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会计的实质就是记账算账报账.
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ a473206493 发表的提问:
想问问我们公司是个代理记账的,要办资质需要会计初级证嘛
你好 是的。需要的; 这个是某地方的要求 你可以参考下 : 1、3名以上持有会计从业资格证书的专职从业人员;   2、主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格;   3、有固定的办公场所;   4、有健全的代理记账业务规范和财务会计管理制度。   申请代理记账资格,应当向审批机关提交申请报告并附送下列材料:1.机构的协议或者章程;2.从业人员身份证明、会计从业资格证书,主管代理记账业务的负责人具备会计师以上专业技术职务资格的证明材料;3.主管代理记账业务的负责人、持有会计从业资格证书的专职从业人员在机构专职从业的书面承诺;4.办公地址及办公用房产权或者使用权证明;5.代理记账业务规范和财务会计管理制度;6.工商行政管理部门核准机构名称的有关材料。
181楼
2023-02-02 05:21:11
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a473206493:回复meizi老师 是需要原件还是复印件还是说证书的编号就可以了
2023-02-02 05:33:51
meizi老师:回复a473206493你好    需要带着原件和复印件去备案的
2023-02-02 06:03:35
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
财政统发工资时预算会计应按工资应发数还是实发数记账
你好,是按应发工资来的。
182楼
2023-02-02 05:33:36
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
比如说 小A本月工资15326元 我就按照实际的发给外账会计吗?是不是把基本户发的那部分金额报给外账会计
您要把实际发放给小A的工资报给外帐会计,因为这关系到申报个税和社保费的缴纳。
183楼
2023-02-02 05:41:48
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暗香疏影:回复张艳老师 我们公司之前的会计 报给外账公司的都不是实际发放工资
2023-02-02 06:05:42
暗香疏影:回复张艳老师 工资组成部分是基本+岗位+绩效+其他
2023-02-02 06:33:54
张艳老师:回复暗香疏影这个是要综合考虑,您公司的个税和社保的缴纳,这个是要和外帐会计进行沟通的。
2023-02-02 06:45:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 青峰 发表的提问:
我想问下,小规模纳税人经常会有这种操作就是把收到的钱转到法人账户,或者其他个人账户。实质就是法人提现。这个要怎么做账?
借其他应收款贷银行存款
184楼
2023-02-02 05:59:03
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青峰:回复郭老师 后面怎么才能充掉,不需要一直挂在账上
2023-02-02 06:28:14
郭老师:回复青峰还钱就可以,你股东借款年底不还做分红处理
2023-02-02 06:41:09
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 1323853581 发表的提问:
应收账款与实际收到的款不符,就是账上记少了,实际多,多的款记什么科目
多收的应收账款记营业外收入
185楼
2023-02-02 06:21:00
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1323853581:回复三宝老师 谢谢
2023-02-02 06:52:51
三宝老师:回复1323853581不客气,满意请五星好评
2023-02-02 07:22:32
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ AA会计学堂-刘老师???? 已认证 发表的提问:
银行存款日记账依据实际支付日期登账吗,会计依据报销单据填写日期是吗
是的 根据实际收支日期 会计要么根据报销单 要么根据做账日期都可以
186楼
2023-02-05 07:49:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ sunny 发表的提问:
出纳将同一家公司的付款合并支付,少付了几分钱,会计记账是按实际做的,出纳就会有未达项,出纳为了平,让会计调账,这可以吗
借;应付账款 贷;营业外收入 做这个账务处理
187楼
2023-02-05 07:58:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 满天星 发表的提问:
出纳填的费用报销单,是做完就给会计吗,还是一周给一次,软件记账的话是发生一笔业务就记吗
你好,这个就看出纳与会计之间凭证传递的方式了
188楼
2023-02-05 08:09:00
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满天星:回复邹老师 业务不多,一周给一次也可以是吗
2023-02-05 08:35:49
邹老师:回复满天星也是可以的
2023-02-05 09:04:55
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 阳光的滑板 发表的提问:
非盈利性质的协会平常都是怎么做账的,需要税务登记吗,平常做账都需要提供给会计什么东西?
