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工程预收账款会计分录
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.35w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问:
按工程产值预估应收款,挂应收账款怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)等
1楼
2023-01-29 17:45:31
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 41.74w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
工程施工结转到主营业务成本 工程结算结转为收入
2楼
2023-01-29 18:39:54
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
你好,预收,借:银行存款200000 贷:预收账款或应收账款200000,开票,借:预收账款或应收账款300000 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000
3楼
2023-01-29 20:07:43
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文英:回复吴月柳 结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000,这个做一个分录吗
2023-01-29 20:41:27
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ WQ-L 发表的提问:
预付在建工程款和工程竣工验收后付款分别怎么做会计分录
预付就是预付账款,付款之后就转到固定资产里面
4楼
2023-01-29 21:32:28
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WQ-L:回复种老师 预付不需要挂在建工程科目吗? 任何工程验收后都要转做固定资产吗
2023-01-29 21:59:41
种老师:回复WQ-L需要啊,一般是要转的
2023-01-29 22:27:38
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师问一下,预收工程款会计分录,借:银行存款 贷;预收账款。这样做对吗?确认收入是再做 借:预收账款 应收账款 贷:应交税费-销项税 工程结算 这样做会计分录对吗?收入比实际收到的工程款多,多余的就挂在应收里可以吗?
对的,可以............
5楼
2023-01-29 22:50:15
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宋老师2
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 21.33w
引用 @ 永平 发表的提问:
在工程施工时使用了应收、预收账款科目,工程结算时正确的会计分录是什么 ?
您好!借应收账款 预收账款 贷工程结算-xx工程。
6楼
2023-01-29 23:55:56
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宋老师2
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 21.33w
引用 @ 永平 发表的提问:
在工程施工时使用了应收、预收账款科目,工程结算时正确的会计分录是什么 ?
你好!你结算的时候借应收账款 预收账款 贷工程结算-xx工程就可以了
7楼
2023-01-30 01:23:49
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
预付的装修工程款会计分录怎么做?借记预付账款吗?
借:预付账款 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
8楼
2023-01-30 02:36:09
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会计学堂辅导老师:回复张艳老师 因为我们是租的车间,装修款4万,等装修完了下长期待摊费用吗?
2023-01-30 02:50:32
张艳老师:回复会计学堂辅导老师是的,计入长期待摊费用科目核算
2023-01-30 03:16:56
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 长期待摊费用是超过一年的待摊费用吗,一个月摊多少有规定吗?
2023-01-30 03:44:19
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 这个费用到汇算清缴的时候有调整吗
2023-01-30 03:57:18
张艳老师:回复会计学堂辅导老师长期待摊费用是超过一年的待摊费用,要按租赁期进行摊销的。 有可能涉及纳税调整的。需要填写进表A105080 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
2023-01-30 04:18:40
蒋飞
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.03w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位的预付账款怎么转在建工程呀?第一期:借:预付账款100万 贷:银行存款。 现在要转在建工程怎么写财务会计分录和预算会计分录?
你好! 财务会计做分录: 借:在建工程 贷:预付账款 (预算会计不做分录)
9楼
2023-01-30 03:32:02
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Victoria胜利:回复蒋飞 谢谢老师
2023-01-30 04:16:32
蒋飞:回复Victoria胜利不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-30 04:43:40
郭老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 63.1w
引用 @ 体贴的鸵鸟 发表的提问:
老师,预收工程款如何做会计分录?像同一个公司有好几个工程项目的如何做会计分录?
借银行贷预收账款应交税费
10楼
2023-01-30 04:47:06
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体贴的鸵鸟:回复郭老师 这个应交税费只是一个计提还是次月要申报给税务局的?能否工程结算时开发票后再交这笔增值税
2023-01-30 05:02:22
体贴的鸵鸟:回复郭老师 老师,还有像我们同一家公司有两个工程的,之前那个工程已经开票挂了应收账款,现在这个新工程收到的货款是不是要挂预收账款了,这样的话,两个会计科目都有同一家公司,像这种情况要怎么处理才好?
