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退回往年税金会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
支付样品费时写错公司名称,因此钱退回来了,然后又打钱了,三笔往来账如何做会计处理
借;预付账款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;预付账款 借;预付账款 贷;银行存款
1楼
2023-01-27 17:30:02
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王娟老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
收到退回往年发放奖金如何账务处理?
你好,借:银行存款/现金,贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整; 借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润、盈余公积等
2楼
2023-01-27 18:32:44
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xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
票已开过.钱也收过了.才发现多收了对方的钱.要退回给对方, 怎么做会计处理
收的时候做其他应付,付的时候借:其他应付,贷:银行存款
3楼
2023-01-27 19:26:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 背后的巨人 发表的提问:
给客户送的货,有不良品,客户退回来了,但是原厂又不给我们退,就得算报废了,这个会计处理怎么做
你好;  借待处理财产损益贷 库存商品  ; 借营业外支出 贷待处理财产损益   
4楼
2023-01-27 20:22:30
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背后的巨人:回复meizi老师 谢谢老师
2023-01-27 20:43:14
meizi老师:回复背后的巨人没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价  
2023-01-27 20:56:09
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学堂会员 发表的提问:
老师你好!现在头一次在酒店做会计,该酒店前台录入押金单是房费加押金,收职押金是刷卡收入银行帐户里,然后客人退房是前台备用金里现金退回押金,请问我对押金和备用金该如何做会计处理?酒店系统不能把押金单独统计的!这种情况该如何处理?
您好,您的意思是押金入账的时候是不单独入账的,而是一起计入收入了是吗,那您退押金的时候可以冲减收入
5楼
2023-01-27 21:26:02
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学堂会员:回复文老师 发不了图片我用文字描述希望老师你能明白我意思:系统有房费收入列出是16709.1元,其中:现金--5608元,银行卡19918元,美团挂帐2399.1元,合计是等于房费总额16709.1元! 现金出现负数是因为收押金和房费一齐刷卡入银行帐户,而退现金和找零用前台备用金现金退回和支付,所以出现负数,这情况我该如何做处理?辛苦老师了!
2023-01-27 21:59:07
文老师:回复学堂会员您好,负的现金就是退的押金是吗
2023-01-27 22:26:17
学堂会员:回复文老师 ,前台备用金是固定了六干元,他们收到现金就直接冲减现金退的押金,超出六干元的现金才交付出纳,里面也有找零
2023-01-27 22:39:30
学堂会员:回复文老师 有时候是刷卡收客人300元,房费238,现金退62元,这也包含在退回的现金
2023-01-27 22:54:31
文老师:回复学堂会员哦,那其实来说,不单独核算押金,实际结算的时候还是退了,那就实际不影响收入的,一般酒店业先收到客户的款,是做的应收账款-预客账这个科目的,借收款是借银行存款贷应收账款-预客账,实际结算的时候,借-应收账款-预客账 银行存款(补收款)贷主营业务收入 销项税额 库存现金(退客户)
2023-01-27 23:09:17
学堂会员:回复文老师 先前备用金作了处理 借:其他应收款一备用金,货:现金 ,那现在退客户的是要其他应收款一备用金这科目
2023-01-27 23:20:58
学堂会员:回复文老师 先前备用金作了处理 借:其他应收款一备用金,货:现金 ,那现在退客户的是要冲其他应收款一备用金这科目?
2023-01-27 23:40:14
文老师:回复学堂会员这备用金是前台的备用金是吧,那这应该是一直放在他哪里周转的,您就一致挂在帐上,您就根据每天的实际收款做账
2023-01-27 23:52:55
学堂会员:回复文老师 好的!谢谢老师!
2023-01-28 00:08:15
文老师:回复学堂会员不客气,这是我们的职责所在
2023-01-28 00:27:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
付办公场地定金,定金不可退回,会计处理
您好,借预付账款贷银行存款
6楼
2023-01-27 22:18:54
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兔子先森:回复玲老师 为什么不是应付
2023-01-27 22:41:56
玲老师:回复兔子先森您好,是先付款,所以是预付,而且你说的是定金性质的,而且不退
2023-01-27 22:59:26
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
今年核查往年职工报销的差旅费,发现有职工多报,职工退回多报的差旅费怎么做会计处理?退回的钱上缴财政(预算会计和财务会计)
你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
7楼
2023-01-27 23:09:01
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傻丫头:回复紫藤老师 用注销之前多报的凭证吗
2023-01-27 23:42:24
紫藤老师:回复傻丫头用注销之前多报的凭证的
2023-01-28 00:00:11
傻丫头:回复紫藤老师 用注销—更正—收钱—上缴财政吗?还是直接收钱—上缴
2023-01-28 00:29:31
傻丫头:回复紫藤老师 那怎么做分录?更正挂往来了,收款冲往来了,那上缴财政的分录应该怎么做?
