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对公账户收款会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 典雅的棒球 发表的提问:
老师,请问一下,新到一家汽车4S店做会计,有2套账,我是做内账,公账钱不够交房租,从私人账户取现存入对公账户,那公账以什么名义收款,怎么会计分录好!
你好 做借款进去 算借款给公司 看是个人借款还是什么 借银行存款贷其他应付款 借管理费用-租赁费贷银行存款
1楼
2023-01-28 13:18:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 朱玺 发表的提问:
老师好,对公账户上每次都有几笔扣款是写着待报解预算收入-TIPS税款,请问这如何做会计分录
你好,借;应交税费——某某税款,贷;银行存款
2楼
2023-01-28 14:15:57
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.81w
引用 @ 细腻的御姐 发表的提问:
你好,我想问下,就是对公账户收到很多条收入,付款人是直联代理清算账户,我不知道这个会计分录该怎么做
你好,你这个最好是去银行问下哦,这个不是税局的,不是你们的收入吗
3楼
2023-01-28 15:37:02
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小周 发表的提问:
你好老师,我公司开给这家公司—新疆海同,一共开了总金额659880.50即60多万的票出去,对公账户收到这家公司付款 300000即30万,怎么做会计分录呢
你好,其余的款项是没有收取,以后再收,是么
4楼
2023-01-28 16:58:54
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小周:回复立红老师 2019年 开了 659880.50 给新疆海同, 对公账户收到300000的款,收到的款对应的银行流水跟 开出去的票金额不一样, 收到的款项可能是以前的
2023-01-28 17:12:03
小周:回复立红老师
2023-01-28 17:35:38
小周:回复立红老师 对公账户收到30要,借银行存款,没收到的,就先借方做应收账款,也可以吧
2023-01-28 17:56:28
立红老师:回复小周你好,是的,是这样的,没有收到的款项计入应收账款
2023-01-28 18:15:59
小周:回复立红老师 报个税,我报的是工资表上的应付工资103900 但是对公发了100781 那怎么做账呢?
2023-01-28 18:36:14
立红老师:回复小周你好,差额是扣下的个税么?
2023-01-28 19:02:41
小周:回复立红老师
2023-01-28 19:17:02
立红老师:回复小周你好 分录 借:应付职工薪酬——工资 103900 贷:银行存款 100781 贷:应交税费——应交个人所得税
2023-01-28 19:30:18
小周:回复立红老师 那如果录入了对公账户扣的所得税,还是有差距呢,可以贷方: 现金 或者营业外收入/支出来做?
2023-01-28 19:45:52
立红老师:回复小周你好,是小数差么,如果是小数差,可以的。
2023-01-28 19:55:59
小周:回复立红老师 老师,比如 我开给一家公司发票,价税合计金额是: 124200
2023-01-28 20:21:19
小周:回复立红老师 对你账户收到这家公司款项156864.10
2023-01-28 20:35:26
小周:回复立红老师 11月开的票,11月份对公账户收到的款大于发票款,怎么做会计分录呢
2023-01-28 20:46:41
立红老师:回复小周你好,首先查以前的账是不是有欠我们的货款,然后这次归还了,如果没有,那么多出的款项就是我们预收的 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销) 贷:预收账款
2023-01-28 21:05:46
小周:回复立红老师 好的谢谢老师
2023-01-28 21:33:07
立红老师:回复小周不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-01-28 22:02:35
小周:回复立红老师 申报个税工资103900 个人扣社保2361.54 个人公积金990 公账发的工资都对应流水,交个人也是对公扣
2023-01-28 22:19:05
小周:回复立红老师 但是分账分录贷方是104609.60 借方103900
2023-01-28 22:43:28
小周:回复立红老师 有什么办法平衡呢
2023-01-28 23:07:38
立红老师:回复小周你好,差额是差到哪个款项上面?
2023-01-28 23:24:57
小周:回复立红老师 个税
2023-01-28 23:48:53
小周:回复立红老师 应该
2023-01-29 00:02:05
小周:回复立红老师 实发工资跟个税应该
2023-01-29 00:13:23
立红老师:回复小周你好,按上面数额103900减掉实发的工资 数、社保、公积金,余额是172.86,不是个税的数额
2023-01-29 00:39:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 欢喜的百褶裙 发表的提问:
对公账户取现1500出来存进另外一家银行的某项目专用户存款,该怎么做会计分录
借;库存现金 贷;银行存款 借;银行存款——专户 贷;库存现金
5楼
2023-01-28 17:55:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.78w
引用 @ 简单就好 发表的提问:
老师 ,客户往公司对公账户上打钱,老板转手就提到自己账户 会计分录怎么做??合理吗??、
这个钱个人用吗 借银存贷主营业务收入应交税费 借其他应收款贷银存
6楼
2023-01-28 18:55:07
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 玲琳 发表的提问:
老师,对公支付10800元(10000是押金,800是展会费),后面对公账户收到退回的押金10000元,这个会计分录应该怎么做?
