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预提进成本的会计分录
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 老实的寒风 发表的提问:
预提成本的会计分录是什么
现在的成本不在预提,按实际发生
1楼
2023-01-27 11:03:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Jessica-yl 发表的提问:
老师。如何做预提成本的会计分录
借:管理费用,贷:预提费用。
2楼
2023-01-27 12:06:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 钰川 发表的提问:
,建筑我预提成本,我的会计分录是怎么做
借;工程施工 贷;应付账款——暂估
3楼
2023-01-27 13:13:34
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钰川:回复邹老师 那结转成本呢
2023-01-27 13:27:53
邹老师:回复钰川借;主营业务成本 贷;工程施工
2023-01-27 13:37:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
老师:劳务清包工,包工头分包发票本月没到,这个预提成本怎么提,求本月预提成本会计分录和月末结转分录!
借工程施工,贷其他应付款-暂估款,不需要结转,有做收入再结转 或者是竣工再去做结转,
4楼
2023-01-27 14:24:04
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zhihuiziz:回复maize老师 100万劳务清包,本月开50万3%发票给发包方,这个本月要做收入月末要做结转的!,可包工头的代开普票下个月开来90万,我本月只有收入没有成本,但下个月成本大于收入,我想问本月怎么做这个成本?
2023-01-27 15:08:07
maize老师:回复zhihuiziz可以去暂估入库,没有按上面做工程结算可以直接做借主营业务成本 贷工程施工,
2023-01-27 15:24:06
zhihuiziz:回复maize老师 下个月发票来了再红冲暂估分录吗?
2023-01-27 15:35:34
maize老师:回复zhihuiziz是的,冲掉暂估不对重新做就可以
2023-01-27 15:57:56
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 话里人 发表的提问:
老师,本月没有收到成本票,预提成本的话会计分录怎么写
你好 借主营业务成本 贷应付账款
5楼
2023-01-27 15:42:29
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话里人:回复小惑老师 如果计入工程施工的话,是不是得写成借工程施工贷应付账款?
2023-01-27 16:05:00
小惑老师:回复话里人是的,您的分录处理正确
2023-01-27 16:25:33
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ do it! 发表的提问:
在建工程预估成本会计分录是?在建工程预估成本会计分录是?
您好,借:在建工程-XXX工程,贷;应付账款-暂估款。
6楼
2023-01-27 16:53:21
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 程阿梦。 发表的提问:
老师。我看到一笔预提费用的会计分录。是计提成本。借:主营业务成本50000。贷预提费用是什么意思啊。
是还没有实际发生的费用,比如电信公司让你免费用3年的电话,后面5年再收钱。你前面3年需要预提
7楼
2023-01-27 17:46:08
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程阿梦。:回复王超老师 那我怎么可以看到这笔钱是因为什么预提的吗?
2023-01-27 18:06:20
王超老师:回复程阿梦。因为是用了预提费用这个科目啊
2023-01-27 18:25:49
程阿梦。:回复王超老师 那我也不知道这笔费用是因为什么预提的。我可以直接冲减吗?
2023-01-27 18:53:14
王超老师:回复程阿梦。你只看到这笔会计分录而已,需要看到完整的会计凭证才可以知道具体是什么业务的
2023-01-27 19:11:32
程阿梦。:回复王超老师 主要是这个是3月份的。然后3月份的时候公司没有会计。找的记账公司做的。没有做会计凭证。所以我也不知道这个具体是什么业务。
2023-01-27 19:28:08
王超老师:回复程阿梦。那这个业务只能靠猜了
2023-01-27 19:54:28
程阿梦。:回复王超老师 怎么猜?那现在怎么办呢?不管他。还是直接在账上冲减?
2023-01-27 20:24:24
王超老师:回复程阿梦。你这个业务具体是什么内容,那只能是靠猜来账务处理了,不管你怎么做,都可能是正确的
2023-01-27 20:46:47
程阿梦。:回复王超老师 我可以把他放到后面几个月再弄吗?这个月就先不管他。我先结账报税先。可以吗?
2023-01-27 21:12:34
王超老师:回复程阿梦。可以的,你们等过几天,知道这笔业务具体是什么内容,再进行处理会比较好
2023-01-27 21:28:43
程阿梦。:回复王超老师 这笔预提费用会对我申报所得税有什么影响吗?
2023-01-27 21:51:03
王超老师:回复程阿梦。没有啊,因为这个费用主要是影响资产负债表的
2023-01-27 22:21:01
程阿梦。:回复王超老师 那就放着把。等过段时间我弄清楚了这笔费用是什么再说。
2023-01-27 22:37:04
王超老师:回复程阿梦。这是可以的,不影响你报税的
2023-01-27 23:00:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 兴奋的毛豆 发表的提问:
例如我十一月份做月结,提前两天月结,后两天成本预提进去成本,借方进成本贷方进预提费用。做完这个预提之后发现这部分成本是用于下个月,那我在做一次解放放待摊费用贷方成本,这种会计分录有没有问题,有没有虚增资产
同学你好 这个没有问题
8楼
2023-01-27 19:13:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ ???? style???? 发表的提问:
成本不够,可以预提成本吗,会计分录怎么做,以后怎么冲回
你好,是货物到了,发票没到暂时做暂估入库?
9楼
2023-01-27 20:10:05
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???? style????:回复邹老师 什么都没有,成本不够,外账利润大
2023-01-27 20:23:45
邹老师:回复???? style????你好,如果不是货物到了没有发票,是不得做成本暂估的
2023-01-27 20:36:02
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ID 发表的提问:
预计提12月的成本,分录怎么做
借主营业务成本 贷其他应付款或应付账款
10楼
2023-01-27 21:38:36
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 能吃八碗饭 发表的提问:
(1)甲公司2018年开始计提坏账准备,2018年年末计提坏账准备10000元。 (2)2019年实际发生坏账15000元。 (3)2019年已经确认坏账又收回3000元。 (4)2019年年末,经测算“坏账准备”账户余额应为7000元。 (5)如果2019年实际发生坏账6000,收回已核销坏账4000元。 要求:编制(1)-(3)相关会计分录. (4)、(5)先计算,再编制年末计提坏账准备的会计分录。
你好,学员,具体哪里不清楚的
11楼
2023-01-27 22:44:28
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曾老师
职称:,注册会计师,审计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
怎样做预估成本的会计分录?
对于成本预估,年末 借主营业务成本,贷应付账款, 次年取得发票时再对主营业务成本和应付账款进行调整
12楼
2023-01-27 23:56:18
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曾老师:回复朴老师预估的时候做下面的分录,实际收到发票的时候再按照发票的金额进行调整。 借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-01-28 00:27:31
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 精明的花卷 发表的提问:
向分包单位按要求协议拨出80000元的钢材一批,抵作预付备料款,该批钢材的实际成本为82000元。作会计分录
借:应付账款82000 贷:原材料82000
13楼
2023-01-28 01:04:54
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 甜蜜的星月 发表的提问:
预提成本后发票来了有专票可认证制会计分录
成本可以不可以预提的
14楼
2023-01-28 02:09:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 如意的硬币 发表的提问:
某公司管理人员工资2000元,销售人员工资3000元, 车间管理人员工资4000元,车间工人工资6000元,请 写出“薪资系统”中计提工资的会计分录。
同学你好 借管理费用 借销售费用 借生产成本 贷应付职工薪酬
15楼
2023-01-28 03:09:01
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