咨询
抵企业所得税会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提企业所得税的会计分录?
借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税
16楼
2023-01-27 10:50:30
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计小白_ph803130 发表的提问:
企业所得税汇算清缴补交的企业所得税,会计分录
你好 借 以前年度损益调整 贷应交税费 借 应交税费 贷 银行存款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
17楼
2023-01-27 12:18:30
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 细心的小松鼠 发表的提问:
老师,请问下,技术合同抵减企业所得税怎么做会计分录
你好; 你具体是什么业务要抵减的; 是 技术转让合同吗   
18楼
2023-01-27 13:41:41
全部回复
细心的小松鼠:回复meizi老师 是的老师,就是技术转让合同
2023-01-27 14:03:16
meizi老师:回复细心的小松鼠 你好; 按照抵减后的金额 来 做计提所得税金额哈     。 ,企业技术转让所得超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 500万以 下免征
2023-01-27 14:13:37
细心的小松鼠:回复meizi老师 抵减是用什么抵减?这块我不是很明白
2023-01-27 14:24:54
meizi老师:回复细心的小松鼠 你好; 汇算的时候才考虑填写表格去抵减的; 不单独做分录哈  
2023-01-27 14:41:20
细心的小松鼠:回复meizi老师 那抵减后的金额是用什么金额减去什么金额
2023-01-27 15:03:57
meizi老师:回复细心的小松鼠你好;    技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相关税费  ;先计算出来所得金额 ;然后填写汇算计技术转让的栏次去报 数据;   比如说 : 例如,甲公司在2021年9月转让了一项技术,获得的收入是9000000。同时甲公司转让的技术,可以享受转让技术所得的企业所得税优惠。假设甲公司企业所得税的税率是25%。 由于转让技术所得的企业所得税优惠是按段计算的,即5000000内的应纳税所得额为零。所以只需要计算超过5000000的部分即可。 技术转让所得应缴纳的企业所得税: =(9000000-5000000)*0.5*25%=500000。 如果不享受税收优惠,技术转让所得应缴纳的企业所得税: =9000000*25%=2250000。 即甲公司实际享受的税收优惠: =2250000-500000=1750000。  
2023-01-27 15:30:10
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的音响 发表的提问:
收到以前年度多缴纳的企业所得税用来抵扣今年的企业所得税预缴,该怎么做会计分录
你好,不用单独做,应该有留底数额,
19楼
2023-01-27 14:45:42
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业所得税的会计分录
1.计提 借 所得税费用 贷 应缴税费-应交企业所得税 2.缴纳 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款
20楼
2023-01-27 15:46:19
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×