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会计凭证内部控制要求
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
心有庭树
发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好; 内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。 比如 及时去 监督 ; 控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等
16楼
2023-03-02 10:39:09
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宫宫老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
受伤的中心
发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
17楼
2023-03-02 12:00:07
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宫宫老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
淡定的羊
发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
18楼
2023-03-02 13:13:13
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
小七爱学习
发表的提问:
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
上市公司最好都是出具无保留意见的审计报告
19楼
2023-03-02 14:19:09
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小七爱学习:
回复
辜老师
他这个表格应该出错了吧?
2023-03-02 14:37:56
辜老师:
回复
小七爱学习
没错啊,审计报告就是无保留意见 内控报告是个结论,就是无保留结论的报告
2023-03-02 14:52:45
宫宫老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
彩色的雨
发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
20楼
2023-03-02 15:41:19
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齐红老师
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官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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