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开具工程发票会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
工程公司开具工程发票,会计分录怎么做?
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
1楼
2023-01-28 14:36:29
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招财猫:回复bamboo老师 老师 那工程结算收入什么时候用? 小规模公司也是销项税额吗?
2023-01-28 15:18:35
bamboo老师:回复招财猫小规模纳税人 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 您单位用了工程结算科目么 如果单位性质不大 可以不用的
2023-01-28 15:33:25
bamboo老师:回复招财猫工程结算收入如果您要用的话 把主营业务收入替换下即可
2023-01-28 15:58:06
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 寂寞的世界 发表的提问:
你好,我们公司开具一个工程发票,怎么做会计分录
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2楼
2023-01-28 16:03:10
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刘利老师:回复寂寞的世界把进项改成销项税额才对
2023-01-28 17:01:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 天空星 发表的提问:
老师我们公司给甲方开具工程发票后,如何做会计分录
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
3楼
2023-01-28 17:11:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
我们公司开具了一张工程发票,怎么做会计分录
您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
4楼
2023-01-28 18:01:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
我们单位因为去年没有及时给甲方供暖造成对方损失,对方现在要求赔偿,但对方开具的发票是工程款,我该如何做会计分录呢
你好,这种赔偿一般是不用开具发票的 借;营业外支出 贷;银行存款等科目
5楼
2023-01-28 19:28:26
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Maomaokang:回复邹老师 如果对方开工程款怎么入账比较好
2023-01-28 20:03:39
邹老师:回复Maomaokang通常计入长期待摊费用或在建工程科目
2023-01-28 20:21:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
老师,你好。如果我要以一栋楼顶工程款,可是我们需要给开具发票办理房证,那个会计分录应该怎么写啊
用楼抵债?这个意思?
6楼
2023-01-28 20:56:34
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逢考必过HH:回复陈诗晗老师 是的呢,老师
2023-01-28 21:55:13
陈诗晗老师:回复逢考必过HH借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或相反分录
2023-01-28 22:24:55
逢考必过HH:回复陈诗晗老师 我们先这个会计,把主营业务收入余额放到报表里的预收账款的余额,我应该怎么转出去啊
2023-01-28 22:40:41
逢考必过HH:回复陈诗晗老师 因为我以后做账卖楼以后,正常的分录,应该是,借预收账款,贷主营业务收入,应交税金,预收账款的余额就会跟这个余额有冲突
2023-01-28 22:52:21
陈诗晗老师:回复逢考必过HH借:预收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-增值税-销 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 未分配利润
2023-01-28 23:16:58
逢考必过HH:回复陈诗晗老师 企业所得税,应该是扣除所有的费用,成本,才交企业所得税吧
2023-01-28 23:44:30
陈诗晗老师:回复逢考必过HH是的。同学。是根据你的税法利润交纳的。
2023-01-28 23:58:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小容儿 发表的提问:
老师,我们公司是专业分包,这个月工程发票已全部给承包商开完,分包已经预算计价,未给我们开具发票,要下个月才能开,这个劳务是做预提吗?还是我们下个月才做收入,这个只缴税?具体应该如何操作,会计分录是怎样的?
劳务发生的没有发票可以暂估 借工程施工 贷应付 确认收入同时结转对应的成本 
7楼
2023-01-28 22:05:51
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小容儿:回复玲老师 老师我听说劳务不能暂估,这个有影响吗?
2023-01-28 22:22:43
小容儿:回复玲老师 如果下月开具发票后冲暂估和相应成本哇
2023-01-28 22:40:45
小容儿:回复玲老师 如果是不暂估劳务,可以直接做收入到下个月吗?这个月只缴税
2023-01-28 23:08:52
玲老师:回复小容儿真实发生的就没有票  是可以把暂估的    收到发票冲暂估  收入不及时确认有风险
2023-01-28 23:23:06
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小容儿 发表的提问:
老师,建筑专业分包这个月工程发票已全部开完,分包已经计价,但是没有开具发票,要下个月才能开,这个是做预提吗?还是下个月做收入?具体应该如何操作,会计分录是怎样的?