你好同学民非必须要记账,一般是用民非的会计制度,需要税务登记,一般登记时免增值税,以后可以申请免所得税同学。
189楼
2023-02-06 05:16:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 1658053980 发表的提问:
现实中的会计,初级的那种,用不用,会用电脑自己做记账凭证,然后打印出来啊?就是用,电脑做表格,做成记账凭证,有必要会这些,电脑操作吗?您告诉我!在现实中。
你好,实际工作中是用软件录入相应分录,然后打印记账凭证,把对应的原始凭证粘贴在后面的
190楼
2023-02-06 05:39:23
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1658053980:回复邹老师 财务的软件里,会自动有做好的原始凭证,是吗?就是,几乎不需要,自己做表格做成记账凭证,对吗?
2023-02-06 06:03:16
1658053980:回复邹老师 刚才,打错字了,不好意思,从新提问啊!稍等
2023-02-06 06:21:59
1658053980:回复邹老师 财务软件里,会自动就有做好的记账凭证,是吗?就是说,不用自己做表格,做成记账凭证,对啊?
2023-02-06 06:32:47
邹老师:回复1658053980你好,原始凭证是从外单位取得或单位自制的 记账凭证才是财务人员录入的
2023-02-06 06:52:17
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 哈你 发表的提问:
公司的替换票特别严重,比如,这个人实际报销的是公司的团建费用,但是他用差旅费来报销,我应该怎么给他记账呢,如果计入差旅费,是不是不符合会计实质重于形式的要求额呢
有人在吗
191楼
2023-02-06 05:49:57
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王雁鸣老师:回复哈你您好,虽然不符合会计实质重于形式的要求,但也只能按差旅费用报销了,否则税务上过不去啊。
2023-02-06 06:15:02
哈你:回复王雁鸣老师 那我摘要可以写团建费用吗
2023-02-06 06:37:53
王雁鸣老师:回复哈你您好,您这个团建费用指的是什么啊?因为大多数人不明白这个是什么意思的,我认为可以在摘要中写团建费用的。
2023-02-06 06:52:40
哈你:回复王雁鸣老师 那就是说,摘要可以写实际发生的事项,但是分录必须按照实际票面走对吗
2023-02-06 07:10:23
王雁鸣老师:回复哈你您好,不是这个意思,如果别人不明白的摘要您可以写,如果别人一看就明白的摘要您还是不要写的。还是要根据报销单的费用类别去写摘要的。
2023-02-06 07:39:49
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 随心 发表的提问:
老师,我是酒店会计,前台营业日报表收入大于实际收入,财务入账应怎么记账。
你好!要查明原因才可以做账务处理
192楼
2023-02-06 06:14:59
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随心:回复QQ老师 前台搞活动卖价低,但系统是按照指定折扣来订价格,所以低的价格无法做,所以出来的报表会有虚增的,财务做账,是记入费用呢?还是冲减成本
2023-02-06 06:29:05
随心:回复QQ老师 不是冲减成本,是冲减收入
2023-02-06 06:39:44
QQ老师:回复随心你好!计入销售费用—折扣处理
2023-02-06 06:56:53
随心:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 07:17:54
QQ老师:回复随心不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-02-06 07:27:58
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
出纳登记日记账是付款受到款以后就登记,还说会计做了记账凭证后登记呢
您好,一般是会计做了记账凭证后登记。
193楼
2023-02-07 05:49:58
