:回复陈海兵如果你要选择的,其他预算收入、非财政拨款结余。
2022-11-24 18:07:26
陈海兵:回复紫藤老师 收到!谢谢你
2022-11-24 18:33:26
紫藤老师:回复陈海兵不客气,如果对解答满意可以五星好评哦      
2022-11-24 18:56:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ comedy person 发表的提问:
为什么应收账款和预付账款是资产类会计科目,而应付账款和预收账款是负债类会计科目
您好!因为前者都是自己的,后者是要给别人的。
3楼
2022-11-24 18:09:39
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 小卷发 发表的提问:
老师的会计分录我的写法是:借:坏账准备 贷:应收账款;借:银行存款 贷:应收账款,但答案:借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目,再借记"银行存款"等科目,贷记"应收账款"科目,为什么转销是借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目
你的分录是转销时的分录,现在是要把转销的再转回来
4楼
2022-11-24 19:25:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问:
老师会计科目应收账款和应收收款有什么区别
你好 没有应收收款这个科目吧。。
5楼
2022-11-24 20:53:36
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訾轩飞儿:回复meizi老师 那正常借款转为逾期,怎么做分录
2022-11-24 21:16:46
meizi老师:回复訾轩飞儿你好 你具体业务是什么
2022-11-24 21:38:02
訾轩飞儿:回复meizi老师 扶贫互助协会
2022-11-24 21:57:24
meizi老师:回复訾轩飞儿不好意思 这个行业没接触过 你需要重新发起提问我问问这个行业的老师 抱歉
2022-11-24 22:20:58
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计科目中的应收账款和应付账款有什么区别?这两个科目怎样写入借贷?
应付账款属于负债类科目,是本公司所欠供应商的货款,属于公司的债务。 应收账款属于资产类科目,是本公司销售货物未收回的货款,属于公司的债权。
6楼
2022-11-24 21:43:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 感性的春天 发表的提问:
你好 应收账款发生坏账损失,会计科目怎么做?
你好,你是企业会计准则还是小企业会计准则
7楼
2022-11-24 22:44:16
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 过时的柜子 发表的提问:
应收账款账龄分析表中上年末和本年初的数据是不是应该保持一致 如某公司上年12月末应收账款账龄为:1年内1万元,1-2年2万元,2-3年3万元,3年以上4万元,本年分析表的期初数是应该保持一致,还是应该都增加一年账龄变为:1年内0万元,1-2年1万元,2-3年2万元,3年以上7万元?为什么呢? 但是账龄的计算有没有像会计科目和报表那样有制度、准则规定的标准呢?他们说这又是一年了呀,为什么不应该增加一年的账龄呢?
在实务中,为了便于计算,本年数一般都是在上年期末的账龄基础上直接增加一年,即上年为1年以内的,本年划分到1-2年,以此类推。在没有明确要求的情况下,本年的减少根据客户按照类似存货的先进先出法,先冲减长账龄的应收款,本年新增的应收款统一划分到1年以内的账里中去。这个没有明确的制度或者准则要求,纯粹是在实务操作中的简便方法。由于会计的重要性原则,这种划分对于会计核算的影响不大,所以也就按照这种实际操作方法进行了。
8楼
2022-11-25 00:03:12
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过时的柜子:回复阎老师 这个我知道,但是我不懂上一年的一年内应收账款年末数为什么和本年的一年内应收账款年初数相等
2022-11-25 00:39:20
阎老师:回复过时的柜子应该不相等的,本年的1年以内应收款期初数按说应该为0。
2022-11-25 00:58:17
阎老师:回复过时的柜子否者其他账龄区间的期初数与1年以内的期初数就不是一个口径了,这样是不对的。
2022-11-25 01:24:51
过时的柜子:回复阎老师 为什么3年以上的应收账款有问题?我们老师就是说上年年末数和今年年初数相等,然后解释的,我懵逼了……
2022-11-25 01:53:55
阎老师:回复过时的柜子本年3年以上的应收款等于上年2-3年加上上年3年以上应收款余额,3年以上期初余额7万也没什么问题。能不能把你疑问的原题发出来一起探讨一下,我觉得你理解的应该是没问题的。上年年末数和今年的年初数相等,一般指的是资产负债表科目。
2022-11-25 02:19:18
过时的柜子:回复阎老师 上一年发生的还没有到一年,所以是年初等于上一年年末
2022-11-25 02:36:47
阎老师:回复过时的柜子不好意思,现在回答一下您上传图片的问题。 应收账款账龄方面的勾稽关系主要是基于“应收账款余额越收越少”这样一个基本事实展开的。期末1-2年的小于期初1年以内的,最多是相等;同样年末2-3年的小于等于年初1-2年的;年末3-4年的小于等于年初2-3年;年末4-5年的小于等于年初3-4年;年末5年以上小于等于年初4-5年。 图片中期初2-3年和3年以上账龄的金额合计2582,期末3年以上不应大于2582,因此期末3年以上的有问题。 在考试中,本年账龄期初与上年期末是一致的,本年的期末根据期初数和本年发生数,按照同一客户先进先出的原则核减,账龄统一往后推一年。
2022-11-25 02:46:47
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 缥缈的人生 发表的提问:
新准则对应收账款计提坏账计入什么科目?
