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财政总预算会计的资产国库存款
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ qquser 发表的提问:
老师好,政府会计制度中,如果我单位现在还是财政直接支付,那么在该笔业务中,财务会计中的银行存款,预算会计中的资金结存分别用什么科目替代?
你好,资金结存=货币资金+财政应返还额度
136楼
2023-01-05 05:51:43
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 米糖糖 发表的提问:
行政单位,财务会计有应缴财政款科目,预算会计用记吗?
您好,一般情况下,行政单位,财务会计有应缴财政款科目,预算会计不需要记的。
137楼
2023-01-05 06:02:51
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米糖糖:回复王雁鸣老师 结账时提醒财务会计收入/支出和预算会计收入/支出存在差异,是什么原因呢?财务会计和预算会计收入和支出必须相等吗?
2023-01-05 06:44:44
王雁鸣老师:回复米糖糖您好,是不是这一笔分录造成的?因为结账时有多笔业务,财务会计收入/支出,和预算会计收入/支出,存在差异,是不是有的财务会计收入/支出,应该做预算会计收入/支出的,而没有做相对应的分录造成的。 涉及纳入部门预算管理的现金收支业务,财务会计和预算会计收入和支出必须相等的。
2023-01-05 06:55:42
米糖糖:回复王雁鸣老师 我用科目余额表可以对比出财务和预算的差额吧?
2023-01-05 07:23:33
王雁鸣老师:回复米糖糖您好,一般情况下,使用科目余额表可以对比出财务和预算的差额的。
2023-01-05 07:36:12
米糖糖:回复王雁鸣老师 财务会计,借。应缴财政款,贷,银行存款。对吗?
2023-01-05 07:57:10
王雁鸣老师:回复米糖糖您好,对的,您的分录正确。
2023-01-05 08:19:34
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
政府会计,财政应负担的社保费,由单位银行存款先垫付缴纳,未做支付令。财务会计和预算会计分别如何做账。
借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借事业支出 贷财政补助预算收入
138楼
2023-01-05 06:28:30
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小雨:回复紫藤老师 老师 财政还没有拨款的 单位垫付的
2023-01-05 06:55:48
紫藤老师:回复小雨借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-01-05 07:16:38
紫藤老师:回复小雨等到财政拨款 借 银行存款 贷 应付职工薪酬 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-01-05 07:34:02
紫藤老师:回复小雨我们的实务是这样做账的
2023-01-05 07:55:13
小雨:回复紫藤老师 如果是私人账户先垫付的呢?
2023-01-05 08:23:18
紫藤老师:回复小雨借 其他应付款 贷 银行存款
2023-01-05 08:36:21
紫藤老师:回复小雨应该是 借业务活动费 贷 其他应付款
2023-01-05 08:57:50
小雨:回复紫藤老师 应付职工薪酬科目要做吗?
2023-01-05 09:16:19
紫藤老师:回复小雨应付职工薪酬科目是用于基本户垫付的
2023-01-05 09:31:40
小雨:回复紫藤老师 等到预算会计实际拨款到账时 还需要做应付职工薪酬这个科目的吧
2023-01-05 09:55:39
紫藤老师:回复小雨等到财政拨款 借 银行存款 贷 应付职工薪酬 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-01-05 10:25:17
小雨:回复紫藤老师 老师财务会计这边有点没看明白,等到实际拨付预算会计这边需要做账时,财务会计这边需要冲其他应付款的吗?
2023-01-05 10:40:52
紫藤老师:回复小雨如果你是个人垫付的,就要冲掉
2023-01-05 10:53:07
紫藤老师:回复小雨借 其他应付款 贷银行存款 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-01-05 11:16:53
小雨:回复紫藤老师 冲时要过一个应付职工薪酬科目吗?
2023-01-05 11:36:30
紫藤老师:回复小雨社保费冲时要过一个应付职工薪酬科目
2023-01-05 12:06:30
小雨:回复紫藤老师 好的 明白了 谢谢老师!
2023-01-05 12:31:32
紫藤老师:回复小雨不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-05 12:44:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美好的小刺猬 发表的提问:
我单位一工作人员现退回2018年财政直发工资。当时发放工资时,我们记帐借 经费支出 贷 财政拨款收入。现在本人将该款退回机关财务帐户。机关财务收到后又退回国库。请问会计分录如何做,需要做预算会计吗?
你好,同学。 借 以前年度盈余调整-收入 贷 以前年度盈余调整-支出
139楼
2023-01-05 06:43:57
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美好的小刺猬:回复陈诗晗老师 我们收到退回的款项后,应是借银行存款 贷什么呢?然后退回国库,应是借什么?贷银行存款
2023-01-05 07:23:19
陈诗晗老师:回复美好的小刺猬借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷银行存款 通过往来款项处理
2023-01-05 07:34:43
美好的小刺猬:回复陈诗晗老师 还需不需要做预算会计?
