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电算化会计信息系统的内部控制
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项通过整体层面控制的是( )。 A、针对期末财务报告流程的控制 B、信息系统与沟通 C、控制活动 D、信息技术应用控制
D 【答案解析】 控制环境薄弱很可能使得企业的内部控制设计不合理或无法得到有效的运行,因此,财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。而选项 ABC所影响的都是相对具体的财务报表项目,主要与认定层次的重大错报风险相关。 【该题针对“识别两个层次的重大错报风险”知识点进行考核】
31楼
2022-12-01 07:48:21
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.46w
引用 @ 懒得起名字 发表的提问:
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
同学你好 内部控制审计属于注册会计师外部评价,内部控制评价属于企业董事会自我评价,两者有着本质的区别。 首先,两者的责任主体不同。建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任;在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。 其次,两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价;内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。 最后,两者的评价结论不同。企业董事会对内部控制整体有效性发表意见,并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论;注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见,对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 虽然内部控制审计与内部控制评价具有上述区别,但两者往往依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日,因此也必然存在一些内在的联系。在内部控制审计过程中,注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度,从而相应减少本应由注册会计师执行的工作
32楼
2022-12-01 07:59:59
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懒得起名字:回复朴老师 那内部控制审计和内部审计之间的联系和区别呢
2022-12-01 08:27:34
朴老师:回复懒得起名字内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性
2022-12-01 08:49:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列属于信息系统应用控制的是( )。 A、输出控制 B、程序开发控制 C、数据访问控制 D、程序变更控制
您好 下列属于信息系统应用控制的是(A、输出控制  ) 选项BCD属于一般控制
33楼
2022-12-04 08:10:33
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 京京 发表的提问:
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
你好,这个是信息与沟通
34楼
2022-12-04 08:33:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制环境影响应用控制的运行 B、信息技术一般控制通常对全部或部分财务报表认定作出间接贡献 C、编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标 D、编辑检查不能实现应用控制的完整性目标
您好 选择D 编辑检查同时可以实现应用控制审计的完整性和准确性。
35楼
2022-12-04 08:54:25
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
在信息技术控制下,传统的手工控制越来越多的被自动控制所替代的原因有( )。 A、自动控制可以处理大额、异常或偶发的交易 B、自动控制能够有效处理大流量交易及数据 C、自动信息系统能够提高信息的及时性、准确性 D、自动控制信息系统能够提高管理层对企业业务活动及相关政策的监督水平
BCD 【答案解析】 人工控制更适合存在大额、异常或偶发的交易。
36楼
2022-12-04 09:05:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ G. Y  发表的提问:
营业执照有自动化控制系统的设计,这算是是软件研发吗?
不一定,自动化控制系统的设计可以是办公设备,电脑,比较广
37楼
2022-12-05 06:37:13
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G. Y :回复紫藤老师 计算机及其工程技术开发,这个是软件开发吗
2022-12-05 07:10:04
紫藤老师:回复G. Y 是的,计算机及其工程技术开发可以算
2022-12-05 07:35:40
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 自觉的大山 发表的提问:
为什么说会计帐户可以系统的反映和控制经济内容的增减变化及结余情况?反映很好理解,实际发生业务通过账户反映出来,但是控制这里怎么说?是管理者通过账户的信息然后参与决策从而达到控制的作用吗?
你好,同学。 财务工作本是一个经济管理工作,也存在 控制的因素在里面。
38楼
2022-12-05 06:43:26
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 青茵 发表的提问:
老师:国家企业信用信息公示系统中内容与账套中信息(即提供给税务等部门的信息)不相符可以呗?会被查不?我看同事在公示系统中是自己估计大概填写的
你好,工商抽查不到就没什么问题,工商每年都会抽查一定比例的企业的工商年检
39楼
2022-12-05 06:54:04
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青茵:回复徐阿富老师 工商会拿什么与工商年报核对查呢?
2022-12-05 07:21:22
徐阿富老师:回复青茵你好,需要提供明细账凭证报表等的复印件,具体看工商需要
2022-12-05 07:34:02
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
注册会计师在审计工作中计划仅依赖手工控制,且此类手工控制依赖系统所生成的信息或报告,需要通过控制测试来验证控制有效性。下列说法中不正确的是( )。 A、需要对系统环境进行了解与评估 B、需要验证手工控制 C、需要验证应用控制 D、需要了解、验证系统一般性控制
C,仅依赖手工控制表示不依赖应用控制形成的信息,此时不需要验证应用控制。
40楼
2022-12-05 07:22:13
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 研辰 发表的提问:
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
您好,不包括第一个会计职务控制 内部会计控制包括八个主要方法:不相容职务分离控制、授权批准制度、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制和电子信息技术控制。
41楼
2022-12-05 07:44:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 新月 发表的提问:
酒店安装的电梯控制系统,800元计入什么费用呢,电梯买了5年了,电梯控制系统是最近才安装的
酒店印的名片30元可以计入办公费呢,还是营业费呢
42楼
2022-12-06 07:18:49
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邹老师:回复新月你好,计入管理费用核算
2022-12-06 07:44:07
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D  )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
您好,学员,您的回答正确。
43楼
2022-12-06 07:28:10
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
那会计电算化采购部分老是出现子系统登录失败是什么原因?
你系统是不是删除了一个文件
44楼
2022-12-06 07:39:59
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也許、啲也許:回复武老师 不知道,就昨晚做着做着就显示子系统登录失败
2022-12-06 08:08:51
武老师:回复也許、啲也許你可以去咨询软件客服,应该是子文件有损坏
2022-12-06 08:36:14
小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 薄芮璇 发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
45楼
2022-12-07 06:49:53
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