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员工退回工资会计处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
对于销售折让和销售退回购货方怎么会计处理。以及委托加工商品受托方怎么会计处理
您好,销售折让采购方可以直接记入销售折让科目,也可以直接记入采购商品的成本。销售退回,可以按原记账分录,做成红字凭证处理。委托加加工商品,受托方可以记入受托加工商品科目中。
1楼
2023-01-27 10:44:10
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 激情的冰淇淋 发表的提问:
已计提工资,因员工被辞退不再发放的工资如何会计处理
你好,做冲回处理分录
2楼
2023-01-27 11:45:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 微笑的飞鸟 发表的提问:
已计提工资,因员工被辞退不再发放的工资如何会计处理
你好,你可以把计提的分录冲销就是了
3楼
2023-01-27 12:42:49
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 雪白的水壶 发表的提问:
向合作企业收回委派员工的工资会计处理
计入应付职工薪酬就可以了或者成本
4楼
2023-01-27 13:47:48
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ じ☆ve↘袮 发表的提问:
请问员工退回多发工资要怎么处理,谢谢
借银行存款 贷应付职工薪酬
5楼
2023-01-27 14:55:38
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 瘦瘦的草丛 发表的提问:
老师你好!请问收回职工工资如何作会计处理
借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:XX费用
6楼
2023-01-27 15:53:05
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 风趣的绿草 发表的提问:
单位退休人员的工资分为统筹内和统筹外,是不是统筹内的部分不需要做会计处理
你好,这两个都要做分录的哦
7楼
2023-01-27 17:21:40
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 维香 发表的提问:
公司给员工发的工资,收方有误被退回怎么处理?
你做借其他应付款贷银行存款 借银行贷其他应付款。
8楼
2023-01-27 18:29:03
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 称心的月亮 发表的提问:
事业单位多发了退休人员两个月的工资,发放工资时贷方为财政补助收入,退回时的会计分录如何处理呢?代扣的社保如何处理
您好,退回时,与发放分录一样,金额是负数,或者,借:银行存款,贷;应付职工薪酬。代扣的社保,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。
9楼
2023-01-27 19:57:20
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 子非鱼 发表的提问:
老师,工资发放后发现有员工工资重复了,该员工退回多发放工资,工资于上月末计提过,接下来的账务怎样处理?
冲回你之前多发的,还有多计提的
10楼
2023-01-27 21:13:13
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子非鱼:回复maize老师 具体的分录是怎么样子的?是不是这样,退回款时,借:银行存款,贷:应付职工薪酬,借:管理费用(负数),贷应付职工薪酬(负数)
2023-01-27 21:29:21
maize老师:回复子非鱼是的,按你写的这个做
2023-01-27 21:51:14
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
票已开过.钱也收过了.才发现多收了对方的钱.要退回给对方, 怎么做会计处理
收的时候做其他应付,付的时候借:其他应付,贷:银行存款
11楼
2023-01-27 22:28:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 背后的巨人 发表的提问:
给客户送的货,有不良品,客户退回来了,但是原厂又不给我们退,就得算报废了,这个会计处理怎么做
你好;  借待处理财产损益贷 库存商品  ; 借营业外支出 贷待处理财产损益   
12楼
2023-01-27 23:48:31
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背后的巨人:回复meizi老师 谢谢老师
2023-01-28 00:16:41
meizi老师:回复背后的巨人没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价  
2023-01-28 00:31:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ YOoZzz 发表的提问:
公司通过银行公户发工资,因员工帐号错误,工资被退回,1.当月退回该如何做会计分录,2.次月被退回如何做会计分录
不管是当月还是次月退回,都是 借;银行存款 贷;应付职工薪酬
13楼
2023-01-28 00:55:32
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YOoZzz:回复邹老师 借:银行存款 借:应付职工薪酬(红字) 能这样吗
2023-01-28 01:30:22
邹老师:回复YOoZzz也可以
2023-01-28 01:55:19
YOoZzz:回复邹老师 比如:计提工资时贷:应付职工薪酬 100 ,但实际发放工资是借:银行存款 90 ,其中相差10元是有个员工本月没有工资发,但个人部分的社保还是要交,这个会计分录怎么做
2023-01-28 02:09:34
邹老师:回复YOoZzz没有发就体现在应付职工薪酬贷方余额10元
2023-01-28 02:35:41
YOoZzz:回复邹老师 实际上这个员工没有发工资,只扣了社保
2023-01-28 02:51:20
YOoZzz:回复邹老师 所以把工资计提完了 就会有个差额200.03元
2023-01-28 03:15:27
邹老师:回复YOoZzz扣社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2023-01-28 03:31:50
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 风一样的女子 发表的提问:
公司计划做虚拟股股权激励,员工交钱,按照10%进行分红,一年后将员工钱退回,如何做会计处理?
你好,这个只能挂其他应付款的
14楼
2023-01-28 01:50:56
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上个月计提工资,本月发放工资,有员工资多发,本月退回,这个退回的工资要不要冲减计提的会计分录?
您好,退回的工资要冲减计提的会计分录的。
15楼
2023-01-28 03:11:24
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佳佳:回复王雁鸣老师 借:管理费用 -2000 借:应付职工薪酬-工资 2000 对嘛?
2023-01-28 03:28:57
王雁鸣老师:回复佳佳您好,对的。
2023-01-28 03:56:21

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职称:注册会计师,税务师

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