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帖子
以前年度费用会计分录
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
22年中级取证班徐秋玲
发表的提问:
“以前年度损益调整”会计分录怎么调19年做错的收入
你这里不能退税,正常做收入,只是作为内销收入正常交税,不可以做外账退税。 你这里调整的只是我这退税部分,同学
16楼
2023-01-30 03:42:47
全部回复
22年中级取证班徐秋玲:
回复
陈诗晗老师
税务老师让我去开代理出口证明了,让A公司自己去做退税,那这笔收入就不合理了。
2023-01-30 04:33:25
陈诗晗老师:
回复
22年中级取证班徐秋玲
你是出口?出口你首先要有出口经营权的才可以进行退税处理的。
2023-01-30 04:51:16
22年中级取证班徐秋玲:
回复
陈诗晗老师
现在是发票取消退税勾选并退回给A公司,并给他们代理出口证明让他们去当地税务局自己报退税
2023-01-30 05:06:33
陈诗晗老师:
回复
22年中级取证班徐秋玲
你要咨询一下你税务局这边。 正常情况 你去是申请不了的,是代理公司处理的
2023-01-30 05:20:24
22年中级取证班徐秋玲:
回复
陈诗晗老师
A公司有出口资质的
2023-01-30 05:45:22
22年中级取证班徐秋玲:
回复
陈诗晗老师
我们公司也是有代理出口资质的,税务那边已经给我们开出来代理出口证明了
2023-01-30 06:04:21
陈诗晗老师:
回复
22年中级取证班徐秋玲
你是以谁的名义报关出口的,一定要用你自己的才可以
2023-01-30 06:29:50
22年中级取证班徐秋玲:
回复
陈诗晗老师
相当于这笔业务不是自营出口,但是我们做成自营了,税务让我们更正,走代理出口。前期的账务需要更正
2023-01-30 06:52:54
陈诗晗老师:
回复
22年中级取证班徐秋玲
代理出口,你这税是由代理这边退税。 如果开了证明,你直接去你税局申请就可以了,网上是申请不了,去大厅处理。
2023-01-30 07:18:53
22年中级取证班徐秋玲:
回复
陈诗晗老师
我公司是代理出口公司,现在代理出口证明也已经开出来了。但是现在账务上我要怎么调整,因为已经跨年了。
2023-01-30 07:36:06
陈诗晗老师:
回复
22年中级取证班徐秋玲
账上你不用,你还是正常确认为收入的。 你这代理出口和自营出口都是正常确认收入。 你这个并不需要调整的啊。
2023-01-30 08:03:05
22年中级取证班徐秋玲:
回复
陈诗晗老师
代理出口,代收汇,会计分录不是应该 借:银行存款 70000 贷:应付账款 70000 然后给A公司付款 借:应付账款 70000 贷:银行存款 70000 收取代理费等(开票给A公司1200) 借:应收账款 1200 贷:营业收入 1132.08 应交税费-销项税 67.92 借:银行存款 1200 贷:应收账款 1200 么???
2023-01-30 08:27:45
陈诗晗老师:
回复
22年中级取证班徐秋玲
你这分录处理并没有什么问题,直接确认为营业收入。你是觉得哪里有疑问
2023-01-30 08:49:01
方亮老师
职称:
税务师,会计师
4.98
解题:
1.83w
引用 @
肖婷
发表的提问:
涉及到以前年度损益调整这块的问题 因上年工资表造错导致费用多提 社保也一样 我下面的会计分录是否正确 麻烦看下
把您的分录给老师写出来。
17楼
2023-01-30 04:41:46
全部回复
肖婷:
回复
方亮老师
图片
2023-01-30 04:56:35
肖婷:
回复
方亮老师
分录
2023-01-30 05:20:07
肖婷:
回复
方亮老师
老师,分录已经上传了,麻烦您看下
2023-01-30 05:30:40
方亮老师:
回复
肖婷
老师没有看明白您写的分录,请您用文字清晰、完整的描述一下错误的原因。
2023-01-30 05:45:33
肖婷:
回复
方亮老师
是这样的,之前的会计把16年4季度工资造错了,按照3季度的工资计提且发放的,但是后面人员异动了,所以工资错了,本来16年4季度只要发20500,不涉及个税,个税系统里面也没有个税缴纳,都是按照没有交税的基数申报的,再做17年汇算的时候要调整,第二个分录社保也多缴纳了,把个人部分的社保全部做到公司管理费用了,第三个分录把应计入营业外收入的冲掉财务费用了
2023-01-30 06:14:46
肖婷:
回复
方亮老师
也就是说 第一个分录按道理应该是 借:管理费用20500 贷:应付职工薪酬 20500 借:应付职工薪酬20500 贷:其他应付款-社保 1500 银行存款 19000 第二个分录: 借:管理费用-社保(单位) 2105 其他应收款-社保 826.59 贷:银行存款 2931.59 第三个分录: 借:银行存款 0.02 贷:营业外收入 0.02
2023-01-30 06:39:32
肖婷:
回复
方亮老师
上面分录是去年正确的分录 但是前面会计做成了图片上左边的分录 我调整写在右边了 不知道是不是正确的,求解答
2023-01-30 06:58:56
方亮老师:
回复
肖婷
1、财务费用金额比较小不用调整。 2、分录正确。
2023-01-30 07:20:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
凤娃
发表的提问:
老师 我企业是酒店业 客人消费3036 这笔钱收不回来 去年已经做坏账处理 好像是用的以前年度损益调整 昨天钱又收回来了 请问这个会计分录怎么做
借;银行存款 贷;坏账准备
18楼
2023-01-30 05:40:06
全部回复
凤娃:
回复
邹老师
谢谢
2023-01-30 05:54:30
邹老师:
回复
凤娃
不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-01-30 06:23:12
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
︶人生如流水
发表的提问:
老师请问以前年度损益调整会计分录如何做、
你好,是调整什么科目
19楼
2023-01-30 07:09:21
全部回复
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
Aaron
发表的提问:
由于相关政策,2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险,如何做会计分录?挂往来和以前年度损益调整吗
你好,借应付职工薪酬--工伤保险,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
20楼
2023-01-30 08:36:58
全部回复
Aaron:
回复
庄老师
能不能说详细点,是负数还是正数,请用具体数字举例可以吗,谢谢
2023-01-30 09:05:20
Aaron:
回复
庄老师
没看懂
2023-01-30 09:20:21
Aaron:
回复
庄老师
还有如何挂往来呢?因为和几个月工伤保险都是抵扣以前月份,准备以后每个月做账时也做冲减
2023-01-30 09:44:36
Aaron:
回复
庄老师
您在吗?请解答一下好嘛
2023-01-30 09:54:59
庄老师:
回复
Aaron
你好,1、计算退还工伤保险,借应付职工薪酬--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500-100,贷银行存款400
2023-01-30 10:06:24
Aaron:
回复
庄老师
你这样在分录中依然没有反应出每个月抵扣情况
2023-01-30 10:20:11
Aaron:
回复
庄老师
我是说挂往来
2023-01-30 10:44:07
庄老师:
回复
Aaron
你好,要挂往业来也可以, 1、计算退还工伤保险,借其他应收款--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500,贷银行存款400,其他应收款--工伤保险100
2023-01-30 10:57:24
Aaron:
回复
庄老师
为什么挂往来时不一借一贷应付职工薪酬
2023-01-30 11:12:19
庄老师:
回复
Aaron
你好,挂往来最后冲掉往来就可以
2023-01-30 11:40:01
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