同学你好 很高兴为你解答 计入信用减值损失
9楼
2022-11-25 01:26:54
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小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 细心的寒风 发表的提问:
新到一公司之前没有账目,中期建账库存商品,现金,应收应付账款对应什么会计科目
你好! 你把库存现金银行存款等按实际数填进去,库存商品根据实际盘点数填写,应收应付按实际填写,如果资产负债表左右不平,通过利润分配未分配利润调整。
10楼
2022-11-25 02:42:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在填制应收账款期初余额时为什么要填制会计科目
不填制科目怎么知道是哪个科目的余额
11楼
2022-11-25 03:47:32
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庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 贪玩的橘子 发表的提问:
企业确认应收账款减值损失应记入会计科目的是
应您好 收账款减值损失计入信用减值损失科目。分录是: 借:信用减值损失, 贷:坏账准备。
12楼
2022-11-25 05:04:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 18805254036 发表的提问:
如何调应付供应商的往来账,对应会计科目是什么 还有调库存 对应科目是什么呀
您好!这个没有固定的科目的。看是什么原因错了,就根据原因调。
13楼
2022-11-25 06:22:08
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18805254036:回复宋生老师 现在 最主要的是前面一个会计的账 因为各部门给的原始单据数据有改支 如何重新建账 工作量又很大 在一个账套上也能方便查询
2022-11-25 06:37:10
宋生老师:回复18805254036您好!你重新建账就之前的都不要了,重新盘点数据,重新建账。
2022-11-25 06:48:50
18805254036:回复宋生老师 因原始单据给的期末数有问题 需要调账
2022-11-25 07:06:53
宋生老师:回复18805254036您好!哎。。你应收应付的单据有问题?还是库存商品的有问题?有什么问题?
2022-11-25 07:26:33
18805254036:回复宋生老师 我知道要重新建账啊 问题是新建账查询账目很麻烦啊 各部门配合很沧白 所有的都是需要自己重新核数据
2022-11-25 07:44:25
宋生老师:回复18805254036您好!那你就改之前错误的。就要按上面说的找出原因才能改。
2022-11-25 07:55:51
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雪梅子 发表的提问:
应收账款因为很多原因收不回全款,而且金额很大,会计科目怎么做
你好,因为没有取得合法原始凭证做附件,只能计入营业外支出科目,借:营业外支出 贷:应收账款
14楼
2022-11-25 07:12:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ Star8023 发表的提问:
你好,在全盘账实操里设置会计科目期初余额 提示错误。这个是不是应收账款国内那个地方错了,可具体怎么操作能对呢?
你的三级科目不要加国内二字试试
15楼
2022-11-25 08:41:06
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Star8023:回复郭老师 没有加国内二字,这个点+号自动生成加国内什么的?所以想问怎么弄
2022-11-25 09:28:22
郭老师:回复Star8023你点开答案看下的 只要和答案有一个字差别的都显示不正确的
2022-11-25 09:52:06
Star8023:回复郭老师 还是不对头,答案也是这样的,可我其他地方都没有显示不对,就总提交就显示错误。
2022-11-25 10:13:31
Star8023:回复郭老师 它这个地方如果填错误的地方,它会给你圈出来。可我没有圈什么错误的地方。
2022-11-25 10:30:12
郭老师:回复Star8023第一个图片有个红色的叉那个核对下,要不你发过答案来
2022-11-25 10:48:02
Star8023:回复郭老师
2022-11-25 11:17:22
Star8023:回复郭老师 答案也是这样的
2022-11-25 11:42:44
郭老师:回复Star8023我今天给你问下看可是你有没有实操课程的老师上班 没有的话节后给你回复 你今天在问题反馈哪里反馈下这个问题
2022-11-25 12:11:00
Star8023:回复郭老师 哦,好的
2022-11-25 12:24:09

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