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银行账和现金账怎么做会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Say Hello' 发表的提问:
老师,现金账是负的,银行账上有钱,要怎么做分录把现在账做平,是取备用金嘛,分录要怎么写
您好 是要提现或者法人、股东给单位现金 才可以不是负数
46楼
2022-12-05 06:50:40
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Say Hello':回复bamboo老师 就是,提现比如 借:库存现金 贷 银行账款这种吗
2022-12-05 07:09:23
bamboo老师:回复Say Hello'是的 就是这样写分录 不过您库存现金怎么会是负数的
2022-12-05 07:38:29
Say Hello':回复bamboo老师 因为以前会计做的,我来接手,发现好多都是记库存现金上,日记账上直接就是负的,但银行账上还好没有出现负
2022-12-05 08:00:41
bamboo老师:回复Say Hello'什么会计啊 乱做 按您跟老板汇报下 看是提现 还是老板交钱 或者看下前面账是怎么回事
2022-12-05 08:27:31
Say Hello':回复bamboo老师 嗯嗯,好的,谢谢老师
2022-12-05 08:45:18
bamboo老师:回复Say Hello'不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-05 08:56:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 明亮的导师 发表的提问:
银行回单保证金销户和出口信用证贴现还款会计分录分别怎么做
一、银行保证金销户 借:银行存款——一般户(或基本户) 贷:银行存款——保证金户 二、出口信用证贴现还款 借:短期借款 借:财务费用 贷:其他货币资金——出口信用证
47楼
2022-12-05 07:09:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问:
如果通过银行转账钱付到出纳个人银行账号。会计分录怎么做。借现金贷银行存款。如果费用开支只有收据可以入账吗。金额比较大。
您好,借其他应收款 贷银行存款 收据不能入账
48楼
2022-12-06 06:01:54
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虚心的猎豹:回复东老师 出纳把钱给员工报销。报销的时候怎么做分录
2022-12-06 06:18:27
东老师:回复虚心的猎豹借管理费用贷其他应收款。
2022-12-06 06:33:44
虚心的猎豹:回复东老师 如果实在拿不到发票怎么办
2022-12-06 06:54:22
东老师:回复虚心的猎豹没有发票的话,这个钱已经花了吗?
2022-12-06 07:09:39
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
老师,公司出纳登记了现金日记账和银行日记账,会计还用做现金和银行的明细账吗?手工账
不需要的,这个日记账本来就是出纳登记的,会计再做一遍就没有意义了
49楼
2022-12-06 06:16:59
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学无止境:回复王超老师 谢谢老师
2022-12-06 06:29:09
学无止境:回复王超老师 会计是不是只需要月末和出纳核余额就行了?
2022-12-06 06:45:27
王超老师:回复学无止境不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2022-12-06 07:08:47
学无止境:回复王超老师 老师,财务费用银行结息,软件是负数,那在手工账本上怎么登记呢,计入财务费用贷方吗? 2,其他的科目如果出现负数,冲减之类的,是计入本科目同方向用红字,还是反方向蓝字?谢谢
2022-12-06 07:29:52
王超老师:回复学无止境有两种方法,一种是用红字来表示,另外一种是放在贷方 其他科目也是类似的操作方法。 从手工账的角度来说,建议你用红字的
2022-12-06 07:40:12
学无止境:回复王超老师 红字的话,意思就是同科目同方向用红字表示减少?
2022-12-06 08:04:40
王超老师:回复学无止境是的,你的理解是正确的。因为是红字,做总账的时候就会看到,所以建议用红字的
2022-12-06 08:32:54
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 木木 发表的提问:
公司支付备付金的会计分录怎么做,做得外账,有银行回单
您好你说的这个备付金具体是什么
50楼
2022-12-06 06:37:05
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木木:回复李老师 是充值油卡后的
2022-12-06 07:12:56
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 符某人 发表的提问:
为什么公司账户钱转到个人账户会计做分录借库存现金贷银行存款
您好,这是相当于提取现金了
51楼
2022-12-06 07:04:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 高高的啤酒 发表的提问:
老师好,银行存款之前没做会计分录,现在想把期初余额直接建账,会计分录怎么做呢
同学您好,一般是建账时录入期初余额即可,没有分录
52楼
2022-12-07 05:51:02
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高高的啤酒:回复易 老师 录期初余额,科目余额表就对不上了,因为之前银行存款都没做
2022-12-07 06:17:43
易 老师:回复高高的啤酒余额录入后所有发生额做处理,直到全部处理完,与对账单一致了的
2022-12-07 06:41:42
高高的啤酒:回复易 老师 不明白,像这种情况,怎么解决呢
2022-12-07 06:54:24
易 老师:回复高高的啤酒也可,你好,这个可以零余额建账,后续将余额一次调平,记入未分配利润
2022-12-07 07:08:59
高高的啤酒:回复易 老师 意思是建一个无数据账套,在2022年1月调期初数据,把2021年科目余额表余额全部调入未分配利润中?还是什么意思
2022-12-07 07:22:08
易 老师:回复高高的啤酒就是这个意思,后续清理出来可再冲未分配利润冲回
2022-12-07 07:40:20
高高的啤酒:回复易 老师 但是也要对应科目冲才好,不然怎么平,还有没有别的办法
2022-12-07 08:08:39
易 老师:回复高高的啤酒真想不到更好的办法了
2022-12-07 08:33:10
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 长情的月亮 发表的提问:
现金日记账和银行存款日记账,是不是会计不登记,出纳登记;那会计只登现金和银行存款的总账吗?会计登记现金账总账和银行账行总帐根据科目汇总表登吗?