2023-01-05 08:02:49
陈诗晗老师:回复美好的小刺猬不用处理,财务 会计这样处理就可以了的
2023-01-05 08:16:02
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 专注的夏天 发表的提问:
行政事业单位负债核算 1.经批准处置一项固定资产账面余额为45000元,已经计提折旧33000元,账面价值为12000元。 2.将处置资产对外出售,价款为15500元存入银行,按规定取得处置净收益3500元,应上缴财政国库。 3.用银行存款上缴国库,固定资产处置净收益3500元。 4. 在开展业务活动中收到应缴财政专户的事业收入66300元,款项已存入银行。 5.将收到的应缴财政款66300元上缴财政专户。
同学您好, 1、借:资产处置费用  12000        固定资产累计折旧  33000     贷:固定资产  45000 2、借:银行存款  15500     贷:资产处置费用  12000         应缴财政款  3500 3、借:应缴财政款  3500     贷:银行存款  3500 4、借:银行存款  66300     贷:应缴财政款  66300 5、借:应缴财政款  66300     贷:银行存款  66300
140楼
2023-01-05 07:11:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 超级的硬币 发表的提问:
马老师:按现行政府会计制度的规定,我认为利息收入的上述处理应该不对,不能确认收入,而是要作为应缴预算款上缴国库,等财政拨入该款项时才能列为财政拨款收入核算。
你好,你要去原问题下面追问的哦
141楼
2023-01-06 05:36:35
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 怕孤单的小蜜蜂 发表的提问:
财政总预算会计中贷款转入方确认本级利息及应付上级利息的账务处理为借:待偿债净资产,贷:应付地方政府债券转贷款。
是的
142楼
2023-01-06 06:03:54
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ LL 发表的提问:
除了 做预算的财政拨款资金外,其他收支是否通过\"预算会计“核算?
你好,除了 做预算的财政拨款资金外,其他收支也通过预算会计“核算
143楼
2023-01-06 06:28:31
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LL:回复紫藤老师 老师,那这么说,“非财政拨款结转”“非财政拨款结余”余额也应计入预算会计期初余额,以及计入“资金结存-货币资金”余额吗?
2023-01-06 06:44:55
紫藤老师:回复LL你好,是的,你的理解是正确的
2023-01-06 07:00:36
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 清秀的手链 发表的提问:
老师您好,做分录时财务会计和预算会计的差异项金额如何确定,比如财务会计:借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000 预算会计: 借:资金结存 贷:预算事业收入
你好 这个是没有差异的 也是1000
144楼
2023-01-06 06:44:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
摘要:购买椅子 财务会计: 借:固定资产-家具、用具及装具-办公家具 4000 贷:零余额账户用款额度 4000 预算会计 借:行政支出-财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-商品和服务支出-办公费 4000 贷:资金结存-零余额账户用款额度 4000 老师,这个预算会计的经济分类科目怎么不是办公设备购置呢
办公设备购置一般是金额很大的资本性支出的
145楼
2023-01-06 07:09:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,今年4月份退回财政国库一笔奖金,奖金是去年支出的,现在预算会计怎样出帐呢?
你好 借 资金结存 贷 其他预算收入
146楼
2023-01-08 08:40:57
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
老师,你能帮我看看事业单位预算会计,入的期初数对吗?,财务会计,预算会计,货币资金,资金结存,非财政补助结余是一个数吧
录入是没有问题的。同学。
147楼
2023-01-08 09:10:43
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奔奔:回复陈诗晗老师 非财政补助结余可以是负吗
2023-01-08 09:53:38
陈诗晗老师:回复奔奔可以是负数的。同学。
2023-01-08 10:03:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 慧儿 发表的提问:
老师,我公司是国有企业,像财政局支国有资本经营预算收入该怎么会计分录
你好,同学。 借 银行存款 贷 财政补助收入或递延收益
148楼
2023-01-08 09:21:00
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慧儿:回复陈诗晗老师 是我们付给财政局的,
2023-01-08 09:54:38
陈诗晗老师:回复慧儿那你是应交财政 款 借 应交财政 款 贷 银行存款
2023-01-08 10:04:52
慧儿:回复陈诗晗老师 谢谢
2023-01-08 10:23:08
陈诗晗老师:回复慧儿不客气,祝你工作愉快。
2023-01-08 10:47:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 欣喜的外套 发表的提问:
事业单位多扣了职工个人医保,现在应缴纳数为负数,预算会计和财务会计该如何记账?在扣款时,财务会计借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,借:银行存款,贷:财政拨款收入。预算会计借:资金结存,贷:财政拨款收入,现在缴纳是负数如何记账?
您好,在扣款时,财务会计借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,借:银行存款,贷:财政拨款收入。预算会计借:资金结存,贷:财政拨款收入,现在缴纳是负数,借:资金结存,贷:财政拨款预算收入。负数下次计算工资时,再少扣一些,冲平就行了。
149楼
2023-01-09 06:14:57
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欣喜的外套:回复王雁鸣老师 这已经是12月了,本年不处理就跨年了,不处理可以吗?
2023-01-09 06:56:16
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,不处理是可以的。
2023-01-09 07:24:01
欣喜的外套:回复王雁鸣老师 那我现在做缴纳医保的凭证该怎么做?医保核定是用他的负数冲抵了其他人的应交数,比如现在总共应该缴纳100,其他人总共应该交120,他多扣了20所以冲抵了20,那现在这100该怎么记账
2023-01-09 07:35:17
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,现在做缴纳医保的凭证,您是指的预算会计分录,还是财务会计分录。如果是预算会计分录,直接做,借:行政支出等科目,100,贷:资金结存,100,这样就行了。
2023-01-09 07:58:25
欣喜的外套:回复王雁鸣老师 因为这个多扣的人是一个退休职工,我们现在退休和在职还要分开,所以我现在不清楚预算会计这边记事业支出在职和退休要写什么数,是在职按120,退休按-20记吗吗?
2023-01-09 08:25:31
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,是在职按120,退休按-20记就行了。
2023-01-09 08:42:46
欣喜的外套:回复王雁鸣老师 好的,谢谢了
2023-01-09 09:11:26
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-09 09:22:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 马了顶大 发表的提问:
请问财政总预算会计,他的单分录的时候是预算会计分录还是财务会计分录呢?如股权投资这种写双分录的,他的预算会计分录应该怎么写,财务会计分录应该怎么写呢?
1,双分录处理的 2,借,长期股权投资 贷,银行存款 借,投资支出 贷,资金结存
150楼
2023-01-09 06:25:29
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