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结转本月利润会计分录
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
Hughes张无畏
发表的提问:
24、12月初“本年利润”账户余额:贷方200000元。结转本月损益至本年利润。 25、结转本年实现的净利润至利润分配——未分配利润。(会计分录)你先回我一下,我再发一张给你
借:主营业务收入 330000 贷:主营业务成本 228000 税金及附加 811,管理费用 20, 财务费用 ,210,营业外支出 2800 本年利润98159 借:本年利润98159 贷:利润分配——未分配利润 98159
16楼
2023-01-30 06:07:52
全部回复
Hughes张无畏:
回复
辜老师
还有一张呢
2023-01-30 06:59:27
Hughes张无畏:
回复
辜老师
为难你了,老师
2023-01-30 07:18:08
辜老师:
回复
Hughes张无畏
借:主营业务收入 330000 贷:主营业务成本 228000 税金及附加 811,管理费用 3420 , 财务费用 ,210,营业外支出 2800 本年利润94759 借:本年利润 294759 贷:利润分配——未分配利润 294759
2023-01-30 07:30:56
Hughes张无畏:
回复
辜老师
求净利润,要算所得税费用吗?
2023-01-30 07:47:53
Hughes张无畏:
回复
辜老师
我发的25题答案,是这样的吗?
2023-01-30 08:15:48
Hughes张无畏:
回复
辜老师
老师在吗
2023-01-30 08:34:28
辜老师:
回复
Hughes张无畏
是的,是这样计算的
2023-01-30 09:03:40
薛老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.12w
引用 @
阳光
发表的提问:
年末做一笔本年利润结转到利润分配,是12月本年利润结转完,看全年本年利润余额多少在做分录,还是先做本年利润结转到利润分配,在做12月本年利润结转呢
你好! 是先把12月本年利润转完,再转整个本年利润。
17楼
2023-01-30 07:28:39
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
张文华
发表的提问:
老师,结转本年利润会计分录怎么做?
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
18楼
2023-01-30 08:50:10
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.77w
引用 @
扬帆远航
发表的提问:
1月31日,利润结转。编制会计分录
借本年利润 贷利润分配未分配利润
19楼
2023-01-30 10:02:41
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
半夏
发表的提问:
去年12月有做未开票收入,也结转利润,结转了未分配利润,也暂估了成本,同时也结转了成本,结转了未分配利润,现做2018年1月的账,怎么做会计分录,新手,求详解
你好,18年一月份发生了什么业务就做相应分录就是了
20楼
2023-01-30 11:14:18
全部回复
半夏:
回复
邹老师
举个例子,做未开票门票收入时,借:应收账款-未开票103 贷:主营业务收入-门票-未开票 100 贷:应交税费-应交增值税 3 结转收入时:借主营业务收入-门票-未开票 100 贷本年利润 100 估相应成本时:借;主营业务成本 80 借;应交税费-应交增值税 2.4 贷:应付账款-暂估 82.4 结转成本 时,借本年利润 80 贷:主营业务成本 80, 结转本年利润时;借利润分配-未分配利润 20 贷:本年利润 20 今年1月开票做开票收入时 先冲销,借:应收账款-未开票-103 贷:主营业务收入-门票-未开票 -100 贷:应交税费-应交增值税 - 3 结转收入时:借主营业务收入-门票-未开票 -100 贷本年利润 -100 冲销估相应成本时:借;主营业务成本 -80 借;应交税费-应交增值税- 2.4 贷:应付账款-暂估 -82.4 结转成本 时,借本年利润 -80 贷:主营业务成本- 80, 结转本年利润时;借利润分配-未分配利润 -20 贷:本年利润 -20 按实际开票金额入账时 :借银行存款 113.3 贷:主营业务收入-门票-已开票 110 贷:应交税费-应交增值税 3 .3 结转收入时:借主营业务收入-门票-已开票 110 贷本年利润 110 成本也是同理对吗
2023-01-30 11:38:47
邹老师:
回复
半夏
你好,你这个未开票是暂时不开具发票,还是就是不需要开具发票的
2023-01-30 11:56:22
半夏:
回复
邹老师
要开票的,我们每个月要付门票成本给财政局,但是有的经销商属于月结方式,当月不开票要下月初才开票,这就必须要做未开票收入下月冲销按实际金额入账,不然成本和收入严重不配比
2023-01-30 12:11:07
邹老师:
回复
半夏
你好,下个月会开具发票,这个月 就不能做无票收入,无票收入是不能冲销的
2023-01-30 12:27:04
半夏:
回复
邹老师
我之前问是可以暂时做无票收入,下月按实际发票金额入账的啊
2023-01-30 12:44:13
邹老师:
回复
半夏
你好,如果之后会开具发票,之前就不能做无票收入的 做了无票收入就会导致你一笔销售做两次收入确认,会导致收入重复,税款重复缴纳的
2023-01-30 13:01:16
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