2023-01-30 05:17:24
郭老师:回复体贴的鸵鸟次月缴纳给税务局 二级科目可以设置xx项目
2023-01-30 05:30:45
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 41.74w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
请问老师,预收工程款需要报税么?预收工程款一部分甲方转入公司账户,一部分由甲方直接转给民工工资账户,这个会计分录应该怎么处理
你好,可以先预缴一部分 的哦
11楼
2023-01-30 05:58:30
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朴老师:回复熏衣草如果可以这部分暂时放在账上,你们可以跟甲方协商不通过这个专户发放工资,你们根据发放的工资表流水跟甲方申请拨付款
2023-01-30 06:18:28
熏衣草:回复朴老师 预缴一部分是指到公司账上的这部分么?民工工资甲方已经用他们的账户帮我们代发了。比如80,40到公司账户,40甲方已经帮我们发放到每个民工账户了。但我给对方开发票还是要开80,账务处理应该怎么做呢
2023-01-30 06:35:22
朴老师:回复熏衣草是的,可以先预交,有农民工工资表吗或者是劳务费用的发票,收到钱直接做工程收入就可以了,40做劳务费用
2023-01-30 06:47:21
熏衣草:回复朴老师 有工资表,已申报个税。40做劳务,那40就是利润了么?
2023-01-30 07:03:11
朴老师:回复熏衣草你没有别的成本了吗,没有了就是利润了
2023-01-30 07:16:47
熏衣草:回复朴老师 谢谢老师
2023-01-30 07:39:28
朴老师:回复熏衣草不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-01-30 08:09:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 61.8w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
你好,既然是地方预付的怎么又没有到公司账上 支付 借;预付账款 贷;银行存款
12楼
2023-01-30 06:58:45
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青老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.64w
引用 @ 思文瑞浩 发表的提问:
老师,您好。 我们为宣传我们稻花鱼,在村民墙体上做墙体彩绘项目, 整个项目大概是10万,现在预付了2万工程款, 然后可能工程完工再支付百分之60,还剩下20%等完工半年后再支付,这整个会计分录应该怎么处理?
你好 借预付账款 2万贷银行存款2万 借长期待摊费用 - 广告宣传费10万 贷预付账款 10万 2. 按月分摊 :借销售费用-广告宣传费 贷 长期待摊费用 - 广告宣传费 (这个可以按受益期来分摊下费用); 支付比例款 :借预付账款贷银行存款
13楼
2023-01-30 07:59:35
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思文瑞浩:回复青老师 好的,谢谢老师。
2023-01-30 08:52:54
青老师:回复思文瑞浩 没事的; 希望能帮到你    
2023-01-30 09:14:00
思文瑞浩:回复青老师 不过,老师,这个墙体彩绘可以用做固定资产吗? 这个彩绘至少能维持10年啊
2023-01-30 09:36:02
青老师:回复思文瑞浩 你好 这个墙体的话 不是你们所有权的。 你们是支付广告费 实际是  使用这个墙体发生的  
2023-01-30 10:05:14
思文瑞浩:回复青老师 好的,谢谢老师的耐心回复。
2023-01-30 10:27:30
青老师:回复思文瑞浩没事的; 希望能帮到你 
2023-01-30 10:45:02
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ rt 发表的提问:
预付工程进度款时,会计分录如何编制? 补付工程进度款时,会计分录如何编制?
你好,借:预付账款贷:银行存款发票来时借:在建工程或开发成本等贷:预付账款,补付工程进度款,借,应付账款,贷银行存款。
14楼
2023-01-30 08:55:51
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 41.74w
引用 @ rush 发表的提问:
收到客户的部分工程款是不是挂预收账款,然后这个项目我们是收挂靠费的,这笔资金只是从公司账户过账,然后马上转给挂靠的公司,请问这会计分录怎么做合理,公司需要缴纳相关的税费么
你收挂靠费也不能做在账上挂靠费,做成你们的工程,然后让挂靠方给你们提供成本票,你扣除税费和管理费用,给他打款
15楼
2023-01-30 10:04:29
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rush:回复朴老师 好, 谢谢,哪这个内账挂靠费应该挂什么项目比较合理,打款给挂靠公司的内账记什么会计科目,有点乱,刚刚接触这块
2023-01-30 10:36:02
朴老师:回复rush内账的话就做账收入就行
2023-01-30 10:51:30
rush:回复朴老师 给他打款内账记什么科目,其他业务成本么
2023-01-30 11:05:07
朴老师:回复rush内账的话可以计入成本的
2023-01-30 11:31:17
rush:回复朴老师 成本的哪个科目,我是会计小白,有点搞不懂,不好意思
2023-01-30 11:57:52
朴老师:回复rush就是其他业务成本就可以了
2023-01-30 12:16:18

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齐红老师 | 官方答疑老师

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