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应付账款调整会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
1楼
2023-01-29 15:07:28
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2023-01-29 15:21:43
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2023-01-29 15:40:43
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2023-01-29 16:08:41
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2023-01-29 16:36:26
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-01-29 16:57:46
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 清脆的向日葵 发表的提问:
预付账款调整为应付账款会计分录怎么做
您好 借 预付账款 贷 应付账款
2楼
2023-01-29 16:14:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
应付账款调整串户会计分录怎么做?
借应付账款——错误明细 贷应付账款——应当计入的正确明细
3楼
2023-01-29 17:13:32
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ wanghui 发表的提问:
预付账款调整到应收账款会计分录怎么做
你好,借 应收账款 贷 预收账款
4楼
2023-01-29 18:15:55
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wanghui:回复龙枫老师 其他应收款一样是吗
2023-01-29 18:26:31
龙枫老师:回复wanghui你好,也是一样的呢啊
2023-01-29 18:52:53
wanghui:回复龙枫老师 谢谢了麻烦了
2023-01-29 19:21:36
龙枫老师:回复wanghui感谢提问,祝你工作愉快
2023-01-29 19:33:33
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ little简* 发表的提问:
请问,预付账款,应付账款汇率调整会计分录怎么做
借:财务费用 贷:,预付账款,应付账款
5楼
2023-01-29 19:08:14
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
应付账款-某某公司在借方100000 调整到应收账款 会计分录如何写
应付账款-某某公司在借方100000 调整到应收账款 借 应收账款 贷应付账款
6楼
2023-01-29 20:22:49
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 加油 发表的提问:
如何调整应付账款的账上差异,比如,现在应付账款余额在借方-5,实际上应付账款在贷方10,调整的会计分录怎么写啊?
你要分析应付账款有差额的原因。之前是负数,现在是正数,是不是少记成本费用了?分析出原因后,对应的科目进行调整。
7楼
2023-01-29 21:13:11
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加油:回复轶尘老师 陈年老账了,也查不清楚原因了,我刚接手,就想调成和实际一样的
2023-01-29 21:43:22
加油:回复轶尘老师 能不能做一个会计分录调一下?
2023-01-29 22:00:42
轶尘老师:回复加油陈年老账的话,你要搞清楚这一笔债务是否需要支付。如果不再需要支付,可以冲掉,转入营业外收入。
2023-01-29 22:20:59
加油:回复轶尘老师 不需要支付了,应收账款在借方不就代表预收吗?我这个分录怎么写?
2023-01-29 22:46:59
加油:回复轶尘老师 在吗
2023-01-29 23:11:02
轶尘老师:回复加油贷:应付账款(红字) 贷:营业外收入
2023-01-29 23:23:22
加油:回复轶尘老师 我不太明白,两个都是贷方吗
2023-01-29 23:53:21
轶尘老师:回复加油实际上第一个是借方,只是在贷方用红字表示,为了冲账而使用的;
2023-01-30 00:07:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
老师,2018年应付账款的贷方余额0.03元,19年一直没有调整,要调整的话,请问下会计分录怎么做?
您好 借:应付账款 贷:营业外收入
8楼
2023-01-29 22:04:32
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善&忘:回复bamboo老师 老师!我是这么调整的,之前是资产负债上预付账款数据0.03元,调整完之后应付账款和预付账款数据都是0.03元,这样合适吗??
2023-01-29 22:25:24
bamboo老师:回复善&忘调整之后应该没有余额啊
2023-01-29 22:37:58
善&忘:回复bamboo老师 老师,营业外收入二级科目可以是收回坏账损失吗?
2023-01-29 23:02:58
bamboo老师:回复善&忘二级科目可以根据自己的需要这样设置
2023-01-29 23:27:50
善&忘:回复bamboo老师 好的老师,那应付账款借方余额又怎么调整??
2023-01-29 23:57:42
bamboo老师:回复善&忘借:营业外支出 贷:应付账款
2023-01-30 00:09:47
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 加油 发表的提问:
何调整应付账款账上的差异 比如账上的应付账款在借方,余额是5,实际上应付账款在贷方,余额是10,如何做调整的会计分录啊?