2023-01-28 00:45:32
紫藤老师:回复傻丫头你好,是直接收钱—上缴
2023-01-28 01:09:41
傻丫头:回复紫藤老师 那之前错误的分录就不用处理了啵?
2023-01-28 01:30:08
紫藤老师:回复傻丫头之前错误的分录就不用处理了
2023-01-28 01:55:58
傻丫头:回复紫藤老师 好的,谢谢老师!
2023-01-28 02:11:44
紫藤老师:回复傻丫头不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  
2023-01-28 02:36:52
3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 勤恳的可乐 发表的提问:
退回上年度企业所得税的会计处理
应该通过以前年度损益调整科目处理。 对于损益类科目跨年调整问题,一般都是通过以前年度损益调整科目进行。只有所得税的税费返还,冲减的是所得税费用。
8楼
2023-01-28 00:03:01
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 强健的日记本 发表的提问:
。从一体化平台支钱发现支错后金额退回基本户,后期这笔钱还能支其他吗?这部分钱如何做会计处理?
你好 可以支出 做退回借 银行,贷 原来借方科目   
9楼
2023-01-28 01:09:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 潇洒的台灯 发表的提问:
标题 销售折让与销售退回的会计处理有什么不同?
你好 销售折让是冲销收入,不冲销成本 而销售退回需要冲销收入的同时冲销成本
10楼
2023-01-28 02:01:09
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 激情的冷风 发表的提问:
您好,我想咨询一下跨年销售退回的会计处理
做一个销售退回的分录同学,将主营业务收入与主营业务成本换成以前年度损益调整就好了 最后这个以前年度损益调整转为未分配利润就行了
11楼
2023-01-28 03:21:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
退回的运费如何进行会计处理?
公司在京东采购一批办公用品,收货时发现有损坏,与卖家协商换货,运费由我方公司垫付,由于当时着急发货,员工将运费先行垫付,未办理借款手续,卖家在收到货之后将运费打款至京东账户余额,再从余额进行体现至公司对公账户,现在提现完成,钱在公司账户里面了 请问公司收到这笔钱应该如何做会计处理?急 复制粘贴勿扰
12楼
2023-01-28 04:22:09
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邹老师:回复爱笑的流沙借;库存现金 等科目 贷;管理费用
2023-01-28 04:42:02
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
今年核查往年职工报销的差旅费,发现有职工多报,职工退回多报的差旅费怎么做会计处理?(预算会计和财务会计)
您好,红字冲回错误分录,按正确金额重新做账
13楼
2023-01-28 05:48:52
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傻丫头:回复小林老师 那这样银行存款能在当月反映出来吗?
2023-01-28 06:17:27
傻丫头:回复小林老师 职工退回多报的差旅费直接存入基本户
2023-01-28 06:37:08
傻丫头:回复小林老师 整改发现问题了,职工直接现金退回多报部分,存入基本户
2023-01-28 07:00:51
小林老师:回复傻丫头您好,不能反应退款,差额部分计入往来,后期退款冲往来
2023-01-28 07:30:09
傻丫头:回复小林老师 先冲回错误分录,按正确金额做账,挂往来,退款冲往来,是这样吗?
2023-01-28 07:53:38
小林老师:回复傻丫头您好,是的,您的理解非常正确
2023-01-28 08:10:35
傻丫头:回复小林老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 08:32:29
小林老师:回复傻丫头您好,您客气。小林非常荣幸能够给您支持
2023-01-28 08:49:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问:
代开的专票作废,税款不能退回。本月会计处理怎么做?
你好!你可以借预付账款-预付XX税 贷银行存款等。
14楼
2023-01-28 06:41:26
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咳咳咳:回复宋生老师 只能以后再开专票冲抵
2023-01-28 06:58:45
宋生老师:回复咳咳咳你好!你如果有普通发票超过9万也可以冲减的了。
2023-01-28 07:19:53
咳咳咳:回复宋生老师 以后开票就冲回这笔预付是吗
2023-01-28 07:39:41
宋生老师:回复咳咳咳你好!是的。以后有要交税的时候就可以冲减
2023-01-28 08:01:19
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 简单爱 发表的提问:
去年12月开的专票已经交税了,直到第二年2月份才把票退回来,如何会计处理
你好,为什么退票呢?
15楼
2023-01-28 07:48:43
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简单爱:回复立红老师 金额开错了,要求重开了
2023-01-28 08:17:32
立红老师:回复简单爱你好,您需要先开红字发票,再开正确发票、
2023-01-28 08:29:07

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