你好 支付押金借其他应收款 贷银行存款 收到退回押金 借银行存款 贷其他应收款
7楼
2023-01-28 20:13:13
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玲琳:回复李月老师
2023-01-28 20:41:36
玲琳:回复李月老师 老师,是这样吗?展会费在管理费用下还是销售费用下比较合适?
2023-01-28 21:06:19
李月老师:回复玲琳你好 先付款没有拿到发票 可以入预付账款
2023-01-28 21:17:08
玲琳:回复李月老师 把其他应付款改为预付账款科目,展会费是否记销售费用下比较合适?
2023-01-28 21:46:42
李月老师:回复玲琳你好 因销售产生的展会费 入销售费用 合适点
2023-01-28 22:05:44
玲琳:回复李月老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 22:29:43
李月老师:回复玲琳你好 同学 如果已经解决你的问题 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2023-01-28 22:41:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
老板有两个公司,现在他从一个公司的对公账户上汇钱到另一个公司的对公账户,应该怎么做会计分录
借;其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应付款
8楼
2023-01-28 21:22:01
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户cmb6vy 发表的提问:
快手小店提现对公账户会计分录
同学您好,借:银行存款,贷:其他应收款
9楼
2023-01-28 22:19:04
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
收到财付通转入对公账户的收入,如何做会计分录
借:银行存款贷:营业收入
10楼
2023-01-28 23:37:38
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仰望星空:回复袁老师 他能直接做主营业务收入吗
2023-01-29 00:06:53
袁老师:回复仰望星空可以的 啊
2023-01-29 00:18:00
仰望星空:回复袁老师 我们公司的性质下面都是加盟商,基本上没有对外开发票的 这样的收入能计入 主营业务收入吗
2023-01-29 00:41:45
袁老师:回复仰望星空可以的 啊
2023-01-29 01:04:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ A娇 发表的提问:
对方保险给我公司车赔偿的2000元保费,款打在公司对公账户了,怎么做会计分录
借;银行存款 贷;其他应收款
11楼
2023-01-29 00:40:28
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小蕾 发表的提问:
老师,对公账户ATM机子取现冲正要不要做会计分录?
您好!最好是每一笔收入支出都做上。
12楼
2023-01-29 02:06:30
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
对公账户转钱给私人,然后在转给客户,这样的会计分录怎么做
为什么不直接转给客户处理,就是对公账户直接转给客户处理
13楼
2023-01-29 03:02:17
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天天向上:回复江老师 这边业务比较复杂,必须要这么做,所以想请教一下老师
2023-01-29 03:31:36
江老师:回复天天向上借:应付账款——XX客户 贷:银行存款
2023-01-29 03:59:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
我们企业对公账户收到一笔平安养老保险股份有限公司打来的工伤保险理赔款,这笔会计分录如何做?
借;银行存款 贷;管理费用等科目
14楼
2023-01-29 03:52:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 橙子???? 发表的提问:
老师 老板用对公账户向,银行贷款 还的钱会计分录怎么弄,老板的贷款跟公司无关 他贷款自己用在其他地方
您好 请问贷款的时候分录怎么写的?
15楼
2023-01-29 04:46:57
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橙子????:回复bamboo老师 之前那个会计没有交接 所以不知道写了什么
2023-01-29 05:14:03
bamboo老师:回复橙子????那您可以看下银行存款余额跟实际的是否相符
2023-01-29 05:28:57
橙子????:回复bamboo老师 他什么都没有给我 我不知道他做的账 余额多少 老板说叫我之前的不管 就做现在的
2023-01-29 05:52:26
bamboo老师:回复橙子????只做现在的话 帐做不平啊
2023-01-29 06:03:57
橙子????:回复bamboo老师 就是我想知道这个款计入什么科目
2023-01-29 06:32:07
bamboo老师:回复橙子????如果单位贷款后给法人用 应该有两笔分录 借:银行存款 贷:短期借款 借:其他应收款 贷:银行存款 现在法人还款给单位 单位还款给银行 借:银行存款 贷:其他应收款 借:短期借款 贷:银行存款
2023-01-29 06:52:51

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