你好。是录入错误造成吗
9楼
2023-01-29 23:15:22
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加油:回复言岩老师 不知道啥原因,陈年老账了
2023-01-29 23:53:15
加油:回复言岩老师 我接手不知道怎么做
2023-01-30 00:10:42
加油:回复言岩老师 账上应付账款在借方,128558.7
2023-01-30 00:23:15
加油:回复言岩老师 实际上应付账款在贷方,241.5
2023-01-30 00:42:44
加油:回复言岩老师 我想把账上调成和实际一样的
2023-01-30 00:59:49
加油:回复言岩老师 不知道怎么写分录,请老师指导,谢谢
2023-01-30 01:26:18
言岩老师:回复加油你好。外账还是内账
2023-01-30 01:37:15
加油:回复言岩老师 内账
2023-01-30 02:03:28
言岩老师:回复加油你好。可以调整利润分配科目。借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款
2023-01-30 02:13:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 瑞兹 发表的提问:
其他应付款调整为投资人的投资额会计分录
你好!借其他应付款 贷实收资本
10楼
2023-01-30 00:07:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 忧心的保温杯 发表的提问:
应付账款调账时会计分录怎做?
您好 是不用支付应付账款要调账么
11楼
2023-01-30 01:11:03
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 夏天 发表的提问:
漏记2837 漏记应付账款借方 需调整 这个分录怎么做
你好,可以把之前错的分录红字冲销,然后编写正确的。
12楼
2023-01-30 02:31:08
全部回复
夏天:回复吴月柳 现在主管让我调分录 不是改分录
2023-01-30 02:59:57
夏天:回复吴月柳 因为做错的这个会计离职了 他的账号我们都上不去
2023-01-30 03:21:11
吴月柳:回复夏天那你直接把这个金额补录进去,借:应付账款 贷:银行存款或现金等
2023-01-30 03:33:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
应付账款出现贷方/0.1元,借方/0.90元,如果来调整,分录呢?
您好,分录,借:营业外支出,0.8,应付账款/0.1元,贷:应付账款/0.9元。
13楼
2023-01-30 03:49:56
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 彩虹色的阳光 发表的提问:
其他应付款挂账多久需要调整为营业外收入?会计分录如何做?
你好,这个没有规定调整的。
14楼
2023-01-30 04:48:58
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彩虹色的阳光:回复吴月柳 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十二条规定“……确实无法偿付的应付款项……”,可转作为企业所得税法第六条第(九)项所称的其他收入。如果长期挂其他应付款的话,而且金额比较大,是不是不好呀?
2023-01-30 05:17:20
彩虹色的阳光:回复吴月柳 其他应付款挂账时间太久会不会不好呀?转营业外收入的话如何做账?
2023-01-30 05:34:25
吴月柳:回复彩虹色的阳光其他应付款是相当企业借别人的钱,你如果要转入营业外收入的话需要有证明才可以的,比如说对方找不到了或对方公司破产的才可以转的。转的话,借:其他应付款 贷:营业外收入
2023-01-30 05:49:47
彩虹色的阳光:回复吴月柳 挂其他应付款的有几种情况: 1.当年的收入,只是对方不需要发票就挂其他应付款了。可是一直挂着感觉会有问题的。所以想转营业外收入从账面上给销了。对方公司现在还存在的。 2.老板帮朋友入支票到我们公司账上,后取现给了朋友。 麻烦咨询老师有什么好的处理方法?非常感谢。
2023-01-30 06:16:18
吴月柳:回复彩虹色的阳光1、那你需要有这个公司的证明才能转入营业外收入2能不能做现金支付
2023-01-30 06:42:56
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 多情的小兔子 发表的提问:
老师,你好 我这边应付账款在2018年做的,但是单据丢失少做了,现在和往来单位对账后需要调整,请问我该怎么做分录
凭对账记录以及对方入账凭证复印件做账
15楼
2023-01-30 05:45:28
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