您好,同学,是的,您的理解都是正确的。
53楼
2022-12-07 06:09:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 凤儿 发表的提问:
老师,员工借现金1000元,打白条没有走账顶着现金库了,现在开工资了是银行转账给她,如他开工资2000元,转给她1000元,还借款1000元,应该怎么做分录
您好 还借款的1000有没有从银行走账?
54楼
2022-12-07 06:37:22
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凤儿:回复bamboo老师 没有
2022-12-07 06:57:06
bamboo老师:回复凤儿借:应付职工薪酬 2000 贷:银行存款 1000 库存现金 1000
2022-12-07 07:12:36
凤儿:回复bamboo老师 她归还借款1000元走贷方不是现金更少了吗?
2022-12-07 07:36:20
bamboo老师:回复凤儿您打了白条没有走账啊 现在减少现金啊
2022-12-07 07:57:42
凤儿:回复bamboo老师 如果是扣工装押金怎么做分录
2022-12-07 08:17:32
bamboo老师:回复凤儿借:应付职工薪酬 2000 贷:银行存款 1000 其他应付款-押金
2022-12-07 08:33:18
凤儿:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2022-12-07 08:56:41
bamboo老师:回复凤儿不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-07 09:10:24
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 田玉 发表的提问:
银行未达账怎么做会计分录?收到后?
具体是什么原因导致的未达账项?
55楼
2022-12-07 06:51:55
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田玉:回复方亮老师 因为是pos机收款,当时刷进来只是进入到pos机账户,要到第二天才入银行账户。月底了所以导致有一天的账会到不了银行账
2022-12-07 07:11:18
方亮老师:回复田玉刷卡后编制一笔分录即可: 借:银行存款 贷:应收账款等
2022-12-07 07:40:29
田玉:回复方亮老师 收到后怎么做分录?
2022-12-07 07:57:04
方亮老师:回复田玉收到后不用编制分录,刷卡时视同到账。
2022-12-07 08:10:25
田玉:回复方亮老师 那不是应收账款上的数一直挂着?
2022-12-07 08:37:51
方亮老师:回复田玉刷卡时用银行存款科目入账,老师给您编制的分录已经冲销应收账款。
2022-12-07 09:00:34
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 大意的灰狼 发表的提问:
老师,小规模开出发票,这两笔发票分别是现金到账和银行到账,分录怎么做?
您好,同学,收到汇款时,可以做以下分录: 借:库存现金        银行存款 贷:应收账款
56楼
2022-12-07 07:00:00
全部回复
大意的灰狼:回复晓宇老师 不是,我指的是开出发票的分录。想分开做,比如这个月开出10张普票,分别是2张现金和8张银行到账,现在月末我统一录入,想要每张的分录分开,因为我不怎么会,分开做分录好改,要怎么做呢?怎么算到主营业务收入里呢?
2022-12-07 07:13:19
晓宇老师:回复大意的灰狼同学,如果想分开做,就可以直接按照发票上的金额分别做2笔销售收入的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税         
2022-12-07 07:26:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,公司如果有几个银行账户,又有现金支付,又有以前借款冲账,做凭证分录顺序怎么做?
您好,按照业务发生的先后顺序记银行和现金账,你一个一个说具体的业务,然后我告诉你分录。
57楼
2022-12-08 05:13:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 北方以南@ 发表的提问:
用银行存款兑换现金零钱怎么做会计分录
你好,借;库存现金,贷;银行存款
58楼
2022-12-08 05:43:35
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ qzuser 发表的提问:
会计给公司电话充了200话费,有发票,公司也对公给会计转了200元,费用发票和银行分开做分录,如果先做发票,再做银行,怎么做账?如果先做银行,再做发票,怎么做账?
你这个可以同时做账的哦 如果先做发票,借“管理费用,贷:其他应付款,付款,借:其他应付款,贷:银行存款 如果先做银行,借:其他应收款,贷:银行存款,到票之后,借:管理费用,贷:其他应收款
59楼
2022-12-08 06:06:45
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Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 猫头 发表的提问:
公司11月30日,支付宝对公账户提现到公司的银行存款,银行存款12月1日到账。 具体,11月30日怎么做会计分录 12月1日怎么做会计分录?
同学好 11月30日借;银行存款 贷;其他货币资金——支付宝 12月1日不需做账
60楼
2022-12-08 06:34:42
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