你好 做无票收入  借应收 贷收入 应交税费
8楼
2023-01-28 23:31:31
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小容儿:回复玲老师 老师,我们是已经全部开票,分包没有给我们开票,不是无票收入
2023-01-28 23:50:41
玲老师:回复小容儿你好 没收到发票正常入账  后面回来发票就可以
2023-01-29 00:20:08
小容儿:回复玲老师 如何入账,当月开具的发票已经达到合同金额,分包没有开具的发票,就不能做到收入匹配,具体如何操作
2023-01-29 00:43:29
玲老师:回复小容儿你好 只是没有发票是正常入账  的  
2023-01-29 01:12:56
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 潇洒的糖豆 发表的提问:
工程未开工,收到工程预付款并开具了工程款发票。怎么做会计分录,一般纳税人
借:银行存款 贷:应收账款 应交税费--应交增值税
9楼
2023-01-29 00:40:19
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 蓝色月光 发表的提问:
工程施工公司 收到工程施工款 并开具发票 发票税金如何入账 会计分录是什么 ?
您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时结转成本,借:主营业务成本,贷:工程施工。
10楼
2023-01-29 02:00:12
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
工程建筑企业,没有收到工程款,先给对方开具发票,怎么会计分录
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
11楼
2023-01-29 03:23:39
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洋洋:回复王雁鸣老师 收到工程款怎么做啊 老师
2023-01-29 03:49:46
王雁鸣老师:回复洋洋您好,收到工程款时,借;现金或者银行存款,贷:应收账款。
2023-01-29 04:00:55
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司开具工程款发票7万,实际收到4万工程款。怎么做会计分录
你好!声乐的计入应收账款就可以
12楼
2023-01-29 04:27:50
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
老师,请问开具项目工程预付款发票,发票开具和收到预付款的会计分录怎么写啊?
开具发票的时候,是需要确认收入的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 ,预付款的分录是 借预付账款 贷银行存款
13楼
2023-01-29 05:19:00
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小脾气:回复徐璐老师 老师,收到预付款的分录不对吧?
2023-01-29 05:55:46
徐璐老师:回复小脾气哦,同学,不好意思,我看错了,看成付预付款了,收到的分录是 借银行存款 贷预收账款
2023-01-29 06:08:19
小脾气:回复徐璐老师 谢谢老师
2023-01-29 06:33:27
徐璐老师:回复小脾气不客气的,祝同学工作顺利。
2023-01-29 06:56:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
我们预收了一部分工程款,开具发票了,但是还没有开始工程,分录应该怎么做
你好! 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费…应交增值税(销项税额)
14楼
2023-01-29 06:41:21
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晚秋、冬至:回复蒋飞老师 老师着是不是在我们工程完工程度到一定程度我们就可以开始确认收入结转成本了
2023-01-29 07:22:53
蒋飞老师:回复晚秋、冬至你好, 是的。
2023-01-29 07:46:05
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ cwgs 发表的提问:
老师好,一般计税,3月向甲方上报产值200万,4月甲方确认产值100万,5月收到甲方工程款50万并开具发票,3、4、5月相应的分录怎么做?如果全在3月发生又怎么做呢?谢谢!
一、3月账务处理: 借:库存商品200万元 贷:生产成本200万元 二、4月账务处理: 借:库存商品100万元 贷:生产成本100万元 三、5月账务处理 借:应收账款50万元 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。
15楼
2023-01-29 07:51:12
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cwgs:回复江老师 不好意思老师,忘了一点,是建筑企业
2023-01-29 08:18:54
cwgs:回复江老师 我意思是,比如3月15日上报200万产值,3月20日甲方确认100万,然后3月25日就收到50万工程款了?
2023-01-29 08:32:30
江老师:回复cwgs建筑开发企业(房开企业)?还是建筑施工企业?还是建筑劳务公司?
2023-01-29 09:02:15
cwgs:回复江老师 施工
2023-01-29 09:21:06
cwgs:回复江老师 上报200万,甲方确认100万,之间相差的100万怎么做账务处理?后面确认及收到之间相差的50万又怎么处理呢?谢谢!
2023-01-29 09:44:42
江老师:回复cwgs你是想按工程进度确认收入,还是想按开发票确认收入? 收的工程款,是预收账款
2023-01-29 10:12:19
cwgs:回复江老师 如方便,烦请两种都处理下?谢谢老师!
2023-01-29 10:26:51
江老师:回复cwgs一、按开具发票的金额确认收入,发票开多少就确认多少收入,没开发票,不确认收入,按实际发生的工程施工成本只归集工程施工的数据; 二、按实际双方确认的100万元确认收入。结转对应的成本
2023-01-29 10:49:03

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