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帖子
委托加工的商品入库的会计分录
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
MQ
发表的提问:
老师你好,请问我司外发委托加工的分录怎样做?如下: 1.外发商品加工 2.付款后回货
你好 1. 委托发出材料 借委托加工物资 -材料费贷原材料 2. 支付加工费 借委托加工物资 -加工费贷银行存款 3.收回来 借库存商品贷 委托加工物资 -材料费 委托加工物资 -加工费
61楼
2022-11-03 09:56:16
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文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.2w
引用 @
695421535
发表的提问:
发出委托代销商品时,不是应该写分录:借:发出委托代销商品 贷:库存商品 的吗?
是的, 借:发出委托代销商品 贷:库存商品
62楼
2022-11-03 10:07:01
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
张老师
发表的提问:
委托加工的库存分录怎么写啊????
借:委托加工物资,贷:银行存款
63楼
2022-11-03 10:15:00
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张老师:
回复
袁老师
那库存发出去不需要做吗??
2022-11-03 10:29:57
袁老师:
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张老师
借:委托加工物资,贷:库存商品
2022-11-03 10:49:18
张老师:
回复
袁老师
那不是主营业务的废料销售,一般进什么科目,其他业务收入 还是直接资本公积,确定条件是不是根据公司情况定
2022-11-03 11:19:14
袁老师:
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张老师
其他业务收入
2022-11-03 11:47:41
张老师:
回复
袁老师
借方???计什么????
2022-11-03 12:03:14
袁老师:
回复
张老师
银行存款或者现金
2022-11-03 12:28:21
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
Danny
发表的提问:
这边是一个小规模加工厂,主要是购进原材料,自己加工成半成品,然后外发给其他工厂加工(中间因为有不同的步骤所以可能会外发三到四次),收回后,委托其他工厂包装,再出货。我想问下我这个会计分录做得对不对购进原材料 借:原材料 贷:应付货款加工成半成品 借:生产成本 贷:原材料-半成品外发加工 借:委托加工物资 贷:原材料-半成品外发收回 借:原材料-半成品 贷:委托加工物资 借:委托加工物资 贷:应付账款 借:库存商品 贷:生产成本外发包装 借:委托加工物资 贷:库存商品 借:库存商品 贷:委托加工物资 借:委托加工物资 贷:应付账款商品销售
您好 您生产成本最后结转 不是外发加工的时候结转么 您第二笔分录的贷原材料——半成品哪里来的
64楼
2022-11-06 09:39:47
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Danny:
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bamboo老师
我这边原材料加工的,abcd材料组合成的半成品
2022-11-06 10:04:20
bamboo老师:
回复
Danny
那您也应该是 借:生产成本——直接材料 贷;原材料 abcd 然后 借:半成品 贷:生产成本——直接材料
2022-11-06 10:24:22
Danny:
回复
bamboo老师
明白了,那我后面委托加工的分录正确吗
2022-11-06 10:53:38
bamboo老师:
回复
Danny
外发 借:委托加工物资 贷:半成品 收到加工费发票 借:委托加工物资 贷:应付账款等 收回委托加工物资 借:半成品——B 假设是另一个 贷:委托加工物资 然后继续外发加工回收 做一样的分录 半成品后面明细科目改下就可以 最后完工产品入库 借:库存商品 贷:委托加工物资 不懂这样说 是否清晰
2022-11-06 11:16:41
Danny:
回复
bamboo老师
老师,那我外发包装是借:委托加工物资 贷:库存商品吗?还是说贷:半成品 等全部收回再借:库存商品 贷:委托加工物资-A工厂B工厂
2022-11-06 11:34:46
bamboo老师:
回复
Danny
外发包装是借:委托加工物资 贷:半成品 比较合理 等全部收回再借:库存商品 贷:委托加工物资-A工厂B工厂
2022-11-06 11:53:38
Danny:
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bamboo老师
谢谢老师。还有一个问题就是工厂自己加工产生的直接人工可不可以月底一次性结转,不细分到每个产品的分录上
2022-11-06 12:19:26
bamboo老师:
回复
Danny
如果您只有一个产品的话 可以月底一次性结转不分摊 如果是多个产品的话 应该月底一次性结转分摊到每个产品
2022-11-06 12:45:17
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
林雾
发表的提问:
请问委托加工为半成品,后用来生产的会计分录?
