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所得税费用的会计处理
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 花草树木 发表的提问:
18年未入账的费用,所得税汇算清缴之前,怎么会计处理
你好,在18年暂估了吗?
16楼
2023-01-30 03:58:14
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花草树木:回复老江老师 没有
2023-01-30 04:10:47
花草树木:回复老江老师 发票有就是法人现在才给到我手
2023-01-30 04:26:04
老江老师:回复花草树木反结账,做到18年度去
2023-01-30 04:48:12
花草树木:回复老江老师 老师,能把详细的分录说一下吗
2023-01-30 05:16:13
老江老师:回复花草树木在18年末,借记管理费用等 贷记应付账款-暂估 到19年收到发票后,红冲上面这个分录,再用发票编制正确分录
2023-01-30 05:44:11
花草树木:回复老江老师 老师,可是18年末我没有暂估呀
2023-01-30 05:55:33
老江老师:回复花草树木反结账到18年,做暂估!
2023-01-30 06:18:11
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ ttkx 发表的提问:
就是公司购进车辆50万,我在会计处理时想一次性计入成本费用,可以吗?不是像有些人说的在企业所得税汇算时再调整吧?如果一次性计入需要考虑残值吗?
你好,你可以一次性计入费用,不过建议你之前和专管员沟通一下。一次性计入也是需要考虑残值的。
17楼
2023-01-30 05:26:46
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,我们是小规模纳税人,按季申报,所得税哪里,需要每月做所得税费用会计处理不?还是季度结束以后做一次?
你好,季末处理就可以。
18楼
2023-01-30 06:39:43
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 竹子 发表的提问:
老师,去年9月的利润总额是38772.33,计提了所得税费用1938.62,到了12月利润总额是8227.45,所得税费用411.37今年1月已上交,我之前提的1938.62要怎样做会计处理呢?
您好 借:利润分配-未分配利润 1938.62 贷:应交税费-企业所得税 1938.62
19楼
2023-01-30 08:06:49
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竹子:回复bamboo老师 摘要栏要写什么
2023-01-30 08:32:11
bamboo老师:回复竹子摘要栏写 补计提2020年企业所得税
2023-01-30 08:52:35
豆豆老师
职称:初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 好久不见 发表的提问:
当期所得税的会计处理是借所得税费用贷应交税费,发生递延所得税资产的时候,借递延所得税资产贷所得税费用,两个分录合并的话不是就抵减了所得税费用啊
递延所得税资产的含义就是 当期不得扣除 未来允许税前列支 也就是说当期利润表里不能确认这笔费用
20楼
2023-01-30 08:58:38
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好久不见:回复豆豆老师 你说的我知道,回复没有针对性。 那你说照片上的那个题目,2016年会计处理为什么不是借:所得税费用250贷:应交税费250,借:递延所得税资产150贷所得税费用150,
2023-01-30 09:44:59
豆豆老师:回复好久不见题目的答案是应交所得税是400 递延资产是150 所得税费用是400-150=250 按照你的分录做法 递延资产是150 所得税费用只有100了
2023-01-30 10:14:00

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