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计提和预提的会计分录
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 陶醉的眼睛 发表的提问:
行政单位计提折旧和摊销的资产有哪些?采用什么方法计提?计提的会计分录怎么做?(预算会计里面的题)
固定资产 ,无形资产
16楼
2023-01-30 07:35:29
全部回复
陶醉的眼睛:回复林老师 谢谢老师 那固定资产计提折旧的分录和无形资产摊销的分录怎么做呢?
2023-01-30 07:53:39
林老师:回复陶醉的眼睛比如说“资产名称是 电脑。资产原值是X。本月折旧是Y。累计折旧是Z. 残值是D每月:借:管理费用(或销售费用等) Y 贷:累计折旧 最终报废:借:固定资产清理 D 累积折旧 X-D 贷:固定资产 X 然后在固定资产清理科目下,进行固定资产的处置。 《企业会计准则》和《小企业会计准则》的会计科目表中都增加了一个新的科目,即“累计摊销”科目。以前是将无形资产摊销额直接计入“无形资产”科目的贷方,这样无形资产的摊余额就是“无形资产”科目的借方余额。新《企业会计准则》和《小企业会计准则》颁布后,无形资产摊销额应计入“累计摊销”的贷方。这样无形资产的摊余额,是“无形资产”科目的借方余额减去“累计摊销”科目的贷方余额之差。以下是无形资产摊销的会计分录:   借:管理费用(或生产成本)     贷:累计摊销
2023-01-30 08:10:21
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
预算会计在新会计制度计提和缴纳社保时如何写分录?
计提不用做,支付借:事业支出等 贷:资金结存等
17楼
2023-01-30 08:32:01
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣悦~Adela 发表的提问:
#提问# 请问新政府会计制度下,药品报损的财务会计分录和预算会计分录怎么写?
你好,同学。 财务会计是 借 管理费用 贷 库存商品 预算付不做处理。
18楼
2023-01-30 09:27:56
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欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-01-30 10:13:12
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 请问这里为什么不用写预算会计的分录?
2023-01-30 10:38:36
陈诗晗老师:回复欣悦~Adela预算会计是收付实现制,
2023-01-30 10:49:58
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 哦哦这样子
2023-01-30 11:04:38
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 老师的意思只有涉及现金、银行存款和财政直接支付才需要写预算会计分录?
2023-01-30 11:25:50
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 应收应付款项就不需要写预算会计分录?
2023-01-30 11:38:26
陈诗晗老师:回复欣悦~Adela同学。看不见我的名字吗? 不有催,不在的话,你催有什么用,在的话看到自然会回复你。 对的
2023-01-30 12:08:05
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 老师,不好意思,我看到了您的名字,应该是不小心误点了哪里,我没有催您的想法呢
2023-01-30 12:34:07
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师
2023-01-30 12:53:52
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 请问根据我们单位设置的费用类科目,药品报损的借方一级科目和二级科目具体怎么写呀?
2023-01-30 13:12:00
陈诗晗老师:回复欣悦~Adela没事。 首先,你这里这个药品报损是属于其他费用处理。 一级科目 是制度设定好的,明细科目 你可以自己增加的。根据自己适用的增加处理。
2023-01-30 13:33:34
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-01-30 13:55:18
陈诗晗老师:回复欣悦~Adela不客气,祝你工作愉快。
2023-01-30 14:19:07
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 画笔 发表的提问:
会计实物的 计提工资和计提社保 的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
19楼
2023-01-30 10:53:31
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ actors* 发表的提问:
社保计提发放会计分录和不计提发放会计分录
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
20楼
2023-01-30 11:54:58
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actors*:回复文老师 其他应收或其他应收有什么别人呀
2023-01-30 12:31:38
actors*:回复文老师 什么区别
2023-01-30 12:44:38
文老师:回复actors*假如先垫付社保的话,就是用其他应收款,如果是先收职工款项,就用其他应付款
2023-01-30 13:14:01

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