您好。您要哪一步的分录?
65楼
2022-11-06 09:55:51
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林雾:
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玲老师
委托加工半成品,和拿来半成品用来生产产品分录
2022-11-06 10:22:56
玲老师:
回复
林雾
借委托加工物资贷原材料, 借委托加工物资贷,银行存款, 借半成品贷委托加工物资。 借生产成本贷半成品。
2022-11-06 10:38:38
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
光亮的花卷
发表的提问:
委托加工物资的会计分录是按“委托加工物资成本计算表”填制的吗
你好,可以按计算表也可以按发票
66楼
2022-11-06 10:24:29
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月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
生活天空
发表的提问:
委托代销商品受托方的会计分录怎么写,能解释下吗?
你好 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 借:银行存款 贷:应付账款 应交税金—应交增值税(销项税额) 借:应交税金—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:主营业务收入—手续费 应交税金—应交增值税
67楼
2022-11-06 10:47:27
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
❤
发表的提问:
老师,我们是做购物车的,购物车主要是由车架子跟包包构成,现在我们车间包包来不及做需要委托个人外加工,现在加工好的包包入库了分录怎么做呢
借:委托加工物资--包包 贷:库存商品--包包
68楼
2022-11-06 11:15:00
全部回复
❤ :
回复
张艳老师
那支付给个人的加工费用借方记哪个科目好
2022-11-06 11:40:17
张艳老师:
回复
❤
也是要计入委托加工物资科目核算的。
2022-11-06 12:01:04
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
陈红超
发表的提问:
我委托别人加工,收到的进项加工发票可以这样做帐吗?购入时,借原材料,进项,贷应付账款。领料时,借委托加工物资,贷原材料。入库时,借库存商品,贷委托加工物资。结转成本,借主营业务成本,贷库存商品
可以的
69楼
2022-11-07 09:04:51
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陈红超:
回复
袁老师
那领料时的委托加工跟入库时的委托加工,要一样吗?还是说要哪个大点
2022-11-07 09:33:47
袁老师:
回复
陈红超
可以不一样 的啊
2022-11-07 10:01:33
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.66w
引用 @
要减肥的季节
发表的提问:
老师好,请问一下将商品发给某专柜,委托代销,委托方会计分录怎么做?
你好,学员 借委托代销商品 贷库存商品
70楼
2022-11-07 09:14:47
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小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
浪花朵朵
发表的提问:
自已的两个公司间有委托加工的活动,但是委扡方发料后没有按委加会计处理,而是按的直接核算成本直接入库存商品做的会计处理,现在想把前几个月账目更改过来按委托加工会计账处理,如何原发录红冲,能提供红冲的会计发录吗
您好,原分录相同,金额相反
71楼
2022-11-07 09:23:02
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浪花朵朵:
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小林老师
老师,因为原料结转出成本,成本又结转到库存商品,商品又出售结转出主营业务成本,我有点蒙,你能我具体的分录吗?谢谢!
2022-11-07 09:54:00
小林老师:
回复
浪花朵朵
您好,您就顺着您的业务流程分录,金额负数即可
2022-11-07 10:04:06
沐沐云曦
职称:
CMA,中级会计师,初级会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
欢呼的蜡烛
发表的提问:
老师委托加工物资,委托方收回是半成品,不是接转为库存商品,还需要再加工。该怎么做分录呢?不通过生产成本吗?
收回来继续做原材料处理,领用之后才计入生产成本
72楼
2022-11-07 09:51:58
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沐沐云曦:
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欢呼的蜡烛
也可以计入库存商品—半成品,领用之后计入生产成本。借:库存商品—半成品,贷:委托加工物资
2022-11-07 10:32:39
欢呼的蜡烛:
回复
沐沐云曦
老师结算税金的时候,借应交税费_应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税。缴纳的时候是借应交税费_未交增值税,贷银行存款。这时借方的转出未交增值税余额该怎么处理?没有科目去结转的呀,怎么把它变为0呢?是要月底结转还是年末呢?
2022-11-07 10:52:18
欢呼的蜡烛:
回复
沐沐云曦
我知道了,第1步应该。借应交税费,应交增值税销项税,贷应交税费,应交增值税,进项税。贷应交税费,应交增值税转出。第2步才是借应交税费,应交增值税,转出未交增值税。贷应交税费,未交增值税。这样借方就没有余额了是吗?