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青春不打烊:回复王雁鸣老师 那意思我付款了以后,然后整理好交给会计做账吗?然后他做了账我在登记吗?那如果他放到月底才做,我这咋办,不是日记账要日清月结
2023-02-07 06:09:36
王雁鸣老师:回复青春不打烊您好, 如果单位会计人员少,一般是出纳编制记账凭证的,您在付款了以后,可以自己编制记账凭证,就可以做到日清月结。
2023-02-07 06:33:35
青春不打烊:回复王雁鸣老师 出纳不是不能记账吗
2023-02-07 06:59:25
王雁鸣老师:回复青春不打烊您好,如果一个小企业就一个出纳和一个会计,那出纳就要记账了,出纳不能记账,不是指的不能记现金或者银行日记账,是指的不能记除现金和银行存款日记账以外的账簿的。
2023-02-07 07:09:29
青春不打烊:回复王雁鸣老师 嗯哪老师您刚说我做记账凭证,,
2023-02-07 07:36:16
王雁鸣老师:回复青春不打烊您好,是的,如果一个企业就一个出纳和一个会计,出纳不做记账凭证,那如果让会计做记账凭证,到月底再做的话,那岂不是不能日清月结了啊,但是如果一个企业财务人员多的话,出纳可以不做记账凭证和登记现金及银行存款日记账的。要具体情况具体处理的。
2023-02-07 08:00:48
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 银杏叶 发表的提问:
老师如果企业请了专门的外账会计做外账和纳税申报,是不是内账就按实际发生的业务做账就可以了。那么内账和外账产生的销售收入差额怎样记账,实际销售的货物15万元(主营业务收入),外账计入的是12万元,:外账是 借:应收账款12 贷:主营业务收入11.65 应交税-应交增值税-销项税0.35,那老师内账怎样做分录。
您好,您内账直接就按内账的收入做,差异肯定有的,内账可以不单独做税,直接用含税金额做,外账实际交的税款的话,可以直接进管理费用-税费
194楼
2023-02-07 05:59:29
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银杏叶:回复文老师 那么内账科目应交税费-应交增值税-销项税就一直挂起额,怎么才能把余额冲完
2023-02-07 06:29:35
文老师:回复银杏叶那就把这余额转到主营业务收入里面去
2023-02-07 06:52:42
银杏叶:回复文老师 那就是内账入收入的时候直接就写:借:应收账款/现金/银行存款 15 贷:主营业务收入 15
2023-02-07 07:17:55
银杏叶:回复文老师 再按实际缴纳的增值税:借:管理费用 贷:现金/银行存款 老师这样写分录对吗
2023-02-07 07:43:50
文老师:回复银杏叶您好,是的,就是这样的
2023-02-07 08:12:12
银杏叶:回复文老师 那这样体现不出公司实际应该缴纳多少增值税啊
2023-02-07 08:33:11
文老师:回复银杏叶您需要具体分某种税的话,那就再分三级明细
2023-02-07 08:55:18
银杏叶:回复文老师 老师,那么缴纳的附加税是当月计提还是实际缴纳的时候计提好呢?
2023-02-07 09:22:45
银杏叶:回复文老师 怎样分三级
2023-02-07 09:50:22
银杏叶:回复文老师 附加税费不需要计提吗
2023-02-07 10:06:27
文老师:回复银杏叶一般内账的税是不计提的,因为您不知道交多少税,计提也没有具体的依据,次月交了直接做借管理费用-税费-增值税或城建税等贷银行存款,这里的增值税和附加税就是三级科目
2023-02-07 10:29:44
银杏叶:回复文老师 哦!谢谢老师细心解答
2023-02-07 10:57:26
文老师:回复银杏叶不客气,这是我们的职责所在,对我的回复满意的话,可以给我好评哦,谢谢!
2023-02-07 11:10:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ windy 发表的提问:
现在用财务软件做账,请问出纳和会计还需要登记什么纸质账簿
你好不需要的,直接用软件打印出来就可以。
195楼
2023-02-07 06:11:59
全部回复
windy:回复郭老师 好的谢谢
2023-02-07 06:30:03
郭老师:回复windy不用客气的,应该的。
2023-02-07 06:42:24

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