咨询
应交所得税做会计分录
分享
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
建安业企业预交所得税的会计分录怎么做,到了季末实际交所得税-预交所得税=应交所得税的会计分录怎么做
借:应交税费贷:银行存款             
1楼
2023-01-26 15:01:07
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 酷酷的啤酒 发表的提问:
您好!我想问一下所得税减免额如何做会计分录。计提所得税=利润总额×25%。借:所得税费用,贷:应交税费_应交所得税。那减免额如何做会计分录
你好! 借:应交税费_应交所得税 贷:营业外收入
2楼
2023-01-26 15:51:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ chenkui 发表的提问:
计提所得税135000。 分录 借:所得税135000 贷:应交税费-应交所得税135000 次月缴款减免了10万,会计分录怎么做?
你好,冲销多计提所得税 借;应交税费-应交所得税10万 贷;所得税 10万
3楼
2023-01-26 17:15:47
全部回复
chenkui:回复邹老师 做个反的分录?
2023-01-26 17:33:44
邹老师:回复chenkui你好,当年就做个相反分录冲销
2023-01-26 17:52:45
chenkui:回复邹老师 不是当年了,就是刚刚交的
2023-01-26 18:15:01
邹老师:回复chenkui你好,跨年了就这样冲销 借;应交税费-应交所得税10万 贷;以前年度损益调整——所得税 10万
2023-01-26 18:33:09
chenkui:回复邹老师 上年12月份所得税计提135000,刚刚缴款减免了10万
2023-01-26 18:52:00
chenkui:回复邹老师 知道了,谢谢老师
2023-01-26 19:09:16
chenkui:回复邹老师 以前年度损益调整还要结转到利润分配-未分配利润对不对?
2023-01-26 19:38:18
chenkui:回复邹老师 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万 对吗老师?
2023-01-26 19:58:04
邹老师:回复chenkui你好,是的,是这样的,以前年度损益调整还要结转到利润分配-未分配利润,你所做的结转分录是正确的
2023-01-26 20:11:24
chenkui:回复邹老师 谢谢老师
2023-01-26 20:28:50
邹老师:回复chenkui不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
2023-01-26 20:47:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 刺青 发表的提问:
就是说会计分录是 借:所得税费用 50 贷 :递延所得税负债 50 还需要做一个会计分录 借:应交税费 应交所得税 贷:所得税费用
你好,你这个具体的发生了什么业务的?
4楼
2023-01-26 18:41:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司是一般纳税人,2016年年末计提企业所得税做会计分录是:借:所得税费用590.56,贷:应交税费-应交所得税590.56,实际交了是借:应交税费-应交所得税590.55,贷:银行存款590.55,多计提了0.01元,2017年怎么做会计分录调整呢。2016年的会计报表用做调整吗
借;应交税费 贷;以前年度损益调整 0.01 16年的不调整
5楼
2023-01-26 19:50:26
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ ㏕`棒棒冰 发表的提问:
交的个人所得税我应该怎么做会计分录呢? 项目上交的工会经费应该怎么做会计分录呢
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 借;应付职工薪酬——工会经费 贷;银行存款
6楼
2023-01-26 20:42:04
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 细心的糖豆 发表的提问:
小企业会计准则下,汇算清缴的所得税直接计入当期损益的会计分录:借:所得税费用 贷:应交税费应缴企业所得税,为什么老是做的分录是借:利润分配—未分配利润贷:应交税费—应交企业所得税?哪个分录是正确的?
