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计提保险费的会计分录
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
오선
发表的提问:
计提失业保险养老保险工伤保险怎么做会计分录
借,管理费用—社保费 贷,应付职工薪酬—社保费
16楼
2023-01-27 13:02:48
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
乐乐
发表的提问:
如何计提社会保险费?分录怎么做?
参考图片的作法就可以。
17楼
2023-01-27 14:32:39
全部回复
小叶老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.55w
引用 @
明媚
发表的提问:
老师,请问社会保险费需要计提么?分录怎么写?
同学,你好,要计提,借,管理费用-社保费(公司部分),其他应付款-员工社保 贷:应付职工薪酬-社保费
18楼
2023-01-27 16:01:15
全部回复
明媚:
回复
小叶老师
嗯,也就是应付职工薪酬下面需要设下级科目哈,比如说,工资,奖金,津贴,社保费,这些全部列出来?
2023-01-27 16:29:00
小叶老师:
回复
明媚
奖金、津贴可以根据管理需求设置,工资、社保费这些二级可以设置
2023-01-27 16:50:52
明媚:
回复
小叶老师
好的,谢谢老师
2023-01-27 17:11:43
小叶老师:
回复
明媚
亲爱的同学,不客气哈
2023-01-27 17:25:48
明媚:
回复
小叶老师
老师,我们单位借调人员工资和社保费全部由我们单位转去原单位发放,我的账务处理是, 计提借调人员工资: 借,在建工程—建设单位管理费—借调人员工资,社会保险费 贷:应付职工薪酬—工资 —社会保险费 付给原单位时做: 借:应付职工薪酬—工资 —社保费 贷:银行存款 对吗?
2023-01-27 17:44:06
明媚:
回复
小叶老师
还是计提时贷方应该记:其他应付款?
2023-01-27 17:59:35
小叶老师:
回复
明媚
借调人员按公司员工处理,处理可以按你的方式处理
2023-01-27 18:15:31
明媚:
回复
小叶老师
好的,谢谢老师,之前问的两个老师都说要按劳务费处理,我都懵了
2023-01-27 18:35:13
小叶老师:
回复
明媚
你按正常员工管理了,你给交了社保,正常交个税,可以视同职工薪酬处理
2023-01-27 18:52:29
明媚:
回复
小叶老师
个税和社保还是从原单位交呢,但所有费用都是我们转过去,只是由他们操作缴纳,因为合同关系还在原单位
2023-01-27 19:21:51
小叶老师:
回复
明媚
如果是这样的话,就要入劳务了
2023-01-27 19:38:42
小叶老师:
回复
明媚
相当于是兼职形式
2023-01-27 19:49:44
明媚:
回复
小叶老师
问题是原单位开不了劳务费发票给我们,就只给个收据,和每月的工资社保明细
2023-01-27 20:17:40
小叶老师:
回复
明媚
你要是把社保工资放在这边,可以当做工资,对方是劳务派遣公司?
2023-01-27 20:33:46
明媚:
回复
小叶老师
不是劳务派遣公司,所以他们开不了劳务费发票,我想把他们工资记入工资总额,不然单位福利费超太多了
2023-01-27 20:54:24
明媚:
回复
小叶老师
单位有10多个劳务派遣公司的,可以开劳务费发票,我就只能记劳务费,而其他单位借调来的也有七八个,我就记应付职工薪酬了
2023-01-27 21:11:02
小叶老师:
回复
明媚
关键是他们社保没在这边核算
2023-01-27 21:39:59
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.87w
引用 @
阔达的黄蜂
发表的提问:
不懂计提单位社会保险费的分录该怎么做
单位负担的在生产成本/制造费用/管理费用-社保下面 个人负担的在工资里面 按受益部门
19楼
2023-01-27 17:15:31
全部回复
阔达的黄蜂:
回复
郭老师
还是不懂,能具体一点吗?
2023-01-27 17:33:01
阔达的黄蜂:
回复
郭老师
老师?!
2023-01-27 17:58:20
郭老师:
回复
阔达的黄蜂
这个能看懂吗
2023-01-27 18:25:11
阔达的黄蜂:
回复
郭老师
借方就是制造费用,管理费用,销售费用,财务费用,贷方是应付职工薪酬,对吗?
2023-01-27 18:40:44
郭老师:
回复
阔达的黄蜂
是的 按受益部门做
2023-01-27 18:56:27
小菲老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
8.65w
引用 @
轻装生活
发表的提问:
社会保险费如果计提缴纳?求分录?
同学,你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
20楼
2023-01-27 18:27:59
全部回复
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