2022-11-07 11:02:20
沐沐云曦:
回复
欢呼的蜡烛
你好!借方的转出未交增值税没有余额,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的金额本来就是当月销项税-进项税的差额,是贷方余额,你月末计提的时候就已经把贷方的差额转入应交税费-未交增值税了。你看应交税费-应交增值税这个二级科目的余额就可以,借贷方是可以相互抵减的,不需要一一对应的去结转的。如果你觉得不结转自己看起来不是很清晰,那就等年末的时候结转就好了
2022-11-07 11:25:57
欢呼的蜡烛:
回复
沐沐云曦
月末的时候。1.借应交税费_应交增值税销项税,贷应交税费_应交增值税进项税。贷应交税费_应交增值税-转出未交增值税。2.借应交税费应交增值税-转出未交增值税。贷应交税费-未交增值税。3.下月初.借应交税-未交增值税。贷银行存款。对吗
2022-11-07 11:51:09
沐沐云曦:
回复
欢呼的蜡烛
不用这样做,月末的时候直接将销项和进项的差额转入未交增值税就可以了。直接按2、3处理就行,不用搞得那么麻烦。主要是你要理解三级科目他的来源,不需要每个三级科目都去做一个分录开结平,这几个科目之间是可以自动抵销的
2022-11-07 12:16:18
欢呼的蜡烛:
回复
沐沐云曦
你的意思是说只需要看应交税费,应交增值税这个二级科目的余额,这个余额就是要缴的增值税,转到未交增值税的贷方就可以了是吗?
2022-11-07 12:38:23
欢呼的蜡烛:
回复
沐沐云曦
至于应交税费_应交增值税_转出未交增值税,这个有借方余额也不用管他。让他那么挂着有什么用吗?
2022-11-07 13:01:20
沐沐云曦:
回复
欢呼的蜡烛
这个结转没有硬性要求,你想要账面好看一点可以年底结转,不结转也没有问题。你可以自己选择,我们学习的时候老师也是这么说的,只是有些人为了账面好看一些会把这些科目结转到一个科目上去
2022-11-07 13:16:57
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
free
发表的提问:
委托加工的商品不是受托企业存货,那为什么企业接受来料加工制造的代制品就可以视同为企业的存货呢?
借生产成本贷应付职工薪酬/银存/制造费用 这个受托加工物资的成本 属于你的成本
73楼
2022-11-08 08:58:08
全部回复
free:
回复
郭老师
也就是说这个商品不是受托企业的存货,但是受托加工物资的成本应该计入受托企业的存货成本进行计量,对吧,老师?
2022-11-08 09:31:21
郭老师:
回复
free
你好,是的,
2022-11-08 09:48:55
free:
回复
郭老师
好的,谢谢老师
2022-11-08 10:14:43
郭老师:
回复
free
不用客气的,
2022-11-08 10:29:17
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
萱草花
发表的提问:
收到的商品 ,主营作为商品直接出售,也有部分委托加工然后卖出去 ,我是计入原材料 还是库存商品啊?
如果该产品主要是直接售出的话,可以作为库存商品核算
74楼
2022-11-08 09:23:23
全部回复
萱草花:
回复
辜老师
那以后委托加工出去的时候 我怎么做账呢
2022-11-08 09:45:14
辜老师:
回复
萱草花
你直接领用库存商品了
2022-11-08 09:58:18
萱草花:
回复
辜老师
我现在是做到原材料下面的 然后销售都是做主营业务收入 这个有没有什么问题的啊?
2022-11-08 10:21:03
辜老师:
回复
萱草花
原材料的销售应该确认为其他业务收入,其他没有问题
2022-11-08 10:48:59
萱草花:
回复
辜老师
那我现在已经做到主营业务收入里面了 结转的也是主营业务成本 需要调整吗
2022-11-08 11:16:56
辜老师:
回复
萱草花
这两个科目都已经结转到本年利润里面了,之前的没有调整的必要了
2022-11-08 11:38:41
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
~姗
发表的提问:
把原材料委托他人加工成成品入库,从原材料出库到产成品入库,分录怎么做
你好 外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料 支付加工费,借;委托加工物资,,贷; 银行存款等科目 收回,借;库存商品,贷;委托加工物资
75楼
2022-11-08 09:51:59
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