你好 第二个 以前年度的用利润分配
7楼
2023-01-26 21:54:08
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 太阳 发表的提问:
应交增值税,计提,缴纳的会计分录,应交所得税,计提,缴纳会计分录,城建税
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 借:税金及附加 贷:应交税费——城建税 借:应交税费——未交增值税 应交税费——应交所得税 应交税费——城建税 贷:银行存款
8楼
2023-01-26 22:50:16
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
公司是一般纳税人,2016年年末计提企业所得税做会计分录是:借:所得税费用590.56,贷:应交税费-应交所得税590.56,实际交了是借:应交税费-应交所得税590.55,贷:银行存款590.55,多计提了0.01元,2017年我怎么做会计分录调整呢。2016年的会计报表用做调整吗
您好!你直接红字冲减多计提的1分就行了。就做到今年
9楼
2023-01-26 23:44:30
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ hai妞  发表的提问:
计提所得税费会计分录是,借:所得税费!贷:应交税费,缴纳时是借:应交税费,贷:银行存款,我们还要做结转会计分录吗?借:本年利润!贷:所得税费!
要的,所得税费用要结转到本年利润的
10楼
2023-01-27 00:59:29
全部回复
hai妞 :回复辜老师 但是所得税费用期间损益也结转了
2023-01-27 01:22:59
辜老师:回复hai妞 借:本年利润!贷:所得税费用,就是所得税费用结转损益
2023-01-27 01:34:01
hai妞 :回复辜老师 这样是不是不需要损益结转了呢
2023-01-27 01:52:12
辜老师:回复hai妞 这样就是结转完了呀
2023-01-27 02:17:58
hai妞 :回复辜老师 哦哦
2023-01-27 02:30:28
hai妞 :回复辜老师 那这样不写结转借:本年利润,贷:所得税费用,电脑直接损益接转可以吗
2023-01-27 02:46:56
辜老师:回复hai妞 软件做账的话,这个是软件里面的模板结转的
2023-01-27 02:57:53
hai妞 :回复辜老师 他结转过来是:贷:本年利润!借:所得税费!这样对吗?
2023-01-27 03:26:25
辜老师:回复hai妞 是的,结转是这样的
2023-01-27 03:52:17
hai妞 :回复辜老师 这样也是可以的吗?这样对吗?
2023-01-27 04:09:24
辜老师:回复hai妞 是这样的,这样是对的
2023-01-27 04:30:51
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 醉熏的香菇 发表的提问:
要求: (1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程); (2)编制应交所得税的会计分录。
你好,学员,图片是完整的吗
11楼
2023-01-27 02:17:30
全部回复
冉老师:回复醉熏的香菇图片是所有的题目吗,学员
2023-01-27 02:58:57
冉老师:回复醉熏的香菇不好意思,老师之前忙,没及时回复的
2023-01-27 03:10:56
冉老师:回复醉熏的香菇稍等,老师看看的,这个
2023-01-27 03:35:25
冉老师:回复醉熏的香菇这个有点复杂的,学员
2023-01-27 03:46:46
冉老师:回复醉熏的香菇内容有点多,稍等的
2023-01-27 04:05:52
冉老师:回复醉熏的香菇老师写完发你的,学员
2023-01-27 04:21:47
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000
2023-01-27 04:40:28
冉老师:回复醉熏的香菇(2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-01-27 05:08:36
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分项的解答的,
2023-01-27 05:36:48
冉老师:回复醉熏的香菇合并的解答是如下的
2023-01-27 06:03:37
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000 (2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-01-27 06:20:35
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是
2023-01-27 06:36:03
冉老师:回复醉熏的香菇1、借银行存款50000 贷应收账款50000
2023-01-27 07:01:54
冉老师:回复醉熏的香菇2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00
2023-01-27 07:28:39
冉老师:回复醉熏的香菇3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986
2023-01-27 07:47:27
冉老师:回复醉熏的香菇4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600
2023-01-27 08:00:44
冉老师:回复醉熏的香菇5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80
2023-01-27 08:16:00
冉老师:回复醉熏的香菇6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-01-27 08:31:22
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分小题的分录的
2023-01-27 08:56:35
冉老师:回复醉熏的香菇合并的分录是如下的
2023-01-27 09:23:03
