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会计底稿借贷财务费用
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.65w
引用 @
giggle
发表的提问:
收到银行利息的会计分录是借:银行存款 贷:财务费用 吗? 还是借:银行存款 借:财务费用(红字)?
你好,都可以
16楼
2023-01-28 03:19:24
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答疑小王老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.2w
引用 @
菊菊好姑娘
发表的提问:
2017.12.31 借财务费用 贷:未确认融资费用 的金额是多少啊 还有18年底 19年底
你好,同学,先算出固定资产的入账价值=1000*0.9434+600*0.89+400*0.8396,借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 2000,你先按这个思路算一下。不懂的可以再问我。
17楼
2023-01-28 04:33:01
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.65w
引用 @
沉浮
发表的提问:
本期的账务,借:银行存款,31,贷:财务费用利息收入31,凭证借贷合计数31. 本期的账务,借财务费用手续费10,贷:银行存款10,凭证借贷合计数10. 月末结转,借:本年利润21 贷:财务费用利息收入-31,财务费用手续费10,借贷合计是21,请问这是正确的吗?
是的
18楼
2023-01-28 05:29:24
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沉浮:
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邹老师
本期的账务,借:银行存款,31,贷:财务费用利息收入31,凭证借贷合计数31. 本期的账务,借财务费用手续费10,贷:银行存款10,凭证借贷合计数10. 月末结转,借:本年利润负21 贷:财务费用利息收入-31,财务费用手续费10,借贷合计是负21,怎么老觉的本年利润是负数
2023-01-28 05:41:50
邹老师:
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沉浮
那是因为你把本年利润计入了借方,而且还是负数,其实就是贷方 21,就是盈利
2023-01-28 06:03:45
沉浮:
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邹老师
请问可以负数记在借方吗
2023-01-28 06:28:08
邹老师:
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沉浮
如果你能分清也是可以的,如果分不清,你还是按其本来的余额该在借方就放借方,该在贷方就放贷方
2023-01-28 06:44:34
沉浮:
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邹老师
请问电脑登账可以登 负数吗?
2023-01-28 07:12:19
邹老师:
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沉浮
有的软件可以,有的不行,不行你就换个方向不就是了
2023-01-28 07:33:32
沉浮:
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邹老师
请问是手工账,负数金额用红笔吗,包括贷贷方合计数-21,其他的随便
2023-01-28 08:02:01
邹老师:
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沉浮
如果是负数,就用红笔登记
2023-01-28 08:21:45
沉浮:
回复
邹老师
冲销多记借;应付职工薪酬-工资3千 贷;销售费用-职工薪酬3千, 结转损益,借;销售费用 3000,贷;本年利润 3000,请问这个销售费用是不是放在丁字账里就用负数登。而登凭证上借贷方合计数是3000吗?
2023-01-28 08:40:24
邹老师:
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沉浮
是的
2023-01-28 08:57:13
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
19.85w
引用 @
温柔的花卷
发表的提问:
某行政单位计提其公务软件本月的摊销费用6800元,则该业务的会计处理为 财务会计 借:( ) 贷:( ) 预算会计 借:( ) 贷:( )
财务会计 借:(业务活动费用6800) 贷:(无形资产累计摊销 6800) 不涉及预算会计
19楼
2023-01-28 06:20:39
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
鑫儿
发表的提问:
财务费用科目月底合计出现 借方发生额手续费137.74,贷方发生额利息收入487.39,出现贷方余额,月底怎么结转到本年利润,会计分录怎么做?
借:财务费用 贷:本年利润
20楼
2023-01-28 07:42:38
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鑫儿:
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吴月柳
比如:借:本年利润 ? 财务费用 487.39-137.74 =349.65 贷:管理费用 38877.5 营业税金及附加 826.64 怎么填老师?
2023-01-28 07:56:06
鑫儿:
回复
吴月柳
请老师指导?
2023-01-28 08:23:22
吴月柳:
回复
鑫儿
借:本年利润 贷:财务费用 -349.65红字表示 管理费用 营业税金及附加
2023-01-28 08:52:46
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齐红老师
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官方答疑老师
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