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是 1、借银行存款50000 贷应收账款50000 2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00 3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986 4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600 5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80 6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-01-27 09:52:06
冉老师:回复醉熏的香菇以上是全部的解答过程的
2023-01-27 10:10:14
冉老师:回复醉熏的香菇这个题目的解题思路都是这样的
2023-01-27 10:31:09
冉老师:回复醉熏的香菇学员可以看看的,这个
2023-01-27 10:52:38
冉老师:回复醉熏的香菇有什么不明白的,还可以问的
2023-01-27 11:03:09
冉老师:回复醉熏的香菇祝你工作顺利,学员
2023-01-27 11:14:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 风趣的玫瑰 发表的提问:
本月应交所得税3000元,下年初支付,的会计分录
支付时借应交税费 贷银行存款
12楼
2023-01-27 03:28:55
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 妮子 发表的提问:
老师,我发现之前会计,在2020年4月,把2019年补交的所得税分录做错了,他做的分录是,借,所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,我要怎么调账
借所得税费用负数借利润分配未分配利润
13楼
2023-01-27 04:51:26
全部回复
妮子:回复郭老师 直接一步到位吗,不用通过,以前年度损益调整科目吗,
2023-01-27 05:18:33
郭老师:回复妮子你们有以前年度损益调整吗
2023-01-27 05:40:29
妮子:回复郭老师 好像没有
2023-01-27 06:01:41
妮子:回复郭老师 可以增加进去吗
2023-01-27 06:25:21
郭老师:回复妮子不可以 没有的不用增加 用利润分配代替
2023-01-27 06:48:17
妮子:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-27 07:12:44
郭老师:回复妮子不用客气的 工作愉快
2023-01-27 07:35:11
妮子:回复郭老师 老师,我今天看了一下,发现有以前年度损益调整这个科目,
2023-01-27 07:57:35
郭老师:回复妮子借所得税费用负数借以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转到利润分配
2023-01-27 08:18:26
妮子:回复郭老师 还要是直接,借:所得税费用负数,贷:利润分配吗
2023-01-27 08:33:41
郭老师:回复妮子借所得税费用负数借以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转到利润分配 2020-07-15 08:21:07
2023-01-27 08:57:07
妮子:回复郭老师 借:所得税费用负数,贷:以前年度损益调整负数,然后,借:以前年度损益调整负数,贷:利润分配负数吗
2023-01-27 09:26:09
郭老师:回复妮子你好 可以的、分录可以这么做
2023-01-27 09:37:10
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
补交2017年度企业所得税,会计分录应该怎么做啊?
借:以前年度损益调整贷:应交税费
14楼
2023-01-27 05:50:44
全部回复
海↑彩虹:回复袁老师 但是我用的是用友软件,里面没有以前年度损益调整这个科目,请问这个怎么增加啊老师
2023-01-27 06:04:22
袁老师:回复海↑彩虹新增会计科目即可
2023-01-27 06:33:09
海↑彩虹:回复袁老师 新增在损益类一级科目吗还是?我增加在损益类一级科目了但是还是没有
2023-01-27 07:02:38
袁老师:回复海↑彩虹是的,可以增加这个科目的,具体咨询技术服务人员吧
2023-01-27 07:29:02
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小草 发表的提问:
能问你一个会计分录的问题吗,银行扣了个体户的个人所得税怎么做分录的啊, 是这么做的:借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款 月底计提 借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 这样对吗
您编制的分录错误,正确分录如下: 1、借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 2、借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交个人所得税
15楼
2023-01-27 06:51:13
全部回复
小草:回复方亮老师 老师,计提的时候为什么要放到利润分配那了,那月底结转时能成功吗?
2023-01-27 07:11:35
方亮老师:回复小草1、因为这笔税款是个人负担,不是单位负担,所以应该从分配给个体户的利润中扣除。 2、“那月底结转时能成功吗?”这句话是什么意思?
2023-01-27 07:24:16
小草:回复方亮老师 @李方亮老师:可老师,我月底计提时做得是这个, 借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 还结转了,能更改吗?
2023-01-27 07:51:22
方亮老师:回复小草调整分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:所得税费用
2023-01-27 08:02:22

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×